公司高层领导&品质部内审检查表.doc
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公司高层领导&品质部内审检查表受审核部门:公司高层领导/品质部 陪同接待人: 审核日期: 年 月 日 NO.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审 核 记 录评价484.2.5.1;4.1.6是否有证据证明在质量(延伸至产品特性)、服务(时间安排和交付)和价格方面实施了持续改进以利于所有顾客?494.2.5.1持续改进是否涉及到产品特性,尤其是应最优先考虑的特殊特性?504.2.5.1当过程显示稳定,具有可接受的能力和性能时,组织是否制定了实施持续改进的优先化的行动计划?514.2.5.2是否确定了改进需要,并实施了适当的提高质量和生产率的改进项目?524.2.5.3是否已掌握持续改进的知识,并适当采用有关的措施及技术?
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