600835 _ 上海机电内部控制审计报告.pdf
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1 内部控制审计报告 内部控制审计报告 安永华明(2013)专字第60464432_B10号 上海机电股份有限公司全体股东: 按照企业内部控制审计指引及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了上海机电股份有限公司2012年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内 部控制评价指引的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 上海机电股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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