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    机械制造企业安全生产标准化评定标准(新版).doc

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    机械制造企业安全生产标准化评定标准(新版).doc

    (新版-2015)机械制造企业安全生产标准化评定标准考 评 说 明1.本评定标准适用于机械制造企业。2.在本评定标准的“自评/评审描述”列中,企业及评审单位应根据“考评内容”和“考评办法”的有关要求,针对企业实际情况,如实进行扣分点说明、描述,并在自评扣分点及原因说明汇总表(见附表)中逐条列出。3.本评定标准中累计扣分的,直到该考评内容分数扣完为止,不得出现负分。有需要追加扣分的,在该考评类目内进行扣分,也不得出现负分。4.本评定标准共计1000分。最终评审评分换算成百分制,换算公式如下:最后得分采用四舍五入,取小数点后一位数。5.标准化等级分为一级、二级和三级,一级为最高。评定所对应的等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求,取最低的等级来确定标准化等级(见下表)。评定等级评审评分安全绩效一级90申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。二级75申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。三级60申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过1人。 104 机械制造企业安全生产标准化评定标准自评/评审单位: 自评/评审时间:从 年 月 日 到 年 月 日自评/评审组组长: 自评/评审组主要成员: 1. 基础管理考评:标准分值220分,14项考评项目和61条考评内容考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际得分1.基础管理考评1.1目标管理1. 安全承诺企业应依据法律、法规和其他要求,结合企业发展的实际,制订明确的、公开的、文件化的安全承诺31.查文本,无安全承诺扣全分,无主要负责人签发扣全分。2.现场核查,一人不熟悉安全承诺的内容扣0.2分。3.查记录,未定期对安全承诺评审或评审后无对策扣全分。2. 中长期发展规划企业应根据安全承诺,制订职业安全健康的中长期发展规划。21.查文本,无规划扣全分。2.查文本,规划与安全承诺一处不符合扣0.5分。3.查记录,未定期对规划评审或评审后无对策扣全分。 3. 安全生产年度目标企业应设立形成文件的年度安全生产目标;安全生产目标应逐级分解,落实到企业内基层生产经营单位。31.查文本,无年度目标扣全分。2.查文本,年度目标与规划一处不相符扣0.5分,无考核指标一处不符合扣1分。3.查分解指标,一个单位未分解扣0.5分。4.查相关资料,一项指标未完成,且无分析和改进措施扣1分。4. 保障措施企业应依据安全生产目标,制定可行的安全技术措施计划确保目标的完成。并定期对目标和安全技术措施计划的实施情况进行检查、考核或修订。21.查文本和现场核查,无保障措施扣全分。2.现场核查,一处保障措施未落实或未考核扣0.5分。5. 安全资金投入企业应确保实现安全技术措施计划和具备安全生产条件的资金投入,并列入企业资金使用计划。41.查财务预算和年度计划,无资金投入计划、无项目扣全分。2.查项目明细,资金投入针对性不强,无实施进度、条件评估、责任单位等内容,或无验收资料,一项扣1分。3.现场核查项目的执行情况,一项未完成扣2分,一项无效果扣0.5分。6. 安全文化建设企业应依据安全生产目标,制定可行的安全技术措施计划确保目标的完成。并定期对目标和安全技术措施计划的实施情况进行检查、考核或修订。企业应建立目标,采取多种形式逐步形成全体从业人员所认同、共同遵守、带有本单位特点的企业安全文化。1查规划或计划,无此内容扣全分。一项不符合扣0.2分1.2危险源管理1. 管理制度企业应具有形成文件的危险源辨识、风险评价及其控制的管理制度或企业标准,以实现有效的持续改进。41.查管理制度,无管理制度扣全分。2.查管理制度,一处不合格扣0.5分。2. 危险源辨识企业应组织不同层面的从业人员参与辨识各类危险源。危险源的辨识范围,应包括企业所有的生产经营活动、基础设备设施和材料,过程、装置、运行程序和工作组织的设计,以及所有行政管辖区域。31.查危险源、重大危险源清单,无清单扣全分。2.现场核查,危险源清单中缺少一种活动或缺少一个区域扣0.8分。3. 风险评价和重大危险源申报企业应对辨识的危险源进行系统地风险评价,依据风险评价结果,对危险源及其风险进行分级管理。提供风险的确认、风险分级和确定的控制措施应形成文件。凡依据GB18218确定的重大危险源,应按照国家法定程序进行评估和申报。31.查评价记录,未对危险源进行风险评价扣全分。一处评价不合理扣0.2分。2.现场核查,未实行分级管理或重大危险源未落实控制措施扣全分。3.按照GB 18218评价的重大危险源未进行申报,一处扣2分。4. 危险源控制措施企业应根据危险源辨识与风险评价结果,制定相应的控制措施。21.现场核查,一处危险源无控制措施扣0.5分,控制措施不合理扣0.2分。2.现场核查,一处重大危险源无控制措施扣全分,控制措施不合理扣0.5分。5.危险源评审、更新和告知企业应定期对危险源辨识与风险评价和确定的控制措施进行评审和更新,保存记录,并建立危险源、重大危险源档案。企业应将危险源、重大危险源及其控制措施告知相关人员(包括受其影响的相关方)。21.查评审资料,一年内未对危险源进行评审扣全分。2.查危险源清单,评审后应更新而未更新,一处扣0.5分。3.现场核查,一处未告知相关人员扣0.3分。1.3安全生产责任制1. 主要负责人的安全职责企业主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责41.查文本资料,无文本资料扣全分。2.查履职的相关记录,一处不合格扣1分。3.查会议记录和现场核查,一项安全生产的重大问题未及时处理扣3分。2. 建立健全安全职责企业应按照“分级管理、分线负责”的原则建立、健全各职能部门、生产单位和所有岗位从业人员的安全生产职责,安全生产职责的描述应具体、界定清晰并能考核。41.查组织机构图、职能分解表和职责文本,无文本扣全分,缺少一个部门扣1分,缺少一种岗位扣1分。2.查职责文本,一处不符合“分级管理、分线负责”的原则扣1分。3.现场核查,一个部门或岗位职责界定不清晰扣0.5分。3. 熟悉并履行安全职责企业应采取措施,严格考核,确保各部门安全负责人及所有从业人员熟悉并认真履行本部门、本岗位安全生产职责。31.现场核查,一个部门或岗位不熟悉其安全职责扣0.5分。2.现场核查,一个部门或岗位未履行其安全职责扣1分。4. 工会维权企业应确保工会依法履行安全生产监督职能,收集、解决及反馈从业人员关注的安全事项。21.查工会会议记录和相关报告,无记录扣全分,一项问题或报告未及时处理扣1分。2.现场核查,一项从业人员关注的安全事项未及时处理扣1分。5. 定期评审和更新企业的安全生产职责应定期评审,并根据实际变化情况予以更新。21.现场核查,一个部门或岗位职责变换但未及时调整其安全职责扣1分。2.查评审记录,一年内未评审扣1分1.4安全生产规章制度或企业标准1. 法律法规与其他要求的收集和传达企业应建立有效途径,及时获取适用于其生产经营活动的职业安全健康法律法规与其他要求,建立档案,并传达到相关岗位的从业人员中。41.查法规标准清单和文本(或电子版),无清单和文本扣全分。缺少一种重要法规标准扣0.1分。2.查法规标准清单和文本(或电子版),一种重要法规标准未及时更新扣0.1分。3.现场核查,一个部门未及时获得其必需熟悉的相关法规标准扣0.5分。2. 建立健全规章制度企业应根据其风险和作业性质,建立健全安全生产规章制度或企业标准。安全生产规章制度或企业标准至少应包括:职业安全健康培训制度;安全检查与事故隐患排查治理制度;伤亡事故管理制度;班组安全管理制度;建设项目职业安全健康“三同时”管理制度;安全投入保障管理制度;相关方安全管理制度;防火安全管理制度;危险化学品管理制度;厂内交通安全管理制度;职业病防治管理制度(含职业危害告知、申报以及职业健康监护等);设备设施安全管理制度(含特种设备、职业危害防护设备);特种作业人员安全管理制度;劳动防护用品管理制度;女工和未成年人保护制度;设备设施保养及检修安全管理制度;危险作业审批和电气临时线审批制度;安全生产奖惩制度;生产现场安全管理制度;职业安全健康档案管理制度。4查制度文本,按照所列20种规章制度,凡本标准中其他考评项目有扣分要求的按其要求扣分,其余规章制度缺少一种扣1分。3. 规章制度的内容安全生产规章制度或企业标准的文本应符合国家、行业及地方政府颁布的法律、法规、规章和标准的要求,且层次清晰,控制有效。2查规章制度文本,一处不符合法规标准要求扣1分,一处不符合企业实际扣0.5分。4. 规章制度的发放及执行安全生产规章制度或企业标准发布前应经授权人批准,作出适当标识,确保其充分性和适宜性。有效版本的安全生产规章制度或企业标准应发放到相关岗位和从业人员中,并严格执行。31.查规章制度文本,无授权人批准或无标识,一处扣0.5分。2.现场核查,一种岗位未及时获得必需的规章制度扣0.5分。3.现场核查并结合其他项目的考评,一种规章制度未执行或执行不规范扣0.5分。5. 规章制度的评审、修订或更新应定期对安全生产规章制度或企业标准进行评审,必要时予以修订或更新,并保存评审记录。21.查评审核记录,一年内未对规章制度进行评审扣全分。2.现场核查,实际情况发生变化而未对规章制度进行修订,一种扣0.5分。1.5安全技术操作规程1. 制定安全技术操作规程企业应依据国家和行业的法律、法规、规章、规程和标准,以及岗位识别的危险源,制定岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书。4查操作规程与现场核查相结合,缺少一种作业岗位的安全操作规程扣0.5分。2. 安全技术操作规程内容岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书应包括:适用岗位范围、岗位主要危险源、岗位职责、工艺安全作业程序和方法(包括控制要点)、以及紧急情况的现场处置方案等内容。4查操作规程文本,一处不符合扣0.2分。3. 安全技术操作规程发放与管理企业的从业人员应能得到有效的岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书文本,熟悉其内容,并能严格执行。21.现场核查,一种作业岗位未得到有效的操作规程文本扣1分,一名从业人员不熟悉其操作规程扣0.2分。2.现场核查与其他考评人员现场考评相结合,一人次不执行操作规程扣0.5分。4. 批准、评审和修订岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书应经授权人批准,并定期进行评审或修订。21.查操作规程,无授权人批准,一处扣0.2分。2.查评审或修订资料,无定期评审扣1分,评审后应修订而未修订一处扣0.2分。1.6机构与人员1. 安全生产管理网企业应建立公司(厂)、车间(职能部门、作业部)以及班组三级安全生产管理网。41.查组织机构图,未建立安全生产管理网扣全分。2.查会议记录等文本,无安全生产委员会扣2分,委员会每季度无工作记录,一次扣1分。3.现场核查和与员工交流,一个车间无主管安全的领导或专(兼)职安全员扣1分,未履行职责扣0.5分。2. 安全生产管理机构企业应按照法律法规的相关要求,并结合其生产特点设置安全生产管理机构,确保安全生产管理机构独立履行安全生产的监督管理职责。31.查机构编制和职能划分,无机构编制、无安全生产管理职能扣全分。2.查会议记录和管理人员考核档案,安全管理机构的人员不参加有关会议,涉及安全问题无发言内容扣全分。3.查相关考核资料,涉及安全的考核而无安全管理机构签署意见一处扣0.5分。4.现场核查和与员工交流,一处不合格扣0.3分。3. 专职安全管理人员配备企业应按照其从业人员的2(及以上比例)配备专职安全管理人员。专职安全管理人员应接受相关的培训,具备必要的知识和能力,并取得培训合格证。31.查人员名单,每降低1扣2分。2.查安全管理人员的条件(包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等),一处不合格扣0.3分。3.未经培训或未取得资格证书,一人扣2分。4. 工会劳动保护监督检查委员会(小组)企业工会应设立工会劳动保护监督检查委员会(或工会劳动保护监督检查小组),依法维护从业人员的合法权益。21.查机构设置和人员名单,无劳保监检委员会(或小组)扣全分。2.现场核查,一个单位劳保监检委员会(或小组)未发挥作用扣1分。 1.7职业安全健康培训1. 编制培训计划企业应识别、分析培训需求,制订培训计划,编制培训大纲。3查培训计划文本与现场核查相结合,无培训计划扣全分。一个计划项目与实际不相符扣0.5分。 2. 职业安全健康培训的实施 企业应按培训计划实施有效的培训。37查培训记录和台帐,结合现场进行考评新员工进厂“三级”安全培训1.培训率为100。少一人扣全分。2.现场核查,一人未达到培训要求扣0.5分。特种作业人员培训、复训1.培训率为100。少一人扣全分。2.现场核查,一人未达到培训要求扣1分。一人未持证上岗扣2分。3.一名特种作业人员不符合其岗位要求扣1分。企业负责人培训1.培训率为100。少1人扣全分。2.现场核查,一人未达到培训要求扣0.5分。企业主要负责人未达到培训要求扣2分。安全管理人员培训1.培训率为100。少1人扣全分。2.现场核查,一人未达到培训要求扣2分。班组长培训1.培训率为100。少1扣1分。2.现场核查,一人未达到培训要求扣0.3分。转岗和复工培训1.培训率为100。少1扣1分。2.现场核查,一人未达到培训要求扣0.3分。“四新”培训1.培训率为100。少1扣0.5分。2.现场核查,一人未达到培训要求扣0.2分。职业健康培训1.培训率为100。少1扣0.5分。2.现场核查,一人未达到培训要求扣0.2分。 3. 培训评估和档案企业的职业安全健康培训内容应满足相关法规和能力的需求,应对培训效果进行评估,要保存所有培训纪录,并建立培训档案。51.上述培训中企业主要负责人、特种作业人员及安全管理人员的培训应由具有资格的单位实施,否则按未培训计分。2.未对培训效果进行评估扣全分。3.培训效果评估不合格,一处扣1分。4.培训档案一处不合格扣0.2分。1.8 建设项目的安全和职业健康“三同时”管理1. 可行性研究阶段 企业在进行项目可行性研究时,应依据现行法规标准对安全生产条件进行专门认证,并委托有相应资质的机构编制安全预评价报告,可能产生职业危害的项目,应委托有相应资质的机构编制职业危害预评价报告;在项目初步设计阶段,应编制安全专篇和职业危害防治专篇。应通过企业安全生产管理部门审查合格,并按有关规定进行申报、审批或备案。31.查安全预评价报告、职业危害预评价报告和主管部门批复文件,缺少一项扣全分。2.查三年内建设项目清单及“可研报告”和相关评审记录,无安全和职业危害防治专篇扣全分。无安技部门的审查意见扣2分。2. 设计阶段 设计单位和相关部门应严格依据可行性研究、安全预评价和职业危害预评价的要求进行安全设施和职业危害防护设施的同步设计。企业安全生产管理部门进行评估和审核。2查建设项目设计资料,无对应的技术措施扣全分,一处措施不合理扣0.5分。 3. 施工阶段 企业应对项目的安全设施和职业健康防护设施的实施过程进行监控,督促施工、监理和设备及材料采购供应等单位严格依据设计文件组织实施。21.现场核查,一个项目不符合法规规范或设计要求扣1分。2.查现场检查记录,未检查扣全分。 4. 验收阶段企业在进行项目验收前,应对相关的安全特性和职业危害因素进行监测和检验,并按照有关规定对安全和职业危害防护设施进行专项验收。31.查测试报告,一处未测试扣1分。2.查试运行记录和内部验收报告,试运行一项不合格扣0.5分,无安技部门的审查意见扣全分。3.查验收评价报告和主管部门批复文件,缺少一项扣全分。5. 安全卫生设施投资概算安全设施和职业危害防护设施的投资应纳入建设项目概算。2查建设项目概算清单,无安全卫生设施概算扣全分,一处使用不当扣1分。1.9相关方安全管理1. 供应商和承包商的安全管理企业应确定具有资质的供应商和承包商,在其商务活动中签订并保存安全协议,明确双方安全责任和安全管理要求。企业应对供应商和承包商在其现场的活动进行监督管理。41.查供应商和承包商清单及安全协议,缺少一个单位扣2分。2.查安全协议内容,一处不符合扣0.5分。3.现场核查,一处无安全防范措施或违章行为扣0.5分2. 发包或出租的安全管理企业将生产经营项目、场所、设备进行发包或出租时,必须严格审查承包(承租)方的资质和安全技术条件,作业现场应有可靠的安全防范措施,签订并保存安全协议。31.查发包或出租合同及安全协议,缺少一个单位扣2分。2.现场核查,不具备安全生产条件或相应资质扣全分,一处无安全防范措施或违章行为扣0.2分。3. 短期、临时从业人员的安全管理企业对在其区域内活动的短期、临时从业人员均应进行安全培训,规定其安全操作规程,告知作业场所的危险源及其控制方法,并进行监督管理。31.查相关人员的名单和合同,一人次未进行培训或不熟悉岗位安全操作规程扣0.5分。2.现场核查,一人次违章作业扣1分。4. 实习、参观及其他外来人员的安全管理企业应建立现场实习、参观及其他外来人员的安全管理规定,告知作业场所的危险源及其控制方法,并进行监督管理。21.无相应的管理制度和措施扣全分。2.现场核查,一人次违章行为扣0.5分。3.查在校学生的安全协议,无协议扣全分。1.10班组安全管理1. 管理归口部门企业应建立安全生产标准班组记录台帐,并明确班组安全管理的归口部门。1.无管理归口部门扣全分。2.查台帐,无台帐扣全分。2.安全生产标准班组的基本条件(10)2.1安全生产职责已建立健全各类人员的安全生产职责,并严格执行。2查文本资料和现场核查相结合,少一种安全职责扣1分;一人不熟悉其职责扣0.5分;一人不执行其职责扣1分。2.2严格执行安全技术操作规程从业人员应熟悉本岗位相关的危险源及其控制措施,严格执行安全技术操作规程或工艺安全作业指导书。2查操作规程文本和现场核查相结合,缺少一种扣全分,一人不熟悉其安全技术操作规程扣0.5分。2.3安全检查和隐患整改开展定期的安全检查,排查事故隐患并对查出的隐患实施了有效的纠正和预防措施,或进行了逐级报告。2查检查记录和档案,每班无一次检查扣全分;一处隐患未及时整改或未上报,且无控制措施扣1分。2.4安全活动每月至少开展两次安全活动。2查记录,每月安全活动至少为两次,少一次扣1分。2.5安全培训对新员工进厂、转岗和复工、全员等均按照规定进行了安全培训。2查培训台帐,“三级”安全培训少一人扣全分;变换工种和复工培训少一人扣全分;全员培训少一人扣0.5分;3. 班组验收和考核企业应定期对安全生产标准班组进行验收和考核,并保存验收和考核记录。11.查制度,无制度扣全分。2.查验收、考核记录,无验收扣全分,一个班组无考核扣0.5分。1.11劳动防护用品管理1. 需求计划和发放标准企业应通过危险源辨识及其风险评价,确定劳动防护用品的需求计划和发放标准,发放标准应满足岗位风险控制要求和法规、标准要求。31.查管理制度和年度需求计划,无制度扣全分,无年度需求计划扣1.5分,一个品种计划不合理扣0.3分。2.查发放标准和现场核查,无发放标准扣全分,发放标准与危险源现状不相符,一处扣0.5分。2. 发放和质量劳动防护用品供应商应具有相应的资质,其提供的劳动防护用品的质量必须符合国家、行业的相关标准。特种劳动防护用品应有特定的安全标志。31.查发放记录,一种岗位作业人员未按标准发放劳保用品扣1分。2.现场核查,一件普通防护用品质量不合格扣0.2分。一件特种防护用品无安全标志扣1分。3.使用和佩戴企业应按照发放标准为从业人员提供劳动防护用品,并确保从业人员正确使用和穿戴劳动防护用品。4现场核查防护用品的佩戴,一人次未正确佩戴防护用品扣1分。1.12 应急管理1. 确定应急响应目标企业应根据危险源辨识和风险评价结果,并考虑法律法规与其他要求,确定潜在紧急情况和应急响应目标。2查文本和现场核查,无确定的应急响应目标扣全分;一处响应目标与现场不相符扣1分。2. 应急预案的编制、评审或论证、发放企业应针对确定的潜在紧急情况和应急响应目标,建立应急响应体系,编制安全生产事故应急预案。41.查应急预案,无应急预案体系扣全分。2.查应急预案,编制不符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则(AQ/T 9002)要求,一处扣0.5分。3.查应急预案评审或论证记录,未经过评审或论证扣全分,未及时上报扣1分。4.现场核查,一个部门或岗位无相应的应急预案扣1分。5.现场核查,相关人员不熟悉应急预案的相关内容,一人次扣0.3分。3. 应急物资及装备的配备企业应按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备41.现场核查,一处应急物资配备不合理扣0.5分。2.现场核查,一处应急物资失效扣0.5分。4. 应急响应企业应对实际的紧急情况作出响应,确保能及时启动应急预案,防止和减少相关的不良后果。21.查应急响应记录,不能按照预案进行响应扣全分。2.现场调查,一次响应不及时扣全分。5. 应急预案的演习、评审或更新企业应定期对应急预案进行演习,可行时使有关相关方适当地参与。21.现场核查,紧急情况时不能启动应急预案扣全分。2.查演习记录,一年内无演习扣全分。3.查应急预案评审记录,无评审扣1分,评审无结论扣0.5分,评审后应更新而未及时更新扣全分。1.13安全检查1. 安全检查制度企业应建立安全检查制度,并确保安全检查覆盖其所有的作业场所、设备设施、人员和相关的生产经营活动。2查管理制度,无制度扣全分。制度中缺少一个区域或一种活动扣0.5分。2. 实施安全检查安全检查应包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查; 各类安全检查应制定安全检查表,并根据变化情况,及时更新检查内容和方法。所有安全检查均应保持记录。51.查检查表,无检查表扣全分,检查表内容不全或针对性不强,一处扣0.5分。2.现场核查日常检查记录,一个单位一次未按规定进行检查扣0.3分。3.现场核查定期检查记录,一次未按规定进行检查扣0.5分。4.现场核查专业检查记录,一次未按规定进行检查扣1分。5.现场核查综合检查记录,一次未按规定进行检查扣2分。6.查检查记录及其档案,无记录或档案扣全分;缺少一次扣0.5分。3. 查出问题和隐患的整改企业应确保对安全检查和排查事故隐患中所发现的问题和事故隐患及时采取相应的纠正措施和预防措施,并跟踪验证纠正措施和预防措施的实际效果;对于重大事故隐患应制订治理方案。31.查检查表和隐患登记、整改记录,隐患未登记或登记未整改扣全分。2.现场核查,一项隐患未在规定时间内整改或无预防措施扣1分。3.查考核记录,一人次未按规定考核扣0.5分。4. 现场违章情况作业现场无违章操作或违章指挥现象4现场核查并结合其他考评人员的反馈信息,一人次违章作业或违章指挥扣全分。1.14 事故管理1. 参加工伤保险企业应依法参加工伤保险,并为从业人员缴纳工伤保险费。3查缴纳保险费名单,按企业从业人员人数计算,每降低1扣1分。2. 事故控制指标企业的工伤、火灾、交通等各类事故的实际发生数量应低于其年度计划中的控制指标值。81.查企业各类事故控制指标,如无控制指标,按1.1目标管理考评检查表扣分。2.查各类事故档案,按照总事故频率计算,凡超过控制指标或2.0,每超0.1扣1分。(无控制指标则按照以下指标进行考评:总事故频率2.0,其中重伤率0.30)3.重伤率超过控制指标或0.30,每人次扣全分。4.一年内出现死亡事故,当年不得参与考评。5.现场核查,凡发现一人次瞒报事故或“重伤轻报”扣3分。3.事故的调查和处理应对各类事故及时报告(最迟不超过一小时),发生事故后应按照“四不放过”的原则进行调查和处理,事故调查应符合相关的国家或地方法律、法规和GB 6441和GB 6442的相关规定,确保查明事故的原因,调查报告应提出事故的处理意见和防范措施的建议。31.查事故档案,一起事故原因分析不清、责任人界定不清扣1分。2.现场核查预防措施,一处未落实扣1分。3.班组现场核查,一人次未受到教育扣0.3分。4.核查考核记录,一人次未受到相应处理扣1分。4. 定期对事故、事件进行统计分析定期应对事故、事件的发生情况进行统计分析,寻找事故、事件发生的规律和趋势,采取相应的对策和预防措施。2查定期分析资料,无定期分析资料扣全分,一处对策和预防措施不合理扣1分。5.事故档案企业应对所有相关文件和资料进行整理,并归档保存。2查事故档案,其内容应有:现场图、调查记录、分析会记录、报告书、诊断书、处理决定、防范措施和落实情况的验证记录等内容,一项不符合扣0.5分。小计220得分小计2. 基础设施安全条件考评:标准分值575分,44项考评项目和302条考评内容考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际得分2 26基础设施安全条件2.1金属切削机床1.防护罩、盖、栏应完备可靠,其安全距离、刚度、强度及稳定性均应符合GB/T 8196、GB 23821的相关规定。261.查设备台帐,依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2. 2.1.9是根据设备类型不同进行考评。3.现场核查,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格设备。4. 根据不合格设备,按照下式计算实得分:2.各种防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置应完好、有效。3.各类行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置应完好、可靠;操作手柄、显示屏和指示仪表应灵敏、准确;附属装置应齐全。4. PE线应连接可靠,线径截面及安装方式应符合本标准2.39的相关规定。5. 局部照明或移动照明必须采用安全电压,线路无老化,绝缘无破损。6电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合GB 5226.1的相关规定;电器箱、柜与线路应符合本标准2.38.4的规定,周边0.8m范围内无障碍物,柜门开启应灵活。7设备上未加防护罩的旋转部位的楔、销、键不应突出表面3mm,且无毛刺或棱角。8每台设备应配备清除切屑的专用工具。9钻床、磨床、车床、插床、电火花加工机床、锯床、加工中心等还应符合相关规定2.2冲、剪、压机械1.离合器动作应灵敏、可靠,且无连冲;刚性离合器的转键、键柄和直键无裂纹或无松动;牵引电磁铁触头无粘连,中间继电器触点应接触可靠,无连车现象。261.查设备台帐,依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2.现场核查,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格设备。3. 根据不合格设备,按照下式计算实得分:2.制动器性能可靠,且与离合器联锁,并能确保制动器和离合器动作协调、准确。3.急停装置应符合GB 16754的相关规定,大型冲压机械一般应设置在人手可迅速触及且不会产生误动作的部位。4.凡距操作者站立面2m以下的设备外露旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩,其安全距离应符合GB 23821的相关规定。5.外露在工作台外部的脚踏开关、脚踏杆均应设置合理、可靠的防护罩。6电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合GB 5226.1的相关规定;PE线应连接可靠,线径截面及安装方式应符合本标准2.39的相关规定。7压力机、封闭式冲压线及折弯机均应配置一种以上的安全保护装置,且可靠、有效。多人操作的压力机应为每位操作者配备双手操作装置,其安装、使用的基本要求应符合GB/T 19671的相关规定。8压力机应配置模具调整或维修时使用的安全防护装置(如安全栓等),该装置应与主传动电机或滑块行程的控制系统联锁。9工业梯台应符合本标准2.23的规定,平台开口处应与设备联锁。10剪板机等压料脚应平整,危险部位应设置可靠的防护装置。2.3起重机械1 安全安全管理和资料应满足相应要求,产品合格证书、自检报告等资料齐全;应注册登记,并按周期进行检验;日常点检、定期自检和日常维护保养等记录齐全301.查设备台帐,依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2.按本标准2.3.1查起重机械的档案资料。3.现场核查,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格设备。4. 根据不合格设备,按照下式计算实得分:2 金属结构件和轨道中,主要受力构件(如主梁、主支撑腿、主副吊臂、标准节、吊具横梁等)无明显变形;金属结构件的连接焊缝无明显焊接缺陷,螺栓和销轴等连接处无松动,并无缺件、损坏等;大车、小车轨道无松动。3 钢丝绳的断丝数、腐蚀(磨损)量、变形量、使用长度和固定状态应符合GB/T 5972的规定。4 滑轮应转动灵活,其防护罩应完好;滑轮直径与钢丝绳的直径应匹配,其轮槽不均匀磨损不得大于3mm,轮槽壁厚磨损不得大于原壁厚的20%,轮槽底部直径磨损不得大于钢丝绳直径的50%,并不得有裂纹。5 吊钩等取物装置应无裂纹;危险断面磨损量不得大于原尺寸的10%;开口度不得超过原尺寸的15%;扭转变形不得超过10°;危险断面或吊钩颈部不得产生塑性变形;应设置防脱钩装置,且有效;吊钩(含直柄吊钩尾部的退刀槽)、液态金属吊钩横梁的吊耳和板钩心轴、盛钢(铁)液体的吊包耳轴(含焊缝)、集装箱吊具转轴及搭钩等应定期进行无损探伤6 制动器应运行可靠,制动力矩调整合适;液压制动器不得漏油; 吊运炽热金属液体、易燃易爆危险品或发生溜钩可造成重大损失的起重机械,起升(下降)机构应装设两套制动器.7 各类行程限位、重量限制器开关、联锁保护装置及其他保护装置应完好、可靠。8 急停装置、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置完好、可靠。9 各种信号装置与照明设施应完好有效。10 PE线应连接可靠,线径截面及安装方式应符合本标准2. 起重机39的相关规定。电气装置应配备完好;防爆上的安全保护装置、电气元件、照明器材等应符合防爆要求。11 各类防护罩、盖完整可靠;工业梯台应符合本标准2.23的相关规定。12 露天作业的起重机械防雨罩、夹轨器或锚定装置应安全可靠;起升高度大于50m且露天作业的起重机械应安装风速仪。13 起重机械的明显部位应标注额定起重量、检验合格证和设备编号等标识;危险部位标志应齐全、清晰,并符合GB 2894的规定;运动部件与建筑物、设施、输电线的安全距离符合相关标准,室外高于30m的起重机械顶端或者两臂端应设置红色障碍灯;司机室应确保视野清晰,并配有灭火器和绝缘地板,各操作装置标识完好、醒目;司机室的固定连接应牢固可靠;露天作业的司机室应设置防风、防雨、防晒等装置,高温、铸造作业的司机室应密封并加装空调。14 吊索具方面,自制吊索具的设计、制作、检验等技术资料均应符合相关标准要求,且有质量保证措施,并报本企业主管部门审批;购置吊具与索具应是具备安全认可资质厂家的合格产品;使用单位应对吊具与索具进行日常保养、维修、检查和检验,吊具与索具应定置摆放,且有明显的载荷标识;所有资料应存档。15 铁路起重机、高空作业车、升降机等专项安全保护和防护装置齐全、有效。有轨巷道堆垛起重机的限速防坠、过载保护、松绳保护、货叉伸缩行程限位器等专项安全保护和防护装置应符合JB 5319.2的相关规定。2.4 电梯1 安全管理和资料应满足相应要求应注册登记,并按周期进行检验,轿厢内粘贴检验合格证。121.查设备台帐,依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2.按本标准2.4.1查电梯的档案资料。3.现场核查,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格设备。4、根据不合格设备,按照下式计算实得分:2 限速器、安全钳、缓冲器、限位器、报警装置以及门的联锁装置、安全保护装置应完整,且灵敏可靠。3 曳引机应工作正常,油量适当,曳引绳与补偿绳断丝数、腐蚀磨损量、变形量、使用长度和固定状态应符合GB 7588的相关规定,制动器应运行可靠。4 轿厢结构牢固可靠、运行平稳,轿门关闭时无撞击,轿厢内应有紧急报警装置和应急照明设施,轿厢门开启灵敏,防夹人的安全装置完好有效,间隙符合要求。5 PE线应连接可靠,线径截面及安装方式应符合本标

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