【工作总结】县供销社内部审计工作总结.docx
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1、第 1 页 县供销社内部审计工作总结 特征码 OfkKtZodCfCfDJLMuqjJ xx 年,在县联社党总支、社务会的正确领导和高度重视下,内 部审计工作坚持贯彻执行会计法和审计法 ,围绕年初签 订的经营目标责任书,以提高经济效益为目的,着力帮助企业 减亏扭亏、防止资产流失、纠正违规等问题,减少不必要损失 和浪费,为推动供销社改革与发展做出了应有的贡献。共实施 审计项目 xxxx,审计单位 2xxxx,审计查出各类违纪违规使用 资金 4000xxxx,退回损失 1460xxxx,提出审计建议 26 条,被 采纳 26 条。现简要总结如下: 一、开展年度经济效益审计 6 月和 12 月进行
2、xxxx 经济效益审计,由分管财务主任带队, 县社财审股牵头,资产公司协助,围绕各单位年初与县社签订 的目标责任书内容,对所属 xxxx 基层社、xxxx 直属企业进行 经济效益审计。以扭亏增盈为重点,采取“四查四看”的办法, 即:查原始凭证,看是否真实合法;查各项收益,看是否有漏收;查 帐簿帐表,看核算是否准确真实;查货币资金,看是否运用合理。 通过经济效益审计,达到了促进企业加强经营管理,降低成本, 提高管理水平,实现效益最大化的目的,同时也为各单位法人 代表开展年度经营业绩考核提供了可靠的依据,使内部审计更 第 2 页 好地服务于供销社改革与发展的大局。 二、严格执行法人代表离任审计 多
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