【工作总结】审计人员个人总结范文三篇.docx
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1、第 1 页 审计人员个人总结范文三篇 特征码 kgHGXEjSETfedtujRSVP 篇一: 20XX 年,我局在市委、市政府和上级审计机关的领导下, 深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总 书记系列重要讲话精神,认真落实国务院关于加强审计工作 的意见 ,紧紧围绕“反腐、改革、法治、发展”主题以及市委、 市政府决策部署和中心工作,坚持和提升“依法审计、服务发 展、关注民生、促进和谐”的审计工作思路,认真履行法定职 责,加强审计机关自身建设,扎实开展“马上就办、真抓实干” 作风建设年活动,深化审计转型升级,全力服务长乐科学发展 跨越发展。 一、20XX 年审计工作情况 20XX
2、 年审计项目计划安排 32 项,年中调整后为 35 项(不 含市领导、市委组织部交办项目 2 项) 。截至 10 月末,我局已 完成审计和审计调查项目 22 个(其中:预算执行审计 9 个,政 第 2 页 府投资审计 2 个,经济责任审计 10 个,其他审计抽查及调查 1 个)和市领导交办市慈善总会财务收支审计 1 个,积极配合上 级审计机关完成署定的城镇保障性安居工程跟踪审计、福建农 村公路世行贷款专项跟踪审计以及省定的住房公积金归集、管 理和使用情况专项审计等 3 项任务。审计查出管理不规范金额 74151 万元,审计发现非金额计量问题 69 个。提交审计综合报 告、信息简报 68 篇(次
3、) ,被批示、采用 63 篇(次) ,提出审 计建议 55 条,被采纳审计建议 41 条。我局荣获 20XX-20XX 年 度福州市文明单位称号,20XX 年度长乐市重点项目建设服务奖, 福州市审计信息工作第一名,福州市审计统计工作第二名等荣 誉,林翠琴同志荣获 20XX 年度长乐市重点项目建设工作先进个 人。 (一)着重财政预算执行审计。我局集中力量对 20XX 年本 级财政预算执行情况进行审计,具体完成对市财政局、地税局 (税收征管) 、教育局、民政局、卫生局、公务员局、总工会、 供销合作社联合社和商业贸易总公司等 9 个部门进行预算执行 审计。审计查出主要问题金额 57864 万元,发现
4、基金预算拨款 不均衡,部门预算安排不准确,违规改变项目资金用途,借款 长期无法收回,小微企业税收优惠政策执行不到位,卫计、民 政等部门下属单位管理不规范以及资金滞留闲置等问题,在对 29 个项目建设单位延伸审计中发现建设资金专项资金安排多使 第 3 页 用少,造成大量资金沉淀等问题,提出了加强预算管理、盘活 财政资金,加强财政专项资金的监督管理,加大外借财政资金 的清欠力度以及加强卫生院和农村中小学的财务监管力度等方 面的意见建议,确保财政资金发挥应有的经济效益和社会效益。 (二)突出政府投资项目审计。围绕重点项目建设,完成 福州市定第一届全国青年运动会场馆建设项目跟踪审计和长乐 滨海污水处理
5、厂及管网工程建设竣工决算审计 2 个项目,对审 计发现的未按规定取得“四证” 、建设资金核算不规范、场馆施 工进度滞后以及部分工程项目未实行监理等问题,要求建设单 位按照有关规定完善建设手续,规范建设管理和会计核算。 (三)强化任期经济责任审计。20XX 年我局安排任期经济 责任审计项目 19 个(其中:离任审计项目 9 个,任中审计项目 10) ,现已开展审计项目 19 个,截至 10 月末完成审计项目 10 个,审计查出管理不规范金额 16115 万元。审计中,加强对领 导干部行使经济决策权、重大建设项目、重点资金管理情况以 及个人廉洁守纪情况的审计监督,积极探索领导干部自然资源 资产离任
6、审计方式方法,促进领导干部按照法定权限和程序行 使权力、履行职责。 第 4 页 (四)抓好公务支出和公款消费审计。在 20XX 年 18 个乡 镇(街道)和部分市直部门单位“三公”经费审计调查结果的 基础上,结合审计署关于加强公务支出和公款消费审计的若 干意见文件精神和省审计厅、福州市审计局的统一部署,继 续深化公务支出和公款消费审计,重点对同级预算执行情况审 计和经济责任审计项目单位的公务支出和公款消费中涉及到的 公务支出预算、会议和培训、 “三公”经费、办公楼等楼堂管所 建设、机构编制、国有企业领导人员职务消费等八方面的管理 情况进行审计,促进我市各乡镇(街道)和市直部门单位增强 厉行节约
7、反对浪费的责任感和使命感。 (五)落实政策执行情况审计。按照审计署国家重大政 策措施和宏观调控部署落实情况跟踪审计实施意见(试行) 和 福州市委、长乐市委全面深化改革的决策部署,由总审计师牵 头,全体一线干部分五组持续对我市稳增长、促改革、调结构、 惠民生政策措施落实情况进行跟踪审计,并延伸对我市吴航不 锈钢技改及拉丝深加工项目、金强建材二三期及扩建项目、海 西网龙创意产业园等 3 个省重点建设项目进展情况进行跟踪审 计。 (六)配合其他部门开展工作。积极配合市纪委,由纪检 组长牵头组织审计干部全面发挥“5+2” 、 “白加黑”精神完成市 第 5 页 司法局财政财务收支情况审计,并于中秋国庆期
8、间,连同鲍建 雄、林伟等一行 3 人参与我市两节期间廉洁纪律专项督查工作; 积极配合全市中心工作部署,抽调鲍建雄、郑锦东、林伟和李 正等 4 位骨干联合市财政局开展市重点项目建设专项资金管理 使用检查指导工作,规范 29 个项目建设单位建设专项资金管理, 保障财政资金最大程度发挥效益。 二、机关建设工作情况 按照“三严三实”的要求,以“马上就办、真抓实干”作 风建设年活动为契机,巩固党的群众路线教育实践活动成果, 切实转变工作作风,着力打造审计队伍。 (一)落实党风廉政建设“两个责任” 。把党风廉政建设作 为审计工作的“生命线”和“高压线” ,进一步明确和落实党风 廉政建设的党组主体责任和纪检
9、组的监督责任,强化“一把手” 责任和分管领导“一岗双责”制度落实。局长与分管领导、科 室负责人签订党风廉政建设责任书 ,明确班子成员廉政建设 责任分工,把廉政建设工作任务落实到每个岗位、人员,一级 抓一级,层层抓落实,保证党风廉政建设责任制的有效落实。 (二)加强干部培训管理。依托读原著学原文悟原理平台 第 6 页 和读书节等活动,审计干部职工以自主学习为主,集中学习为 辅,充分利用审计视频会商系统,提高学习培训效率。积极参 与上级审计机关组织的形式多样的培训座谈活动,选送曾晓婷 同志参加审计署举办的外资审计人员工程投资审计培训;李正、 吴峰等 2 位同志参加福建省审计厅举办的计算机中级培训。
10、陈 晓鸿、陈棋媛等 2 位领导干部参加了市委组织部开展的秋季科 级干部进修班。20XX 年全局共组织审计干部职工培训 170 人次。 (三)深化机关文明建设。以省级文明机关创建为目标, 开展机关党员进社区、认领社区困难群众“微心愿” 、 “坚持依 法审计,提高审计公信力”道德讲堂等活动;结合春节、中秋、 重阳等传统节日和“七一”等纪念日,组织开展主题志愿活动; 以“三结对三服务” 、 “四个万家” 、 “走进千万家温暖长乐人” 进村入户大走访活动为契机,服务基层群众百姓,树立文明审 计机关形象。20XX 年,我局慰问挂钩的松下镇松下村、榕岭村 以及罗联乡大坪村困难群众 3、2 万元,为榕岭村争
11、取村部修缮 费 5 万元。 (四)强化机关效能建设。贯彻落实“马上就办、真抓实 干”作风建设年和整肃“为官不为”活动,严格执行“六个不 准”和“八项制度” ,梳理制定审计行政权力清单和部门责任清 第 7 页 单。由纪检组长、效能分管组长定期不定期组织机关内部效能 督查,及时反馈省、福州市及我市转办信访件和“12345”诉求 件。 三、20XX 年工作思路 总体思路:全面贯彻落实十八届四中、五中全会和和习近 平总书记系列重要讲话精神以及国务院关于加强审计工作的 意见 ,按照“四个全面”的战略部署,围绕“反腐、改革、法 治、发展”的总体要求,依法履行审计职责,做深化改革的 “催化剂” 、当好落实中
12、央重大决策部署的“督查员”和公共资 金“守护神” ,服务长乐科学发展跨越发展。 (一)加强项目计划管理。建立健全以“审计成果为导向” 的审计立项机制,认真开展审前调研工作,围绕全面深化改革 与强化权力运行的制约与监督,科学合理制定 20XX 年度项目计 划。加强项目计划进展情况的跟踪检查,及时掌握计划进度执 行情况,协调解决存在的困难与问题,保质保量完成项目计划 任务,并留有余地保障上级审计机关和市领导交办任务。 (二)提升审计项目质量。严格执行审计项目审理、质量 检查、审计项目质量责任追究等制度,严控审计质量风险,确 第 8 页 保审计项目质量。认真听取合理采纳被审计单位的意见和建议, 对审
13、计报告中出现的事实不清、定性不准、处理不当等问题要 及时予以纠正,确保每个审计项目程序合规、事实清楚、定性 准确,评价客观,提升审计工作的执行力和公信力。 (三)加强绩效审计和自然资源资产离任审计探索。审计 干部要打破财政财务收支审计的旧思路,在项目的审计过程中 突出绩效审计意识,将自然资源资产的开发和利用情况作为党 政领导干部任期经济责任审计的重要内容,学习借鉴上级审计 机关和其他县市(区)审计局绩效审计和自然资源资产离任审 计的经验和成果,结合我市审计工作实际,探索一条符合我市 经济发展特色的绩效审计和自然资源资产离任审计道路。 (四)推动落实乡镇审计办事处。积极与市政府、市委编 办、市财
14、政局以及各乡镇(街道)沟通协调,从组织机构、人 员编制、经费来源以及办公场所等多方面加快我市乡镇审计办 事处设立步伐,加强涉农资金监管,以服务“三农” 、服务民生、 服务农村和谐发展为根本宗旨,以促进强农惠农政策落实为着 力点,实现强农惠农资金使用管理的规范性、安全性、公开性 和有效性。 (五)深化审计成果运用和整改工作。狠抓审计项目的整 第 9 页 改和成果运用工作:一要完善审计整改联动机制,建立健全部 门联动机制,推行联合督查整改制度,特别是对重大审计项目 和重点单位会同市纪委(监察) 、组织、政府督查室、效能办等 开展联合督促整改工作,做到事事有结果、件件有落实。同时, 积极争取将审计结
15、果及其整改情况作为各部门和单位考核、奖 惩的重要依据;对整改不到位、屡审屡犯的,要与被审计单位 主要负责人进行约谈,严格追责问责。二要进一步建立健全审 计成果分析、转化、运用机制,归纳总结审计工作中发现的带 有普遍性、规律性的问题,挖掘苗头性、倾向性的问题,从制 度上、机制上、规律上分析原因,提出建设性有效性的意见和 建议,以专题报告、审计要情和审计信息等形式报送党委、政 府及有关部门,为党政领导研究解决问题、加强宏观管理当好 参谋助手。 (六)推进审计队伍素质建设。一是注重领导班子建设, 以上率下、履职尽责,做到“忠诚履责、尽心尽责、勇于负责、 敢于问责” ,确保市委、市政府一系列的战略决策
16、部署在审计工 作中得到正确贯彻执行。二是落实党建主体责任,坚持从严管 党治党,严格遵守党的各项纪律和规矩,特别是政治纪律和政 治规矩,推动党风廉政建设“两个责任”落实。三是强化效能 建设,及时开展“马上就办、真抓实干”作风建设年活动“回 头看” ,坚决治理“庸懒散拖”等问题,建立健全责任追究和问 第 10 页 责制度,争做“四有”好干部;四是加强人才培养,建立健全 干部轮训机制,提升信息化时代计算机审计能力,努力培养一 支政治过硬、业务精湛、清正廉洁的审计干部队伍。 篇二: XX 年成华区审计局认真贯彻落实党的十八大精神,紧紧围 绕市局、区委、区政府年初工作安排部署,在拓宽审计视野、 把握审计
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