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1、精品文档 . 应急预案检查 检查分项检查要求检查内容扣分项 1、 应急指挥预救援系 统 (一)建立车间级应 急救指挥系统 (二)建立车间级应 急救援队伍 (三)明确应急指挥 系统和救援队的职责 1、 检查应急预案是否 建立应急指挥系统 2、检查应急预案 (询 问有关人员是否了解 应 急 救 援 队 伍 的 组 成) 3、检查应急预案 (询 问应急指挥人员和救 援人员是否了解各自 的职责) 1. 未建立应急指挥系 统,扣 5 分; 2. 未实行厂级、车间 级分级管理, 扣 2 分; 3. 有关人员不清楚应 急指挥系统,1 人次 扣 1 分。 4. 未建立应急救援队 伍,扣 2 分; 5. 有关人
2、员不清楚应 急救援队伍组成,1 人次扣 2 分。 6. 未明确各级应急指 挥系统和救援队伍职 责,一项不符合扣2 分; 7. 有关人员不了解其 应急职责, 1 人次扣 1 分。 2、应急救援设施 (一)针对可能发生 的事故类型,按照规 定配备足够的应急救 援器材、消防设施及 器材; (二)建立应急救援 器材、消防设施及器 材台账; (三)应急救援器材、 消防设施及器材保持 完好,方便易取; (四)疏散通道、安 全出口、消防通道符 合规定,保持畅通。 查文件: 1. 应急救援预案; 2. 应急救援器材台 账; 3. 消防设施、器材台 账; 4. 应急救援器材、 消 防设施及器材检查维 护记录。
3、现场检查: 1. 应急救援器材、消 防设施及器材数量及 完整性; 2. 疏散通道、安全出 口、 消防通道符合性。 1. 未配备足够的应急 救援器材,消防设施 及器材一项不符合扣 1 分; 2. 未建立应急救援器 材台账,扣1 分; 3. 未建立消防设施、 器材台账,扣1 分; 4. 救援器材、消防设 施及器材未定期检查 维护,一项不符合扣 1 分; 5. 应急救援器材、 消 防设施及器材完整性 不符合要求,一项扣 2 分; 6. 疏散通道、安全出 口、消防通道不符合 要求,一处扣2 分。 (一)设置固定报警 电话; (二)明确应急救援 查文件 ; 应急救援预案。 询问: 1. 未建立应急通讯网
4、 络,扣 2 分;企业未 设置固定报警电话, 精品文档 . 指 挥 和 救 援 人 员 电 话; (三)明确外部救援 单位联络电话; (四)报警电话24 小时畅通。 作业人员是否清楚内 部、外部报警电话。 现场查验: 1. 企业是否设置了报 警电话; 2. 报警电话是否置于 各岗位显著位置; 3. 报 警 电 话 是 否 畅 通。 扣 2 分; 2. 作业人员不了解内 外部报警电话,1 人 次扣 2 分; 3. 报警电话不能保证 畅通,扣1 分。 (一)有毒有害岗位 配备救援器材专柜, 放置必要的防护救护 器材; (二)防护救护器材 应处于完好状态; (三)建立防护救护 器材管理台账和维护 保
5、养记录。 查文件: 1. 防护救护器材管理 台账; 2. 防护救护器材检 查维护记录。 询问: 作业人员是否熟悉防 护救护器材的使用。 现场检查: 1. 有毒有害岗位是否 设 置 了 救 援 器 材 专 柜; 2. 防护救护器材是 否完好。 1. 未在有毒有害岗位 配备救援器材柜,放 置必要的防护救护器 材,一项扣1 分; 2. 未建立防护救护器 材台账,扣1 分; 3. 未定期检查维护防 护救护器材,一次扣 1 分; 4. 作业人员不熟悉防 护救护器材使用,1 人次扣 1 分。 3、 应急救援预案与演 练 (一)事故应急救援 预案编制符合标准要 求; (二)根据风险评价 结果,编制专项和现
6、场处置预案。 查文件: 应急救援预案。 . 应急救援预案不全, 缺少一个扣2 分; 2. 应急救援预案内容 不符合标准要求,一 项扣 1 分。 (一)组织应急救援 预案培训; (二)综合应急救援 预案每年至少组织一 次演练,现场处置方 案每半年至少组织一 次演练; (三)演练后及时进 行演练效果评价,并 对应急预案评审。 查文件: 1. 应急救援预案培训 记录; 2. 应急救援预案演练 记录; 3. 应急救援预案演练 评价报告。 询问: 有关人员是否熟悉应 急救援预案内容及参 加演练情况。 1. 未对从业人员进行 应急救援预案培训, 1 人次扣 1 分; 2. 未定期进行应急救 援预案演练,
7、扣 2 分; 3. 未对预案演练进行 效果评价,扣1 分; 4. 演练后未对预案评 审,扣 2 分。 (一)定期评审应急 救援预案,至少每三 年评审修订一次; (二)潜在事件和突 查文件: 1. 应急救援预案评审 修订规定; 2. 应急救援预案评 1. 未明确预案评审修 订的时机和频次,扣 2 分; 2. 未定期或及时评审 精品文档 . 发事故发生后,及时 评审修订预案 审记录。修订应急救援预案, 扣 2 分。 4、抢险与救护 (一)发生生产安全 事故后,迅速启动应 急救援预案; (二)企业负责人直 接指挥抢救,妥善处 理,减少人员伤亡和 财产损失; (三)相关部门协助 现 场 抢 救 和 警
8、 戒 工 作,保护事故现场。 查文件: 1. 应急预案; 2. 事故台账和调查报 告; 3. 事故或事件后,对 预案评审的报告。 询问: 企业负责人、各职能 部门负责人是否了解 事故时各自的职责。 1. 未明确有关人员职 责,一项扣1 分; 2. 相关人员不了解应 急职责, 1 人次扣1 分。 (一)发生有害物大 量泄漏事故或火灾爆 炸事故时,及时设置 警戒线 查文件: 事故调查报告。 询问: 相关人员是否了解发 生有害物大量外泄事 故或火灾爆炸事故时 应采取的措施。 相关人员不了解应设 警戒线的措施,1 人 次扣 1 分。 (一)抢救人员应熟 练 使 用 相 关 防 护 器 具; (二)抢救
9、人员应掌 握必要的急救知识, 并 经 过 急 救 技 能 培 训。 查文件: 事故调查报告。 询问: 事故抢救人员是否了 解事故现场防护器具 的配备、使用规定及 抢救知识。 1. 抢救人员不会使用 防护器具, 1 人扣2 分; 2. 抢救人员不了解抢 救知识, 1 人次扣2 分。 5、事故报告 .(一) 明确事故报告 程序和事故报告的责 任部门、责任人; (二)发生事故,现 场人员立即采取应急 措施; (三)发生事故后按 程序报告; (四)情况紧急时, 事故现场人员可以直 接向有关部门报告。 查文件: 1. 事故管理制度; 2. 事故调查报告。 询问 ; 1. 从业人员是否了解 事故报告程序;
10、 2. 从业人员是否了解 应急措施。 1. 未明确事故报告程 序、责任部门、责任 人,一项不符合扣3 分; 2. 从业人员不了解事 故报告程序或事故现 场应采取的措施,1 人次扣 2 分。 (一)负责人接到事 故报告后,应当及时 向向有关领导和部门 汇报。 查文件 ; 事 故 台 账 和 调 查 报 告。 车间负责人不了解事 故 报 告 的 职 责 和 时 限,扣 5 分。 (一)事故报告后出 现 新 情 况 时 及 时 补 报。 查文件: 事 故 台 账 和 调 查 报 告。 1. 企业负责人不了解 有关事故补报要求, 扣 5 分; 精品文档 . 2. 事故报告后出现新 情况时,未按规定及
11、时补报,扣5 分。 6、事故调查 (一)发生事故,积 极配合安全管理部等 部门进行事故调查; (二)负责人和有关 人员在事故调查期间 不得擅离职守,应当 随时接受事故调查组 的调查,如实提供有 关情况。 查文件: 事故调查报告。 1. 发生事故时,未积 极配合公司组织的事 故调查,扣2 分; 2. 事故调查期间,负 责人和有关人员擅离 职守, 1 人次扣 4 分; 3. 有关人员不清楚如 何配合, 1 人次扣2 分。 (一)按规定成立事 故调查组。 (二)认真组织一般 事故调查,按时提交 事故调查报告。 查文件: 1. 事故管理规定; 2. 事故调查报告。 1. 未按规定成立事故 调查组,一项
12、扣 2 分; 2. 未按“四不放过” 原则进行事故调查、 处理,一项扣2 分; 3. 未及时提交事故调 查报告,扣2 分; 4. 相关人员不清楚调 查要求, 1 人次扣1 分。 (一)制定并落实事 故整改和预防措施; (二)事故整改和预 防措施要具体,有针 对性和可操作性; (三)检查事故整改 情况和预防措施落实 情况。 查文件: 1. 事故调查报告。 现场检查: 2. 有关事故整改和预 防措施的落实情况。 1. 制定或未落实事故 整改和预防措施,一 项扣 2 分; 2. 事故整改、预防措 施不具体,缺乏针对 性和可操作性,一项 扣 1 分。 (一)建立事故管理 台账,包括未遂事故; (二)建
13、立事故档案。 查文件: 1. 事故管理台账; 2. 事故档案。 1. 未建立事故管理台 账,扣 5 分;内容不 符合要求,一项扣1 分; 2. 未建立事故管理档 案,扣 5 分;内容不 符合要求,扣1 分; 3. 发 生 的 事 故 与 台 账、档案不相符,一 项扣 2 分。 (一)对涉险事故、 未遂事故等安全事件 (如事故征兆、非计 划停工、异常工况、 查文件 ; 1. 事故管理制度; 2. 事故管理台账; 3. 已发生事件的调查 1 没有建立事件台账 (扣分在台账及制度 部分) 。 2. 对事件没有进行调 精品文档 . 泄漏等),按照重大、 较大、一般等级别, 进行分级管理,制定 整改措施。 处理报告。查,一项扣5 分。 (一)把承包商事故 纳 入 本 车 间 事 故 管 理。 查文件: 1. 事故管理台账; 2. 已发生事件的调查 处理报告。 未将承包商事故纳入 本车间事故管理,扣 100 分
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