鸿特精密:广东鸿特精密技术(台山)有限公司汽车精密压铸加工件建设项目可行性研究报告.ppt
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1、广东鸿特精密技术(台山)有限公司,汽车精密压铸加工件建设项目,可行性研究报告,股票简称:广东鸿特,股票代码:300176,一、本次募集资金投资项目的可行性分析,项目概况,项目名称:广东鸿特精密技术(台山)有限公司汽车精密压铸加工件建设项目 建设地点:广东省台山市水步镇,1、建设目标,通过本项目建设,提高汽车精密压铸加工件产能及质量,进一步提高公司汽,车关键零部件的市场占有率,以汽车关键零部件为主导,力争向汽车零部件小总,成发展;并向更复杂和更难、更精产品发展,提高产品技术含量及附加值。,面向国内外市场,提高产品市场竞争力,将公司建设成为中国铝合金汽车零,配件压铸规模最大、技术水平最先进的压铸企
2、业之一;进入国内排名前三,产品,质量和综合效益达到国内同行业领先水平,并将公司建设成为世界知名的铝合金,压铸生产基地,压铸技术水平进入世界先进行列。主要建设目标体现在:,(1)建设一个高起点、适应和满足时代潮流的、拥有国内领先及国际先进,水平的汽车精密压铸件的世界一流企业。,(2)通过国际化、规模化、多元化、专业化的运作,使广东鸿特精密技术,(台山)有限公司更具备现代化管理水平,在成为“受全球消费者尊敬的中国企,业”目标统领下,迅速提升广东鸿特精密技术股份有限公司的核心竞争力,提高,可持续发展的能力。,(3)项目建成后,广东鸿特精密技术股份有限公司将在江门市台山拥有一,个初具规模的现代化生产基
3、地,生产汽车精密压铸件产品。,(4)本项目以市场需求为导向和满足用户需要为前提,实现技术升级与产,品研发,提高自主创新能力,更加符合汽车精密压铸件产业的发展规律。,(5)通过项目的建设,将实现公司经营业绩持续快速增长,提高高端产品,国内市场的占有率,同时将打开国际市场,提高产品出口额占销售总收入的比例,,进一步提升公司品牌形象,公司将朝着国内领先、国际知名的汽车精密压铸件供,应商方向发展。,项目采取一次性规划分三个阶段建设的模式进行,三个阶段分别以 2016 年、,2019 年及 2022 年为时间界限。,本报告是针对第一阶段进行分析和测算。第一阶段建成后,预计可实现年新,增营业收入 5502
4、0 万元,实现利润总额 9943.9 万元。,2 、主要产品及拟建规模,(1)主要产品,项目主要产品为汽车精密压铸加工件,主要包括:发动机下缸体、差速器、,变速箱、发动机前盖、发动机支架等铝合金汽车精密压铸系列加工件;并开拓大,型、复杂、精密的汽车关键零部件、通讯零部件;大型、复杂、精密的汽车重力,铸造件和低压铸造件和高难度、高性能、高附加值的汽车精密压铸加工件新产品。,(2)拟建规模,本项目第一阶段 2016 年达到年产 1.2 万吨压铸件的生产规模(经济分析仅,以第一阶段的产能及能耗进行测算)。,第二阶段到 2019 年的生产规模为在第一阶段基础上增加年产 1.2 万吨压铸,件,第三阶段到
5、 2022 年的生产规模为在第一、第二阶段基础上增加 1.1 万吨压,铸件的生产规模,最终实现 3.5 万吨的总生产规模。,3、拟主要建设内容,(1)购买项目所需的工业建设用地 282 亩(约折合 188057 平方米);,(2)建设项目规划生产建筑总面积 111677.8 m2,其中研发楼 9400m2;铸造,联合厂房 64800m2;联合厂房 13104m2;联合站房 4050m2;维修厂房 960m2;仓库,7920m2;化学品库 120m2;液化气站生产附属用房 284.8m2;消防水池 240m2;宿,舍及食堂 10709m2(其中 5040m2 在二期建设);门卫室 90m2;,(
6、3)引进立式加工中心 48 台,大型卧式加工中心 20 台;购置各种吨位的,压铸机 28 台,熔化炉 12 台等国内外生产设备一共 108 台(套);,(4)建设项目所需的供配电、给排水、动力、消防、环保、工业卫生、道,路、围墙及绿化等配套的公用工程和辅助工程设施;,(5)对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。,4、建设期,本项目分三阶段建设完成(经济分析仅以第一阶段的产能及能耗进行测算)。,其中第一阶段建设期 3 年:2012 年 9 月到 2014 年 9 月,2013 年 12 月开始,试生产,2014 年 1 月开始进行正式量产,2016 年达到 1.2 万吨压铸件的
7、生产规,模。,第二阶段建设期 3 年:2015 年 1 月到 2017 年 12 月,完成后在第一阶段基,础上于 2019 年再实现 1.2 万吨压铸件的生产规模。,第三阶段建设期 3 年:2018 年 1 月到 2020 年 12 月,完成后在前两个阶段,基础上于 2022 年再实现 1.1 万吨压铸件的生产规模。,项目第一阶段实行边建设边生产、边运营的方式。项目 2014 年投产并达到,设计能力的 25%,2015 年达到设计能力的 60%,2016 年达到设计能力的 100%。,1,2,5、资金来源及投资计划 (1)资金来源 1)资本金 项目资本金 10000 万元,由企业通过自筹解决,
8、占总投资的 33.3%。 项 目 总 投 资 使 用 计 划 与 资 金 筹 措 表,附表 4,序,项目,合计,计算期,人民币单位:万元,号,2012,2013,2014,2015,2016,2017,总资金 其中:总投资,32600.0 30000.0,6800.0 6800.0,16000.0 16000.0,6103.2 5901.6,1739.9 870.0,1956.8 428.4,0.0 0.0,1.1 1.2 1.3 2.1 2.1.1 2.1.2,建设投资 其中:建设期利息 流动资金 其中:铺底流动资金 利用原有资产 资金筹措 项目资本金 用于建设投资 用于流动资金,27500
9、.0 1035.0 5100.0 2500.0 0.0 32600.0 10000.0 7500.0 2500.0,6800.0 172.5 0.0 6800.0 1800.0 1800.0,15000.0 690.0 1000.0 1000.0 0.0 16000.0 6000.0 5000.0 1000.0,5700.0 172.5 403.2 201.6 0.0 6103.2 901.6 700.0 201.6,0.0 0.0 1739.9 870.0 0.0 1739.9 870.0 0.0 870.0,0.0 0.0 1956.8 428.4 0.0 1956.8 428.4 0.0
10、 428.4,0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0,2.1.3,用于建设期利息,0.0,0.0,0.0,0.0,2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3,债务资金 用于建设投资 用于流动资金 用于建设期利息 利用原有资产,22600.0 20000.0 2600.0 0.0 0.0,5000.0 5000.0 0.0 0.0,10000.0 10000.0 0.0 0.0 0.0,5201.6 5000.0 201.6 0.0 0.0,870.0 0.0 870.0 0.0 0.0,1528.4 0.0 1528.4 0.0 0.0,0.0 0.0
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