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经营班子成员专项审计制度

农村信用合作联社理事会成员、经营班子成员专项审计制度第一章总则第一条为建立健全县农村信用合作联社(以下简称“本联社”)的内部控制机制,促进领导干部勤政廉政,全面履行职责,加强和改善经营管理,防范和化解金融风险,根据中华人民共和国审计法、县农村信用合作联社章程及相关金融法律法规,结合本联社实际,特制定

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1、农村信用合作联社理事会成员、经营班子成员专项审计制度第一章 总则第一条 为建立健全县农村信用合作联社(以下简称“本联社”)的内部控制机制,促进领导干部勤政廉政,全面履行职责,加强和改善经营管理,防范和化解金融风险,根据中华人民共和国审计法、县农村信用合作联社章程及相关金融法律法规,结合本联社实际,特制定本办法。第二条 专项审计是指为保证审计监督的深度、力度和针对性,加强对重点业务、重点环节的监督,根据经营的需要,结合不同时期、不同机构的实际,对特定事项或内容开展的稽核检查。第三条 对理事会成员、经营。

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