公司销售人员费用报销管理制度修订.pdf
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1、. . 销售人员费用报销管理制度 为了完善公司管理,加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司成本费 用的核算以及其他财务工作的开展,结合公司的实际经营情况特制定该制度。该制度中所称 费用是指销售人员进行业务开拓所产生的差旅费及其他费用。 业务开拓所产生的费用报销必须经主管领导签字,费用报销严格按规定执行,报销人员 必须持真实有效发票,并将报销内容和金额填写清楚,整理、附于票据后,经负责人签字交 财务人员审核报销。若因票据遗失或超出规定标准的费用,公司不予以报销。所有费用报销 都必须及时,无特殊原因费用报销不得超过10 天,超过规定时间,则费用不予报销。 公司销售人员必须要本着合理、
2、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的 事务,尽量不安排出差,禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动;白日乘车 时间超过8 个小时,可乘硬卧,19:00凌晨3:00 之间乘车超过6 小时可乘硬卧,如 购买了低于硬卧的车票,可按节约金额的60% 给予补助, 若无相关领导批准购买高于硬卧的 车票,高出金额自行承担;每笔差旅费的使用必须有明确的目的;出差完成后必须向上级 主管汇报工作成果,上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。 一、差旅费的管理规定 差旅费是指因公到外地出差发生的交通费、车船费、 住宿费、 出差补助费、 其他杂费等。 1、出差是指员工因公离开本人工作单位所
3、在地去异地办理公务的行为过程。 2、出差申报程序的规定 ( 1)一般员工出差,由部门主管提出并批准。 ( 2)部门主管出差,由总经理批准。 ( 3)出差人出差前需填“出差任务书”(见附表一)。 “出差任务书”应明确以下内容:出 差人姓名、离开工作地时间、返回时间、出差地点、出差日程安排、出差主要任务,经主管 领导签字后,作为借支差旅费的附件附在借款单后面,方可借款。 附表一: 出差任务书 出差人姓名:申请日:年月日出差人部门: 出差地点: 出差主要任务: . . 出差日程安排: 离开工作地时间:年月日时分 预计返回时间:年月日时分 预计出差天数: 往返交通工具: 总经理签字:部门主管签字: 注
4、:本表适用范围:公司销售员工因公外地出差填写。 ( 4)出差人出差回来后需填写“出差情况汇报书”(见附表二) 。 “出差情况汇报书”应明 确以下内容:出差人姓名、日期、客户名称、联系人的姓名和职务、联系方式、具体拜访情 况、反映出的问题、应对/ 思考及下步计划,经主管领导签字后,将影印件作为报销差旅费 的附件附在报销单后面,方可报帐。(原件由销售主管归档) 附表二: 出差情况汇报书 出差人姓名:出差人部门:汇报日期:年月日 日期客户名称 联系人 联系方式 具体拜访 情况 反映出的 问题 应对 / 思 考 下步 计划 姓名职务 部门主管意见、签字: ( 5)差旅费报销标准: 出差标准分两个级别:
5、主管、销售员。 差旅费报销标准 城区类别级别 出差补贴 单位(元 / 天) 国内省会一级城市 主管170 销售员140 国内二级城市及计划单列城市 主管 140 销售员110 ( 6)在报销差旅费用时,凡在规定标准之内的凭发票报销,超过标准的按标准报销。若 有特殊原因超过标准的,要经总经理审批同意后才能报销。 . . ( 7)凡享受出差补贴的,不再报销餐费。购买车票、飞机票的原则上由公司统一办理, 购票款由出差人支付,回所在地区报销。 ( 8)使用交通工具标准: A、公司总经理可乘坐公务仓、火车软卧; C、其他人可乘火车、汽车等,经总经理特批,可乘坐飞机经济仓; ( 9) “差旅费报销单” (
6、见附表三) 附表三: 差 旅 费 报 销 单 部门年月日附单据张 出差人出差事由 出发到达交通 工具 交通 费 出 差 补 贴 其他费用 月日时地 点 月日时地点单据 张数 金 额 天 数 金 额 项目单据 张数 金 额 其他 合计 报销 总额 人民币 (大写) 予 借 旅 费 ¥补领金额¥ 退还金额¥ 总经理审批:财务审核:部门主管审核:出纳:领款人: ( 10)差旅费报销单各项目填写方法。 A“部门”栏:按出差人员所属部门填写。 B“年月日”栏:填写报销日期。 C“附单据张”栏:按单据实际张数填写阿拉伯数字。 D“出差人”栏:按费用负担人填写。 E“出差事由”栏:填出差工作内容。 F“出发
7、月日时”栏:按车票上自然月日时顺序填写。 G “到达月日时”栏:按实际到达月、日、时填写。 . . H“出发、到达地点”栏:按车票出发、到达地点填写。 I “交通工具”栏:按火车、飞机、长途汽车、轮船分栏填写。 J“交通费”栏:“单据张数”栏按火车、飞机、长途汽车、轮船票张数填写,“金 额”栏按车票金额填写(注:车票、机票等交通工具的保险不包括在内)。如果火车票、机 票等由公司支票支付的,在交通费单据张数栏注明“支票付”字样,并在交通费金额栏注 明相应金额(计算交通费合计金额时该金额不计算在内) K“出差补贴天数”栏:不填写 L“出差补贴金额”栏:按出差补贴申请单合计金额填写。 M “住宿费金
8、额”栏:按实际发生金额填写, N “其他”栏:填写交通工具的保险费、订票费等其他费用。 O “予借旅费、补领金额、退还金额”栏:不用填报。 ( 12) “出差补贴申请单” ( 见附表四) 附表四: 出差补贴申请单 出差人姓名:部门:申请日期: 出差地: 出差时间:年月日时分至年月日时分共天 出差补助合计 ( 大写 ) :¥ 审核:申 请人: 每个出差人员分别如实填写出差补贴申请单相关内容, 出差补贴申请单与差旅费报 销单一并报销才能生效,并按规定计算填写并在申请人处签字。 二、销售提成标准 1、销售目标 销售员每月有销售目标,但无销售任务, 销售人员的销售目标额为每月月初由销售主管 公布, 销
9、售目标额计入绩效考核进行核算。试用期销售员第一个月不设定销售目标,第二个 月按正式员工的50% 计算目标额。 2、销售目标考核期 销售目标考核阶段为每个月考核,每月月末进行销售目标考核及下月销售目标制定,销 售目标的完成比率与绩效考核中“结果”的分数进行直接挂钩。 . . 3、销售提成标准 A、提成结算方式:当月回款率结算,货款未收回部分暂不结算,直至货款全部回收; B、提成计算办法:销售提成 = 回款额 销售提成百分比 C、销售提成比率: 职务 新开客户前三月 销售提成百分比 自己开发的老客户 维护提成百分比 非自己开发的老客 户维护提成百分比 其它销售提成百 分比 试用销售员回款额的 3%
10、 销售员5% (回款额的 5% , 其中包含业务招待 费用) 回款额的2% 回款额的0.5% 销售主管 团队管理提成按 回款额的0.5% 注:销售主管的团队管理提成,不包含销售主管自己开发的业务 D、低价或改变付款方式销售:销售员必须按公司规定产品的最低价范围及固定付款方 式销售产品, 特殊情况需低价或改变付款方式销售的必须向销售经理以上领导申请, 公司根据实际情况重新制定销售提成百分比。 三、车辆油费标准 为了方便销售工作,销售部所使用的车辆油费实行实报实销政策。报销车辆油费时,必 须认真、详细填写“车辆油费报销申请单”(见附表五),同“费用报销单” (见附表六)一 并报经销售主管签批后由财
11、务进行审核,再由总经理签批。 报销单据填写、保管应注意以下几点: ( 1) “费用报销单”中用途栏填写“车辆油费”即可,不需要写明具体情况,详细支出情 况在“车辆油费报销申请单”中注明,“车辆油费报销申请单”必须按格式详细、认真填写。 ( 2) “车辆油费报销申请单”要与“费用报销单”一起报公司领导签批。财务部办理报销 手续后,按规定单独保管“车辆油费报销申请单”; ( 3)财务部每月装订凭证时,须将“车辆油费报销申请单”从费用报销单中抽出妥善保 管,并应定期整理,按时间顺序装订、保存。 ( 4) “车辆油费报销申请单”未经公司批准不得销毁。待公司财务主任审计检查无误后, 经批准方可销毁。 (
12、 5)为了保证“费用报销单”填写的真实、可靠性、方便领导审批及财务部的审核工作, 对“费用报销单”的填写要求如下: A、每位报销人员在报经领导审批前必须将除“车辆油费报销申请单”外的所有报销单 附于“费用报销单”后面,并在“费用报销单”附单据张数栏按所附的票据张数如实填写。 B、 “费用报销单”中单位栏按报销人所在部门填写。 . . C、 “费用报销单”中金额大、小写必须一致,金额必须顶格填写,字间不能留空隙。 D、 “费用报销单”按公司审核程序,由主管领导签字审批后到财务部报销。 附表五: 车辆油费报销申请单 填表日期:申请人:票据张数: 车辆号:司机:上次公里数: 月份:车况: 日期行程当
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