【工作总结】部门内部管理工作总结ppt格式[1].docx
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1、第 1 页 部门内部管理工作总结 ppt 格式1 特征码 ODKMFqgOgRVBlgKrcvUG 部门内部管理工作总结:20XX 年所院内部审计在党委、纪 委的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,认真学习、贯彻 落实审计法 、 审计署关于内部审计工作的规定 、 卫生系 统内部审计工作规定及中国医学科学院内部审计工作规定 和国家相关法律法规。紧紧围绕所院核心任务,充分发挥审计监 督和服务职能,为所院领导决策提供依据。通过开展审计工作, 为所院节约了大量资金,促进了党风廉政建设。现将一年来的 工作情况总结如下: 一、 内部审计体系建设 20XX 年所院努力健全内部审计机构,新增专业审计人员 1
2、名,加强了审计队伍建设。内部审计部门制定了基础所内部 审计工作规定 ,明确了内部审计工作人员的职责和权限,使审 计的内部监督职能进一步得到体现。内部审计部门结合目前审 计参与监督的工作,逐步健全完善各项监督工作程序及实施办 法,使审计工作进一步制度化、程序化和合规化。 二、 审计工作开展情况 第 2 页 按照审计署提出的“积极稳妥、量力而行、提高质量、防 范风险”的原则,稳步推进内部审计工作深入的开展。 (一) 基建修缮工程审计 随着所院基建修缮工程项目资金的投入增加,内部审计部 门以所院利益为出发点,紧抓工程项目审计。20XX 年共送审基 建修缮工程项目 9 项,送审金额约 752.55 万
3、元,其中 6 项工程 已审计完毕,审减金额 12.96 万元,另 3 项工程正在审计中。 在审计过程中,内部审计部门克服了人员少,任务重,审计事 项难度大等困难,确保审计工作顺利完成。 (二) 工程造价审核中介机构的招标工作 按照所院党政联席会议精神,为加强基建修缮工程审计, 内部审计部门组织了基建修缮工程审计社会中介机构选聘的招 标工作。包括制定招标文件、发送投标邀请书、聘请院内外审 计专家组成评标委员会,共同评标,最终依据评标结果确定 3 名中标候选人,为所院工程审计提供良好的服务。 (三) 开展决算审计。通过对财务决算情况进行审计,进一 步规范了财务决算的编制和管理工作。 (四) 开展预
4、算执行情况自查。通过对财务预算执行情况自 查,进一步制定和完善相关管理办法,努力提高财务管理水平。 (五) 开展“小金库”专项治理和财务检查工作。通过开展 财务检查深刻认识到:该项工作是整顿经济秩序、严肃财经纪 第 3 页 律、深入学习实践科学发展观的迫切需要,是完善内部监督约 束机制、预防腐败的有力措施。 (六) 科研工作是所院发展至关重要的工作,为加强对科研 专项资金的管理,20XX 年开展科研经费审签 11 项,开展科研 专项资金审计 13 项,送审金额约 3024 万元,促进了科研工作 的发展。 (七) 所院党政联席会议决定对院校关于基础医学研究所 所长沈岩同志任期经济责任的审计报告提
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