质量体系内审前说明.ppt
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1、内部审核,管理体系审核,类型: 第一方审核:由组织自己或以组织的名义进行,用于内部目的,可作为组织自我合格声明的基础。 第二方审核:审核由组织的顾客或其他人以顾客的名义进行。 第三方审核:由外部独立的组织进行。这类组织通常是经认可的,提供符合要求的认证。,组织的自我评定是参照管理体系或卓越模式,对组织的活动和结果所进行的全面和系统的评审。 自我评定可对组织业绩和管理体系成熟度提供全面的情况。它还有助于识别组织中需要改进的领域并确定优先开展的事项。,审核术语一,审 核:为获得审核证据并对其进行客观评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的形成文件的过程。 审核方案:针对特定时间段所策划
2、并具有特定目的的一组(一次或多次)审核。 审核准则:一组方针、程度或要求 审核证据:与审核准则有关并能够证实的记录、事实陈述或其他信息。 审核发现:将收集的审核证据对照审核准则进行评价的结果。 审核结论:审核组考虑了审核目的和所有审核发现后得出的最终审核结果。,审核术语二,审核委托方:要求审核的组织或人员。 受审核方: 被审核的组织。 审核员: 经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员。 审核组: 实施审核的一名或多名审核员,需要时,由技术专家提供支持。 审核计划: 对审核活动和安排的描述。 审核范围: 审核的内容和界限。,审核目的,注意: 内部人才的充分利用-内审员大多是组织各部门的骨干,对
3、组织情 况熟悉,有较丰富的专门知识和经验,可以 充分利用他们的才能。 独立性-承担审核任务的内审员应与被审核的领域无直接责任关系 文件化-无论是内审的准备工作,还是内审的实施过程,都应以文件的形式记录下来,以充分体现内审的严谨和有据可查。,客观评估明文规定的管理体系执行的情形: * 管理体系是否符合质量体系标准的要求 (符合性) * 所有的管理规定、办法、作业指导书是否被遵守执行(有效性) * 执行的效果是否达到预定的目标(适宜性),管理体系审核步骤,第一步:审核方案,审核方案,审核方案的内容包括审核准则、审核范围、审核频次、审核方法、审核时间、资源需求等。 审核方案的安排应确保审核过程的客观
4、与公正(包括审核员的选择、审核的实施),应保证审核人员不审核自己的工作。,审核方案策划时应注意以下几个问题: 审核的范围 审核的频次与时机 审核方法 审核日程计划 审核的范围包括: 质量、环境、职业健康安全管理体系所覆盖的过程、活动、产品、部门及场所。,审核方案,应覆盖组织管理体系所有相关的活动和标准的所有要素,一个充分的、完整的的文件化的系统,将能确保达到以上目标。 计划必须是系统性的,理想的审核计划应该是一个时间周期内,通过进行若干单独的审核,来完成一个完整的审核周期。,第二步:审核组成立,审核组成立,具有实施审核的个人素质和能力的人员组成审核组。其中的一名审核员被指定作为审核组长。 选定
5、审核人员时要根据审核知识和经验以及不同的审核范围正确安排审核员。,个人素质 * 有道德,即公正、可靠、忠诚、诚实和谨慎 * 思想开明,即愿意考虑不同意见或观点 * 善于交往,即灵活地与人交往 * 善于观察,即主动地认识周围环境和活动 * 有感知力,即能本能地了解和理解环境 * 适应能力强,即容易适应不同情况 * 坚韧不拔,即对实现目标坚持不懈 * 明断,即根据逻辑推理和分析及时得出结论 * 自立,即在同其他人有效交往中独立工作并发挥作用,审核人员的职责,审核组长的职责: a)与最高管理层商定审核准则和范围 b)选定审核员 c)负责制定审核日程,分配审核任务 d)指导审核员编制审核检查表 f)主
6、持审核过程中的会议,进行沟通与协调 g)对审核过程进行控制,指导审核员实施审核 h)负责编制、完成和提交审核报告 i)组织对纠正措施进行跟踪、验证,审核员的职责: a)服从审核组长的指导,支持审核组长开展工作 b)编制审核检查表 c)独立完成分工范围内的审核任务,收集和分析有关的审核证据,编制不符合报告,报告审核结果 d)验证受审核方所采取的纠正措施的有效性 e)保管好与审核有关的文件,并按规定归还这些文件 f)协助审核组长编写审核报告,第三步:审核准备,审核准备,1、编制审核计划 审核组长应当编制一份审核计划,为审核委托方、审核组和受审核方之间就审核的实施达成一致提供依据。审核计划应当反映审
7、核的范围和复杂程度。应当有充分的灵活性,以允许更改。 2、审核组工作分配 审核组长应当与审核组协商,将对具体的过程、职能、场所、区域或活动的审核工作分配给审核组每位成员。应当考虑审核员的独立性和能力的需要、资源的有效利用以及审核员、学习审核员和技术专家的不同作用和职责。 3、准备工作文件 审核组成员应当评审与其所承担的审核工作有关的信息,并准备必要的工作文件,用于审核过程的参考和记录。包括:检查表和审核抽样计划;记录信息(如:支持性证据、审核发现和会议记录)的表格。,审核准备 审核计划,审核计划应当包括: a) 审核目的 b) 审核准则和引用文件 c) 审核范围,包括确定受审核的组织单元和职能
8、单元及过程 d) 现场审核活动的日期和地点 e) 现场审核活动预期的时间和期限,包括受审核方管理层的会议 及审核会议 f) 审核组成员和随行人员的作用的职责 g) 为审核的关键区域配置适当的资源 适当时,还应当包括:明确受审核方的代表;当审核工作和审核报告所用言语与审核员和受审核方的语言不同时,审核工作和审核报告所用的语言;审核报告的主题;后勤安排;保密事宜;审核后续活动。,审核准备 审核组工作分配,审核员应当具有的知识和技能(通用) 审核原则、程序和技术:使审核员能恰当地将其应用于不同的审核并确保审核实施的一致性和系统性。 管理体系和引用文件:使审核员能理解审核范围并运用审核准则。 组织状况
9、:使审核员能理解组织的动作情况。 适用的法律、法规和其他要求:使审核员能了解并在适用于受审核方的这些要求的范围内开展工作。,审核员应当具有的知识和技能(特定) 环境管理方法和技术:使审核员能检查环境管理体系并形成适当的审核发现和结论。 环境科学和技术:使审核员能理解人类活动和环境间的基本关系。 动作的技术因素和环境因素:使审核员能理解受审核方的活动、产品、服务和动作与环境的相互作用。,审核准备 准备工作文件,编制方法: a)在编制之前,要认真阅读受审核方的体系文件,了解受审核部门所从事的活动和体系文件对该部门的各项要求,了解该部门的重要环境和危害因素、目标指标和管理方案以及相关的法律法规及基他
10、要求。 b)检查表的编制,主要是根据审核准则,列出“审核内容”和“审核方法”,检查表的作用: a) 明确审核的具体内容和目标,明确审核的方法和样本要求。 b) 保持审核目标的清晰、明确,保证审核进度。 c) 保证审核的程序化、规范化。 d) 作为审核实施的记录。,检查表的主要内容包括:查什么?怎么查? 查什么?是解决审查的内容问题? 查什么的内容来自于审核准则,主要是组织的体系文件。内审员在编制检查内容时要结合受审核部门执行的体系文件予以确认,这样保证具有针对性。 怎么查?是解决到哪里?找谁?用什么调查方法查?取多少样本?是解决具体审查方法的选用问题。,审核准备 准备工作文件,第四步:审核实施
11、,审核实施,审核实施: 首次会议 现场审核 审核组会议 末次会议,首次会议由审核组长主持。 对象:最高管理者、管理者代表、各部门负责人和审核组全体成员。 内容: 1、审核组和受审核部门相互介绍。 2、明确审核目的、范围和准则。 3、说明内审的方法和程序。 4、在审核组和受审核方之间建立的联络渠道。 5、确认末次会议的时间。,审核实施 首次会议,* 会议开始:参加人员签到,审核组长宣布会议开始,适当时请最高管理者或管理者代表讲话; * 人员介绍:审核组长介绍审核组成员及分工,各受审核部门介绍陪同人员; * 声明审核目的和范围;明确审核的目的,审核的依据,审核将涉及的部门; * 现场审核计划的确认
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