采购和应付款业务操作手册.doc
《采购和应付款业务操作手册.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《采购和应付款业务操作手册.doc(34页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、U871 系统操作手册 -采购业务采购业务 编写日期:2008-8-25 目目录 一、采购业务.3 、录入并审核采购订单、录入并审核采购订单.3 、采购入库、采购入库.3 1、参照采购订单生成采购入库.3 2、直接作采购入库.5 、采购发票结算业务、采购发票结算业务.6 1、生成发票.6 2、发票结算.8 、财务账务处理、财务账务处理.8 1、应付账款挂账业务.8 、发票记账.8 、生成凭证.9 2、付款业务.11 、先挂账后付款.11 、现付业务(部分现结,部分同时挂账).12 、付款核销.15 3、当月暂估入库处理.17 、采购入库单记账.17 、生成凭证.18 4、次月全额来票回冲暂估处
2、理.20 、生成发票.20 、发票结算.20 、结算成本处理.21 、生成凭证.22 5、次月部分来票回冲暂估处理.27 、生成发票.27 、发票结算.28 、结算成本处理.28 、生成凭证.28 一、采购业务一、采购业务 、录入并审核采购订单、录入并审核采购订单 采购部主管根据现存量,确定需要向某供应商采购时,在 U8 采购管理录入采购订单, 录入计划到货日期。 打开“业务工作”页签供应链采购管理采购订货,双击“采购订单” , 点“增加”录入表头的供应商、采购类型、业务员和表体的存货编码、数量和单价等,保 存并由审核。 、采购入库采购入库 1、参照采购订单生成采购入库、参照采购订单生成采购入
3、库 需要检验的货物入库必须依据质检部门检验的结果入库,仓管员参照采购订单生成采购入 库单。 打开“业务工作”页签供应链库存管理入库业务,双击采购入库单, 选择“生单采购订货单(蓝字) ” ,弹出一个过滤条件窗口,选择 或输入过滤条件,点“过滤” 。 弹出一个“采购订单列表”对话框,如下图, 选择 8 月 14 日 0000000002 号采购订单单,在“订单生单表体”里面列出订货单明细。 点“确定”后,生成一张采购入库单,确认无误后点“保存”并点“审核” 。 2、直接作采购入库、直接作采购入库 没有下达采购订单的货物直接作采购入库单即可。 打开“业务工作”页签供应链库存管理入库业务 双击采购入
4、库单,点“增加” ,在表头中录入“仓库” 、 “供货单位” 、 “业务员” 、 “采购类型” 和“入库类别” ,在表体里面录入“存货编码” 、 “数量”和“单价”等,点“保存”并“审 核”如下图。 、采购发票结算业务、采购发票结算业务 1、生成发票、生成发票 采购部不论是当月入库,还是上月入库,只要来发票,就在采购管理系统中录入发票,找 到相对应采购入库单结算即可。 打开“业务工作”页签供应链采购管理采购发票” ,根据实际情况选择专用采购发票 和普通采购发票,这里以专用采购发票为例进行演示。 双击专用采购发票,点“增加”“生单”“入库单” (参照入库单生成发票) 弹出一个过滤条件窗口,选择或录
5、入过滤条件 点“过滤” ,弹出一个“拷贝并执行”的对话框,表头是可以参照入库单的表头; 在“选择”处双击 8 月 14 日的入库单号为 0000000007 的入库单,在发票拷贝入库单表体 列表中就会显示明细。 点“确定”后,就会参照入库单生成一张专用采购发票。 2、发票结算、发票结算 将上述那张发票保存后,发票顶端任务栏上增加一个按钮,点结算,采购发票上 的单价就会回写给入库单(入库单价格根据发票价格自动修改为一致),并且在发票的左上 角增加一个图标,完成结算。 、财务账务处理、财务账务处理 1、应付账款挂账业务、应付账款挂账业务 、发票记账、发票记账 承接 2、发票结算,打开“业务工作”页
6、签财务会计应付款管理应付单据处理, 双击应付单据审核,弹出一个应付单过滤条件窗口, 选择或录入过滤条件,确定。 (注意:如果存在部分结算的发票,一定要勾选“未完全报销 ” ) 在“选择”处双击 9 月 27 日 0000000004 号采购专用发票,选择处增加一个表明选择成 功,点审核,审核成功后,出现下图所示提示窗口。 、生成凭证、生成凭证 打开“业务工作”页签财务会计应付款管理, 双击制单处理,弹出一个制单查询界面, 选择或录入过滤条件,注意选择“发票制单” ,点“确定” 。弹出一个采购发票制单界面, 里面列出当前可以制单得所有发票。 双击将要制单的那行单据,在选择标志处增加一个数字“1”
7、 ,表明选择成功。点“制单” 形成下图所示凭证。 将摘要和附单据数根据实际情况作修改,然后点保存即可。 2、付款业务、付款业务 、先挂账后付款、先挂账后付款 承接 1、应付账款挂账业务,打开“业务工作”页签财务会计应付款管理付款单据 处理, 双击付款单据录入,点增加,录入相关信息,点保存形成下图所示付款单。 点“审核” ,弹出一个对话框询问是否立即制单, 如果点“是” ,立即生成一个凭证。 如果点否,就是不立刻生成凭证,需要到制单处理里面生成凭证,生凭证时选择“收付款 单制单”也能生成上图所示凭证。 、现付业务(部分现结,部分同时挂账)、现付业务(部分现结,部分同时挂账) 承接 2、发票结算业
8、务,在发票的订单表体行有一个按钮,表明来发票马上付现款, 点“现付” ,弹出一个“采购现付”的对话框,在里面录入“结算方式(现金或现金支票) ” 、 “原币含税金额(即付款金额) ” 、 “现金流量项目”等,这里只结算现金 1200 元。 点“确定” ,发票左上角又增加一个“已现付”。 打开“业务工作”页签财务会计应付款管理应付单据处理, 双击“应付单据审核” ,选择或录入条件,注意勾选“包含已现结发票”和“未完全报销” , 确定。 过滤出应付单据列表, 在“选择”处,双击 9 月 27 日的 0000000004 采购专用发票,点“审核” ,弹出成功审核窗 口。 打开“业务工作”页签财务会计
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 采购 应付款 业务 操作手册
链接地址:https://www.31doc.com/p-8985358.html