【工作总结】内部审计工作总结范文格式[1].docx
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1、第 1 页 内部审计工作总结范文格式1 特征码 EhkcWvDtPPCtQqVSvOfM XX 年,青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领 导下,深入探索内部审计工作的新思路、新方法,充分调动全 县广大内审人员的工作积极性,在发挥内部审计的职能作用、 促进财务规范管理方面取得了较好的成效。 一、健全内审组织机构,加强对内部审计工作的组织领导。 为加强对内部审计工作的组织领导,XX 年以来,我局建议 并通过县府办印发了青田县直部门(单位)及乡镇年度经济责 任内部审计实施方案 ,成立县经济责任内审工作领导小组,由 县长担任组长,组织部长、纪委书记担任副组长,县经济责任 审计联席会议成员单
2、位主要负责同志为成员。并要求全县 32 个 乡镇、69 个县直部门全面建立健全内审组织机构,成立经济责 任内审工作领导小组,由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组 组长,抽调内审、财务人员为内审机构成员,明确各单位“一 把手”为经济责任内审工作的第一责任人,切实加强对经济责 任内审工作的组织领导,全县 101 个一级预算单位先后建立起 内审组织机构,并配备了内审人员。今年 10 月又通过县府办发 出通知,要求乡镇换届和发生人事变动的单位,及时调整经济 第 2 页 责任内部审计领导小组成员,截止 11 月 15 日,共有 46 个单位 上报了内审机构人员调整文件。 二、建立培训教育长效机制,不断提
3、高内审人员的业务素 质。 为提高全县内审人员业务素质,推动全县内审工作上新台 阶,从 XX 年开始,连续三年通过县府办发出通知,要求全县各 乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位 资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人 员教育培训班,邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。 培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部 审计计算机应用技术等内容,并深入讲解了审计报告写作要求 和技巧,对审计发现问题的思考与提炼,问题的成因分析及如 何提出针对性建议,审计成果的利用, 浙江省内部审计工作规 定等方面内容。目前全县累计培训内审人员 272 人次,取得 内审
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