【工作总结】20XX审计工作总结与计划[1].docx
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1、第 1 页 20XX 审计工作总结与计划1 特征码 bmqdBxtRsOlEVezIxLGo 年,青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导 下,深入探索内部审计工作的新思路、新方法,充分调动全县 广大内审人员的工作积极性,在发挥内部审计的职能作用、促 进财务规范管理方面取得了较好的成效。 一、健全内审组织机构,加强对内部审计工作的组织领导。 为加强对内部审计工作的组织领导,20XX 年以来,我局建议并 通过县府办印发了青田县直部门(单位)及乡镇年度经济责任 内部审计实施方案 ,成立县经济责任内审工作领导小组,由县 长担任组长,组织部长、纪委书记担任副组长,县经济责任审 计联席会议成员
2、单位主要负责同志为成员。并要求全县 32 个乡 镇、69 个县直部门全面建立健全内审组织机构,成立经济责任 内审工作领导小组,由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组 长,抽调内审、财务人员为内审机构成员,明确各单位“一把 手”为经济责任内审工作的第一责任人,切实加强对经济责任 内审工作的组织领导,全县 101 个一级预算单位先后建立起内 审组织机构,并配备了内审人员。今年 10 月又通过县府办发出 通知,要求乡镇换届和发生人事变动的单位,及时调整经济责 任内部审计领导小组成员,截止 11 月 15 日,共有 46 个单位上 第 2 页 报了内审机构人员调整文件。 二、建立培训教育长效机制,不断
3、提高内审人员的业务素 质。为提高全县内审人员业务素质,推动全县内审工作上新台 阶,从 20XX 年开始,连续三年通过县府办发出通知,要求全县 各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗 位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审 人员教育培训班,邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授 课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、 内部审计计算机应用技术等内容,并深入讲解了审计报告写作 要求和技巧,对审计发现问题的思考与提炼,问题的成因分析 及如何提出针对性建议,审计成果的利用, 浙江省内部审计工 作规定等方面内容。目前全县累计培训内审人员 272 人次, 取得
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