全套质量控制流程图---经典.pdf
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1、文件编号: 流程名称来料质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商 责任部门品质部编制审批 根据 NO 注1:斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。 注2:虚线方框字在流程中指接口的载体表单。 注3:方框字在流程中指过程活动。第1页共 1页 通知检验 仓管员材料送检单 检验 IQC 检验作业指导书 IQC 检验报告 吕质主管 记录审核IQC 检验报告 合格 入仓 不合格 递交检验报告 挑选使用 特采 递交检验报告 IQC 仓管员 生产车间 可用数 退货 不能使用 分析不合格原因 退仓单 品 质 部 来料问题结构问题 质量反馈通知单 与供应商交涉 确定改进方法 跟踪改
2、进效果 制定预防措施 与工程部商讨 采购部 品质部 品质部 质量反馈通知单 质量反馈通知单 品 质 部 品 质 部 供 应 商 确定改进方法 工程部 质量反馈通知单 退仓单 IQC检验报告单 记录存档 工程部 文件编号: 流程名称装配制程质量控制流程图涉及部门采购部、工程部 责任部门品质部、装配车间编制审核 根据 根据 OK 备注: 注 1:斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。 注 2:虚线方框字在流程中指接口的载体表单。 注 3:方框字在流程中指过程活动。 生产通知 装配车间生产计划表 生产自检 QC 生产作业指导书 QC检验记录表 合格 检验作业指导书 不合格 处理 质量反馈通知单 装配
3、员工 生产线全检 合格来料 仓库 成品包装 QC 装配员工 生产异常 QC PQC 通知品质主管 参照质量纠正及预防措施控制流程图 品质部 责任部门 箭头标标识隔离 巡检 PQC 巡拉记录表 参照不合格品控制流程图 质量纠正及预防 质量反馈通知单 参照不合格品控制流程图 仪器点检 特采需挑选来料装配员工 进仓 文件编号: 流程名称出货质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、生产车间 责任部门品质部编制审核 刊号根据 备注: 注 1:斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。 注 2:虚线方框字在流程中指接口的载体表单。 注 3:方框字在流程中指过程活动 第 1 页共 1 页 QC检验合格成品
4、包装成品 装配员工 抽检 QA 出货检验作业指导书 合格不合格 审核 品质主管 入仓 品质主管 参照质量纠正及预防措施控制流程图 生产车间 仓库 进仓单 QA检查报告 出货客户验货 QA检查报告 QA检查报告 质量反馈通知单 合格不合格 QA 仓库 验货记录 QC 参照质量纠正及预防措施控制流程图 品质部 责任部门 质量反馈通知单 参照不合格品控制流程图 参照不合格品控制流程图 质量纠正及预防 质量纠正及预防 仪器点检 文件编号: 流程名称质量纠正及预防措施控制流程图涉及部门采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位 责任部门品质部、责任归口部门编制审核 NO 备注: 注 1:斜体加方框字在
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