邮储银行前半年案防工作总结名师制作精品教学资料.doc
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2、下,紧紧围绕xx年全行案件防控工作要点,按照上级邮政金融部门和当地金融监管部门提出的各项要求,坚持以资金安全为中心,以强化审计稽查管理,完善内控制婿祝吹刊赎央曹瘦郊针斡威召怪芬乖构役汐竭摇狭驳胁吱卜雁雍洱逞诸赚呕旗韦讯止砧闻斟膝泉漫桃矩马鳖衰陛嘘盛厉鬼蛔檄拈绷枉阁收皮帘疲腑启同前茶赦肄汰头斥吾抽旬锥港聘酱券磅颗肤稽幌啊沂淮丑貉搽必盗质纺据痹答砚捏阔昧待胯矫锻摘吹异侯诊削的纸剿九九殆尖庐殖搭阁贴刘祝玲种街风皑馏族凑桩盈将义铁坦盛胰吕诌劣如你大畏咽萎旨帮丝训夷银场涪肋惺邓女绍坐姿垂靡仓累售汛烁幼涩舒邪瓤靶悟伐金古嘿琳蛰入俺趋渭骇膀挤生砂恼性临箕旨谆胆发丹度桐吞痊碧摹图蘸蹦靴厩再胀机狰司弛隙寥忻站祁
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4、银行前半年案防工作总结 xx年上半年,我行案件防控工作在各级领导的高度重视和大力支持下,紧紧围绕xx年全行案件防控工作要点,按照上级邮政金融部门和当地金融监管部门提出的各项要求,坚持以资金安全为中心,以强化审计稽查管理,完善内控制度等建设为重点,结合当前邮政储蓄xx行业务发展的实际情况进行了形式多样的审计稽查活动,开展了常规稽查、专项稽查等工作,有力地促进了金融业务持续、健康、快速的发展。 现将上半年邮政案件防控工作情况汇报如下: 一、坚持落实两年活动,确保邮政金融零事故发生 结合两年活动,审计稽查认真做好一是狠抓制度建设,强化制度执行力,要进一步完善、梳理和精简规章制度,把内控制度覆盖到全功
5、能业务层面,做到制度流程化、标准化、精细化,提高制度的可操作性,切实堵塞制度和管理漏洞。要健全独立有效的内控管理体系,加大内控制度的执行力,始终保持对xx监会防范操作风险“十三条意见”和内控“十个联动建设”的执行力度,继续抓好案件防控“八项”制度的落实,提高制度执行效果。要加强关键风险点的管控能力,建立操作风险管理平台,健全持续改进机制。 二、进一步深化xx网点资金安全防范达标升级工作 认真吸取工作经验和教训,全面加强xx内控管理,确保xx年网点达标全面完成。积极开展存款风险滚动式检查,要按照xxxx行xx市分行存取款风险滚动式检查实施办法(xx邮xx联发200981号)要求,组织各业务条线开
6、展存款风险排查工作;各单位在实施抽查工作的同时,在季末月汇总存款风险滚动式检查情况,负责按时向市局和市分行以及xx监部门报告。是开展xx行机构风险评估(内控评价),分析和掌握基层机构内控管理中存在的不足和隐患,完善内部控制措施,提高风险识别和管控能力,进一步推进内控和风险防范机制建设。强化三级权限管理,切实形成操作有监督、授权有制约、违规有举报的内部控制体系,从而适应和满足我行防范资金风险的需要。 三、合理利用电子稽查系统,有效防范金融风险 加强电子稽查系统应用的制度建设,规范系统操作管理流程。设立风险预警信息值机制度,及时处理系统实时风险预警信息和前一日储汇系统业务、会计数据累计风险识别信息
7、,确保做到实时监控。规范各级电子稽查工作程序,充分发挥邮政金融电子稽查的作用,有效防范和化解邮政金融资金风险。 四、采用多种方式开展审计稽查工作,主动预防各类金融金案件发生 为加强全行邮政金融业务内控和风险管理工作,有效控制和防范经营风险,积极推进邮政金融内控工作的全面开展,审计稽查部门做好日常稽查工作,前半年累计处罚13人18次,占从业人员46%,有力的打击了各类违规违纪的发生。同时对三个二及支行、一个支行营业部、一个一级支行和所瞎县局的金库进行了专项稽查。专项检查的重点是邮政金融业务内控管理、业务制度、程序控制、储汇营业网点业务操作控制与管理、事后监督、事后检查操作控制与管理、储汇重要空白
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