不合格品控制制度.doc
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不合格品控制制度1.0一目的对不合格品进行控制,防止不合格品销售。二、范围适用于从商品进库到出库,不合格品的控制、评审和处置。 三、职责( 一 ) 质量管理部门负责对不合格品进行评定和处置。( 二 ) 各相关部门参与对不合格品的评定和处置。四、概述( 一 ) 不合格品的确认。1 、进货验收时发现不合格品、立即通知仓库对其进行隔离和标识,以防在作出适当处理前误用,检验员填写不合格品处理单,交质量管理部判定。2 、周转和储存过程中发现的不合格品,发现者应立即隔离并向检验员报告, 由检验员确认后填写不合格品处理单,交质量管理部判定。3 、用户退回的不合格品,应由检验人员进行确认,通知库房进行隔离放置,并填写不合格品处理单,交质量管理部判定。( 二 ) 质量管理部负责组织对不合格品处理单的判定,不合格品判定结果分为:(1) 让步接收(2) 拒收或报废1 、判定为让步接收的商品,必须得到顾客同意并满足预期使用及法律、法规的要求,经质量管理部审核,报总经理批准。2 、判定为拒收的商品,应报总经理批准。由营销部负责记录并与供应商交涉退换。( 三 ) 不合格品的处置情况及结果应由检验人员如实填写不合格品处理单。由质量管理部负责保管不合格品处置记录。( 四 ) 质量管理部负责将质量信息传递到供应商处,必要时传递到用户。 五、记录 ( 一 ) 不合格品处理单
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