业务员费用控制管理办法.pdf
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1、精品文档就在这里 - 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- - -精品文档- 业务员费用控制管理办法 第一章目的 第一条为加强对公司销售人员业务费用开支的控制,跟踪业务员的真实的业务行程和防止业务员虚报 业务费用开支和外勤补贴,提高公司的销售业绩和减少公司的损失,特制定本管理制度。 第二章业务员等级划分和业务费用分类 第二条业务员等级划分为区域经理、主任(一级和二级)、销售主管和业代人员。 第三条业务员费用分类,包括差旅费、通讯费、外勤补贴、业务招待费和办事处费用。其中,差旅费 包括火车费、汽车费(长短途)、公交车费和的士费等。办事处费用包括租金、电费、水费
2、、煤气费、 物业费、宽带费和传真打印费等费用。 第三章业务员费用报销要求及有关事项 第四条业务人员差旅费用报销要求及注意事项: 一、业务人员出差车票报销: 1.报销车票应按火车票、汽车票、的士票、其它等项目分类填写,并依据出差时间顺序排列粘贴于底 面纸左上角; 2.车票票面金额应保持清晰,报销人员应在车票背面注明上车、下车时间、 行程路线以及随同人员姓 名并签字确认; 3.车票要求以电脑票为主,若取得非电脑类车票(即定额发票)时,应在背面注明原因和实报金额; 4.若定额车票票面金额大于实际金额,应将定额发票金额手写修改为实际行车金额。 5.在发票背面注明各项信息和签字应偏靠发票背面的右下角。
3、6.差旅费报销单应及时寄回销售管理会计处,费用发生的期间至报销日不得超过两个月。(以下费用 参照此要求) 7.业务员应认真检查行程明细表是否填写完整、准确,若审核人员发现漏报或填写错误的将不给予提 醒,后果由报销人员自负。 二、业务人员话费报销: 1话费报销发票应为通讯公司开具的正式发票(不能为定额发票)并提供该发票的话费清单,发票清 精品文档就在这里 - 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- - -精品文档- 单背面签字和写明应报金额; 2话费清单中应当扣除私话费用,并在话费清单中划出注明。 3若因公司业务需要而发生的话费超过规定的标准限额应及时提出书面申
4、请,方可给予报销。 话费报销将依当月的实际销售情况灵活调整给予报销。 三、业务人员出差补贴报销: 1.业务人员出差补贴标准参照业务人员出差补贴标准(以下简称标准 )执行,若因岗位变 动、调动区域等原因引起的补贴标准变动的情况,该区域业务主管应做出补贴标准变动的书面 申请,经省区经理、总经理批复后传真到公司销售管理部、财务部备案方可执行; 2.业务人员出差为办事处所在地或周边地区的情况,尽量入住于办事处,不能在办事处住宿的应 写明原因,否则按办事处补贴标准给予补贴; 3.出差补贴应详细写明出差天数、地点、补贴标准,不能直接简单的写汇总; 4.业务人员若因工作需要,县城主管人员到办事处或异地开会的
5、情况,住宿补贴由办事处主任统 一报销,办事处主任应在报销单后面注明参会人员、时间、地点; 5.业务人员回公司或回办事处的,隔夜到达则按办事处补贴标准给予报销。 6.业务员出差地离办事处或住家较近,应尽量回办事处入住或住家。 四、办事处费用: 1、各办事处主任应严格控制办事处的费用,及时做好办事处设备和物料登记。如有设备或物料变 更(增加或减少)的应事前向公司销售管理部上报并登记备档,否则造成的损失由办事处相关人员 共同承担。 2、办事处产生的打印、复印和传真的,要求尽量在办事处或客户处进行。紧急、特殊情况可在外 进行打印、 复印和传真, 但必须争得上一级主管人员同意后方可执行,并于产生费用的正
6、规报销发 票后面注明事项。 3、办事处发生的水费和电费按公司规定报销。 4、报销办事处水费和电费时应附收款收据和水电费消费清单(须经正规收费单位盖章)。 5、办事处的宽带费、固定话费和物业管理费等费用均可按实报销。 6、以上费用应提供发票或收款收据或是房东代付费用的证明,方可允许报销。 7、办事处租金应按租赁合同规定的付款方式支付,并提供房东的身份证明及收款证明。 8、办事处购买办公设备和办公用品应事先向公司提出提前申请。 9、购买办公设备(固定资产、办公桌、办公椅或床等用品)报销时应附照片。 精品文档就在这里 - 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- -
7、-精品文档- 第三章业务员标准 第五条业务员出差费用和补贴报销标准,现做如下规定: 职务电话费车费 出差补贴 (元 / 天) 办事处补贴 (元 / 天) 住家补贴 (元 / 天) 备注(说明) 区域经理 区间交通费实报 城市交通费实报 140 60 30 1. 住家补贴只 允许在市场上实 际产生的餐饮费 用补贴 2 请假半天按当 天外勤补贴的一 半报销。 主任 600 以下实 报 区间交通费实报 城市交通费上限 300 元 120 50 20 二级主任 400 以下实 报 区间交通费实报 城市交通费上限 200 100 40 20 主管 300 以下实 报 区间交通费实报 城市交通费上限 15
8、0 元 60 20 10 业代/ / 40 / / 由区域经理以上 人员安排抽调集 中铺市方可报销 第六条若公司有分市场类别,可以根据不同的市场类别(如一类市场、二类市场、三类市场等)和消 费水平重新规定费用报销标准和补贴标准。 第七条报销标准的其他规定: 1、对于话费确实因工作需要超限部分的可以向公司额外申请; 2、如果区域经理没有住办事处,应提前向公司申请并说明原因; 3、其他部门人员补助按以上级别参照执行,今后人员的职务调整后的补助如无特殊通知就按本规定实 施; 4、如有特殊情况需另行申请。 业务员所负责的区域在市区或乘坐公车较便利应办理公交卡,原则上不允许打的士,有特殊紧急事情 精品文
9、档就在这里 - 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- - -精品文档- 除外。 第四章业务员费用审核基础数据 第七条销售管理会计和销售会计对业务员上交的报销单进行审核前,必须有相关数据资料的支持,才 能使费用审核的结果更真实和合理,有利于对业务员报销的不真实、不合理的费用进行控制。 第八条业务员费用审核基础数据主要有销售区域分布表、销售人员负责区域表、销售人员人事档案表、 销售人员行程表、非电脑票票价参考表、办事处住宿登记表、业务铺市申请、业务员处罚表和发票连 票号码登记表。 (详见附表 1 至附表 6) 第九条费用基础数据的来源 1 销售区域分布表、 销售
10、人员负责区域表、销售人员人事档案表和销售人员行程表由销售管理部 指定专人负责整理。行程表根据对业务员行程的电话跟踪记录进行编制。 2 电脑票票价参考表由销售管理会计根据以往审核业务员报销的非电脑类车票目的地以及票价 等相关信息进行登记,以供后期审核业务员乘车票价时参考。对于取得的定额发票应以电脑票 的价格为准。 3 办事处住宿登记表由办事处主任根据每日业务人员的住宿情况进行记录。 4 发票连票号码登记表由销售管理会计将业务员报销的定额发票(或非电脑类发票)逐张进行登 记,并通过专门的查验方法检查连票情况。 要求:按分类登记各办事处所有业务的票号 第十条各种费用基础数据表应于次月2 号之前报送至
11、销售管理会计和销售会计处。 第五章业务员费用审核方法和技巧 第七条业务员费用的审核流程和审核方法 第八条差旅费审核技巧 一、检查连票 讲解:什么是连票? 连票在本制度里面可以解释为发票号码连续或相差几个号码,但是报销的日期却相隔好几天的现 象,例如,车票号码1001 与车票 1002 分别在 2010 年 5 月 5 日和 2010 年 5 月 10 日报销,这种情况肯 定是不合理的,因为相连的两个号码不能相隔5 天才被取走,这种现象就是连票问题。 核查范围在100 位以内的票号,此检查方法主要是针对定额的汽车票和的士费。以上是三种常见 的连票现象: 精品文档就在这里 - 各类专业好文档,值得
12、你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- - -精品文档- 1、自身连票: 业务员当月报销的车票互相连号。 2、相互连票: 办事处的业务员之间可能存在相互连票问题,审核要以办事处为单位统一审核,统一核对票据。 一般应以电脑票为主,如出现连续两张以上长票(手写票),需说明原因,否则扣除车票及补贴。 3、次月连票或者多月连票: A、业务员上月报销的车票与当月的车票或当月报销的车票与以前月份可能存在连票现象; B、办事处的业务员之间可能存在次月连票和多月连票现象。 二、检查票据合理性: (针对县城主管) 1、业务员出差的地区离办事处或家里较近(注意检查票面金额在16 元以内的车票), 要
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