中航地产股份有限公司.pdf
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1、0 中航地产股份有限公司 募集资金 2010 年度使用情况的 鉴证报告 立信大华核字2011117号 1 募集资金 2010 年度使用情况鉴证报告 立信大华核字 2011117号 中航地产股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中航地产股份有限公司(以下简称“中 航地产” )募集资金 2010 年度使用情况的专项报告(以下简称“募集 资金专项报告”)进行鉴证。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 中航地产管理层的责任是按照深圳证券交易所发布的深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引、 深圳证券交易所上市公司信 息披露公告格式第21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的 专项报告格式
2、等有关规定编制募集资金专项报告,并保证募集资金 专项报告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证的基础上对中航地产募集资金专项报 告发表鉴证结论。我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了 鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对中航地产募集 资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判 断,包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报
3、风险的 评估。在进行风险评估时, 我们考虑与募集资金专项报告编制相关的 内部控制,以设计恰当的鉴证程序, 但目的并非对内部控制的有效性 2 发表意见。我们相信,我们获取的鉴证证据是充分的、适当的,为发 表结论提供了合理的基础。 三、鉴证结论 我们认为,中航地产募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易 所发布的深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引、 深圳证券 交易所上市公司信息披露公告格式第21 号:上市公司募集资金年度 存放与使用情况的专项报告格式等的规定, 在所有重大方面如实反 映了中航地产募集资金2010年度使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中航地产年度报告披露之目的
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