《财政预算调整情况汇报》.docx
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1、精 品 文 档财政预算调整情况汇报县财政局受县人民政府的委托,向本次会议提出县年财政预算调整的建议方案,请予审议。一、关于年财政收入预算调整情况(一)财政总收入调整情况年县人大十七届三次会议(以下简称三次会议)通过的我县财政总收入预算为17900万元,比上年实际完成15750万元增长13.7%。根据十堰市人民政府关于下达年财政收入计划的通知(十政发4号)文件要求,各县财政收入目标,在上年实际完成的基础上,增幅必须达到15%以上。围绕这一目标,全县上下大力调整产业结构,狠抓重点项目建设,积极协调支持新正公司、宏林公司顺利拍卖,促进了财政收入大幅度增长。综合分析我县税源情况和周边县收入增幅,建议今
2、年调增财政预算收入2149万元,实现总规模超2亿元目标。调整后,全年财政总收入规模为20xx9万元,比上年实际完成15750万元增长27.3%。其中:地方一般预算收入12406万元,比年度预算11011万元增加1395万元,比上年实际完成10051万元增长23.4%。其主要增减变化因素如下:一是因宏林公司、新正公司拍卖及新建电站投产发电,增加企业所得税600万元;二是新正公司拍卖,增加营业税及各项附加税1796万元;三是国有资产处置和国有资源有偿使用收入增加1400万元;四是受国家宏观政策变化的影响,地税市级收入调库、落实增值税抵扣政策及行政性收费项目减少等因素影响,减收1647万元。财政总收
3、入调整后,分部门收入任务也相应进行调整。其中:国税由年初的6200万元调整到6782万元;地税由年初的7600万元调整到7752万元;财政由年初的4100万元调整到5515万元。(二)财政收入来源调整情况因本级财政收入规模和省财政转移支付的增加,年财政收入来源也需作相应调整,调整后,收入来源总额为52192万元(不含省专款),比三次会议报告的预算数36832万元增加15360万元。其具体增减项目如下:1、地方一般预算收入12406万元,比年度预算11011万元增加1395万元。2、本年新增财力补助14109万元。(1)南水北调生态补偿补助增加3965万元。(2)政府转贷债券收入增加1000万元
4、。(3)特殊县补助增加800万元。(4)税收返还增加252万元。(5)义务教育绩效工资、农村中小学公用经费、农村五保供养金等项目增加1035万元。(6)专项体制结算补助增加4292万元。(7)市增加专项补助600万元。(8)省批复年决算时增加财力性补助2165万元。3、本年减少调入资金144万元。年初预算中安排调入资金300万元,据实际执行情况分析,全年来源只有155.91万元,其中:林业部门预算外资金调入100万元、畜牧部门预算外资金调入44.27万元、就业局预算外资金调入11.64万元,因此,需调减144.09万元。二、关于财政预算支出和收支平衡调整情况(一)一般预算支出调整情况由于当年财
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