【工作总结】财务会计20XX年度工作总结范文[1].docx
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1、第 1 页 财务会计 20XX 年度工作总结范文1 特征码 ZWfKnGtAWJQjZlGysvoY 今年,在州局财务科和县局党组的正确领导下,我们仍然坚持 “统一核算、集中支付、细化预算、规范收支、全程监控”的 工作方针,在各分局、各科室的支持配合下,通过会计核算中 心全体同志的共同努力,加强了核算中心内部管理,完善了集 中核算业务规程,强化了财务审核和监督,较好的完成了各项 工作,实现了预期目标。现将 XX 年年工作情况总结如下: 一、健全和发挥会计核算中心职能,不断完善会计集中核 算工作 按照 2.0 网络版财务软件的要求,年初我们将系统财务与 机关财务合并为一个帐套进行核算,调整整合财
2、务人员,完善了 机构设置,合理配备了财务人员,集中办理收支结算。按照州 局财务科制定的量化考核评比标准及县局执法责任制的要求, 准确、及时报送各项财务报表及临时性报表,为领导掌握资金 运行状况提供高质量的服务。努力增强服务意识,不断提高服 务水平。一方面我们尽职尽责,热情服务,减少环节,努力提 高办事效率;另一方面,我们努力搞好中心内部的廉洁自律,尽 心尽力管好单位的资金。 通过集中核算提高了工作效率,节约了工作成本,规范了 第 2 页 会计核算,遏制了单位大手大脚、铺张浪费等现象,有利的促 进党风廉政建设。我们根据工作实际在原先的基础上完善了操 作性极强的业务流程及报帐凭证,如费用报销单、报
3、帐单、派 车单、因公出差审批单、派餐单,这些凭证从格式设计到使用 中的填写要求,形成了一套内部的业务规范。再次,通过参与 州局抽调的内部审计,借鉴各兄弟县市的先进管理理念,进一 步规范了财务管理。通过与办公室及其他科室对制度的学习讨 论,发现在制度执行过程中、在具体业务执行过程中仍存在一 些问题,对这些问题进一步修订完善逐一解决,进一步提高了 工作质量和核算中心人员业务素质。 二、加强财务审核监督,规范财务收支管理,加大政府采 购力度 在会计集中支付工作中我们坚持原则性和灵活性相结合, 实现了从宽到严的突破,继续把好财务审核关,坚持原则,敢 于监督,从源头上防止腐败。我们的核算与监督,在一定程
4、度 上进行事前、事中、事后监督。每笔重大的财务开支,从事前 的资金申报、事中的资金使用状况以及事后的财务报帐,都置 于我们会计核算中心的监督中,大大地减少了资金的浪费和不 合理的开支,从源头上预防了腐败,把违规违纪行为消灭在萌 芽状态。 在对收入支出的管理上,实行双向监管,分管机关的局长 管支出,收入由另外一副局长管理。所有开支都是集体研究决 第 3 页 定。严格按预算细化收支。对取得的合法收入及时入帐,并实 行票款分离,双人操作,体现了监督管理的严肃性。对所有单 笔超过 500 元的支出由稽核人员先审核,然后到监察室审核盖 章后报分管领导签批方可报销。按季对各项财务收支状况以公 告栏的形式进
5、行公示,随时接受大家的监督。通过不断加强财 务监督,完善各项财务管理工作,进一步规范了财务支出管理。 制定了政府采购制度及操作性极强的业务流程。对办公用 品和维修项目实行由办公室、核算中心、监察室组成的集中采 购小组集体询价,货比三家,实行定点采购。对大宗物的采购, 由采购小组以询价、合同、招投标的方式进行集中采购。XX 年 年度,实现大宗物品集中采购 2 次,节约资金 2.5 万元。 三、通过自查清理,进一步完善“三代”手续费的管理 三月份,对我局的“三代”手续费进行了一次全面彻底的 自查清理,从收入到支付,制定了“三代”手续费申请单和“三 代”手续费领款单,并按照计统提供的代征税款明细清单
6、和规 定的比例,在各项手续真实、完整的情况下对上一年度的三代 手续费进行了全部支付。针对清理后存在的问题我们及时进行 了整改,并在今后的“三代”手续费管理中逐步完善,及时兑 现。 四、团结互助,尽心尽职,搞好资产清查工作 我们核算中心的工作人员虽然各自担负的工作职责不一样, 第 4 页 但是互相之间却配合默契,业务上不懂时,互相学习;工作中有 问题时,共同讨论解决,充分体现了团结友爱、分工不分家的 互助精神,形成了良好的工作氛围,增强了会计核算中心的工 作凝聚力。 资产清理是一项全面细致的工作,在资产清查中,按照上级 要求结合实际,于 XX 年年 3 月 22 日至 4 月 15 日对我局的资
7、产 进行了全面认真的清查核对。一是精心组织,接到省、州局文 件后,我们及时向局领导汇报,局领导对此次资产清查工作非 常重视,并及时召开了县局办公会议,学习了有关文件,统一 思想,提高认识,迅速行动、安排部署。这次资产清查工作, 形成了县局领导亲自抓,各分局及机关各科室积极配合的良好 局面,从根本上保证了这次资产清查工作的真实性和严肃性。 二是认真清查,我们对单位基本情况、人员情况、固定资产、 往来款、银行帐户等情况,深入到各分局、各科室、银行、债 务往来单位了解核实,保证了数据的真实性。三是整改提高, 对资产清查情况,我们本着自查从严,如实上报的原则,对资 产清查过程中出现的问题提出 出整改意
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