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    米酒项目可行性研究申请报告.docx

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    米酒项目可行性研究申请报告.docx

    1、泓域咨询 /米酒项目可行性研究申请报告米酒项目可行性研究申请报告目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4四、 主要结论及建议6五、 项目背景分析13六、 社会经济发展目标13七、 建设方案16八、 机会分析(O)19九、 项目建设期原辅材料供应情况19十、 员工技能培训20十一、 环境保护结论21十二、 项目总投资22总投资及构成一览表22十三、 资金筹措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23十四、 经济评价财务测算24十五、 项目招标范围26十六、 总结27十七、 附表27建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表

    2、29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33固定资产折旧费估算表34无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表35项目投资现金流量表36报告说明随着居民生活水平的提高,无论是餐桌礼仪或逢年过节礼尚往来的赠品,酒作为一类大众饮品成为人类的不二选择。按照我国现有不同的发酵工艺划分,酒的品种可以分为啤酒、白酒、黄酒、葡萄酒、米酒等这几种。近年来,随着居民健康保健意识的逐渐增强,米酒因较为强大的保健功能而得到大众的广泛关注,其销量在酒类中所占分量也越来越大。根据谨慎财务估算,项目总投资8141.38万元

    3、其中:建设投资6740.77万元,占项目总投资的82.80%;建设期利息161.77万元,占项目总投资的1.99%;流动资金1238.84万元,占项目总投资的15.22%。项目正常运营每年营业收入14200.00万元,综合总成本费用11751.74万元,净利润1788.86万元,财务内部收益率15.43%,财务净现值420.84万元,全部投资回收期6.56年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。一、 项目名称及项目单位项目名称:米酒项目项目单位:xx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx园区,占地面积约18.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通

    4、便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、国家建设方针,政策和长远规划;2、项目建议书或项目建设单位规划方案;3、可靠的自然,地理,气候,社会,经济等基础资料;4、其他必要资料。(二)技术原则1、坚持科学发展观,采用科学规划,合理布局,一次设计,分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势,合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则,根据行业的现有格局和未来发展方向,优化设备选型和工艺方案,使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则,产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金,将先进性与

    5、实用性有机结合,做到投入少、产出多,效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则,对项目可能产生的污染源进行综合治理,使其达到国家规定的排放标准。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12000.00约18.00亩1.1总建筑面积24673.851.2基底面积7440.001.3投资强度万元/亩365.322总投资万元8141.382.1建设投资万元6740.772.1.1工程费用万元5841.672.1.2其他费用万元692.552.1.3预备费万元206.552.2建设期利息万元161.772.3流动资金万元1238.843资金筹措万元8141.383.1自筹资金万元4839.87

    6、3.2银行贷款万元3301.514营业收入万元14200.00正常运营年份5总成本费用万元11751.746利润总额万元2385.147净利润万元1788.868所得税万元596.289增值税万元525.9610税金及附加万元63.1211纳税总额万元1185.3612工业增加值万元4111.0013盈亏平衡点万元5779.93产值14回收期年6.5615内部收益率15.43%所得税后16财务净现值万元420.84所得税后四、 主要结论及建议本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,又增加了产品附加值,具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势,主要原材料从本地市场采

    7、购,保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述,项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义,本期项目的建设,是十分必要和可行的。二级标产业环境分析地区生产总值可比增长6.5,分别高于全国、全省0.4和1个百分点;规模以上工业增加值增长16.1,分别高于全国、全省10.4和9.4个百分点,位居15个副省级城市之首,连续21个报告期两位数增长;一般公共预算收入下降1.6,扣除减税降费等因素影响,可比增长11.5;固定资产投资下降19.8,扣除2018年恒力、英特尔项目投资基数较大因素影响,可比增长11;城乡居民人均可支配收入分别增长6.7和10.3,均超过GDP增长速度。全市经济社会呈现总体平

    8、稳、稳中有进的良好态势,高质量发展迈出坚实步伐。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。大连将围绕既定目标抓落实,对标对表抓进度,扎实做好后续实施工作,实现“十三五”规划圆满收官。以2049城市愿景规划为引领,科学编制“十四五”规划,一张蓝图绘到底,为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦谱写大连篇章。今年全市经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长与全国同步,确保完成全面建成小康社会目标任务;一般公共预算收入可比增长2以上;固定资产投资增长5左右;社会消费品零售总额增长3左右;外贸进出口总额占全省份额不减;实际利用外资增长10左右;城乡居民人均可支配收入与经济

    9、增长基本同步;城镇登记失业率控制在4.5以内;居民消费价格涨幅控制在4以内;单位GDP能耗降低完成省下达计划目标。当前时期,经济社会发展既处于可以大有可为的重要战略机遇期,也面临着诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。主要表现在:从国际形势来看,和平与发展的时代主题没有变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,世界经济在深度调整中曲折复苏,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,但总体上仍将处于低速增长期。同时,国际金融危机深层次影响在相当长的时期依然存在,全球经济贸易增长乏力,保护主义抬头。国际贸易新秩序加紧重构,美国主导加快推进跨太平洋伙伴关系协议(TPP)和跨大西洋贸易与投资

    10、伙伴关系协定(TTIP),国际贸易方式将从货物贸易、服务贸易向综合自由贸易深度转变。国际产业转移提速,美国、欧盟等发达经济体实施“再工业化”战略,引导以高效能运算、数字制造、工业机器人、增材制造等为代表的先进制造业回归,而纺织服装、电子产品组装等劳动密集型产业将加速向东南亚、南亚等劳动力低成本地区转移。为应对国际贸易方式转变,国家实施全方位开放战略,针对发达经济体,与韩国、澳大利亚正式签署自由贸易协定,与美国双方投资协定谈判(BIT)、中日韩三方自由贸易协定谈判正在加紧推进。针对发展中国家,积极推动与南美国家经济合作,牵头设立金砖国家银行、亚洲基础设施投资银行,加快推进与东盟等国家地区自由贸易

    11、谈判协定。与此相对应,在国内逐步推广自由贸易区试点,并将于2018年起实行全国统一的市场准入负面清单制度。国际贸易方式转变对以外向型经济为主导,虽然会面临着纺织服装、电子等现有优势产业转移带来的工业规模总量增速放缓、就业岗位减少、社会稳定风险加大的挑战,但也带来了加快淘汰落后行业及附加值低的产业链环节、推动产业转型升级的机遇。从国内形势来看,当前我国发展处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的阶段,但经济发展长期向好的基本面没有变,经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变,持续增长的良好支撑基础和条件没有变,经济结构调整优化的前进态势没有变。国家在适度扩大总需

    12、求和调整需求结构的同时,加强供给侧结构性改革,着力化解过剩产能,推动大众创业万众创新,全面实施“中国制造2025”,大力发展“互联网+”经济,积极构建以创新为主要引领和支撑的经济发展体系,以期提高经济发展新活力,形成经济增长新动力。深入实施新型城镇化战略,推进以人为本的新型城镇化,确定地区开展新型城镇化试点,逐步建立以城乡统筹、城乡一体、产城互动、节约集约、生态宜居、和谐发展为基本特征的新型城镇化发展格局。深化行政审批、商事登记、财税制度和国有企业混合所有制等改革,在部分区域推行全面创新改革试验。虽然需要积极应对前期自身资源环境消耗过度导致的发展后劲不足的局面,但也可以抢先抓住拓展国内巨大发展

    13、空间的机遇。当前,必须明大势、看大局、察市情,充分认清战略机遇期内涵的深刻变化,充分认清新常态下经济发展的趋势性变化,充分认清当前时期所面临的新机遇新挑战,牢牢把握发展的阶段特征和内在要求。未来五年是城市提高自主创新水平的机遇期。要牢牢把握重大战略机遇,健全激励创新的体制机制,发挥科技创新在全面创新中的引领作用,强化企业创新主体地位和主导作用,强化市场导向和产业化方向,不断加大创新投入、提升创新产出、激发创新活力,增强创新引领发展的能力。未来五年是打造现代产业发展新高地的关键期。要加快产业转型升级,做强做优先进制造业,培育壮大战略性新兴产业,加快发展现代服务业,推动产业体系向创新能力强、质量效

    14、益好、结构布局合理、可持续发展能力和国际竞争力不断增强的方向发展,在新的起点上重振产业雄风。未来五年是增创改革开放新优势的攻坚期。要在全面深化改革大框架下和对外开放战略布局中抓机遇快行动,把各重点领域改革向纵深推进,主动融入国家和全省全面开放大格局,加快完善各方面体制机制,进一步激发市场主体活力,增强发展动力,拓展发展空间,集聚发展优势。未来五年是新型城镇化和城乡发展一体化的提质期。要紧紧围绕“人的城镇化”这一核心,推动城镇化进入以提高质量和内涵为主的转型发展新阶段,完善城市治理体系,健全完善城乡发展一体化体制机制,提升城乡规划、产业发展、基础设施、公共服务、就业社保、社会治理“六个一体化”水

    15、平。未来五年是生态文明建设的深化期。要牢固树立绿色发展理念,坚定不移走绿色发展、循环发展、低碳发展路子,加大节能减排和污染整治力度,深入持续推进太湖治理,建立健全生态文明制度体系,努力实现经济持续增长、污染持续下降、生态持续改善。未来五年是社会文明程度的提升期。要大力弘扬社会主义核心价值观,加强和创新社会治理,深化法治建设,不断提升市民文明素质和社会文明程度,着力提升文化软实力,提振“精气神”,确保社会既充满活力又和谐有序。未来五年是人民生活质量和水平进一步提高的普惠期。要坚持居民收入增长和经济发展相同步,大力推进就业惠民、创业富民、帮扶助民,健全城乡居民收入持续增长机制,建立更加公平更可持续

    16、的社会保障制度,不断提高公共服务质量和均等化水平,把人民群众对美好生活的向往一步一步变为现实。随着居民生活水平的提高,无论是餐桌礼仪或逢年过节礼尚往来的赠品,酒作为一类大众饮品成为人类的不二选择。按照我国现有不同的发酵工艺划分,酒的品种可以分为啤酒、白酒、黄酒、葡萄酒、米酒等这几种。近年来,随着居民健康保健意识的逐渐增强,米酒因较为强大的保健功能而得到大众的广泛关注,其销量在酒类中所占分量也越来越大。米酒,又名酒酿、甜酒,是一种以糯米为原料,通过浸泡、蒸煮、冲淋、加曲、糖化发酵等发酵工艺而制成的低度酒类饮品。米酒存在着丰富的蛋白质、维生素、无机盐及微量元素等多种营养物质,适量的饮用米酒,能够帮

    17、助增强免疫能力、延缓衰老、增强抗氧化能力、预防骨质疏松、冠心病等。因此米酒作为一类大众化的保健饮品,在我国市场上有着较为广阔的市场需求增长空间。中国酒文化源远流长,消费人口也相对较多,酒类饮品在我国有着较大的消费需求。近年来,由于居民健康保健意识的增强,再加上80、90后年轻消费者成为主要消费群体,我国高度酒的产销量呈现出下滑趋势,而健康的低度酒市场销量持续上升。为争夺消费市场,越来越多的企业开始重视低度酒,而米酒作为低度酒类饮品之一,在近年来有着良好的发展势头。目前在我国市面上的米酒产品种类相对较多,包括了孝感米酒、麻城老米酒、陕西朱鹮黑米酒、广东红米酒等多个品种,其中湖北孝感米酒在市场上的

    18、消费占比最大。具体来看,自2016年以来,我国湖北孝感米酒的市场销售收入始终保持增长趋势,从2016年的6亿元发展到2019年已经增长至15亿元左右,与上一年相比增长了近20个百分点。另外,其系列产品还远销国外,在美国、加拿大、澳大利亚、英国等国家的酒业中均占据着一隅之地。米酒作为一类大众化的保健饮品,在近年来随着在我国居民健康保健意识的增强,再加上80、90后年轻消费者成为主要消费群体,其市场需求增长空间相对较大。目前我国市面上的米酒品牌相对较多,其中湖北孝感米酒占比最大,其产品远销国外,在国际市场上也同样占据着一定市场份额。总的来说,未来随着消费需求的扩大,我国米酒市场发展前景向好。五、

    19、项目背景分析随着居民生活水平的提高,无论是餐桌礼仪或逢年过节礼尚往来的赠品,酒作为一类大众饮品成为人类的不二选择。按照我国现有不同的发酵工艺划分,酒的品种可以分为啤酒、白酒、黄酒、葡萄酒、米酒等这几种。近年来,随着居民健康保健意识的逐渐增强,米酒因较为强大的保健功能而得到大众的广泛关注,其销量在酒类中所占分量也越来越大。(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞

    20、争力。六、 社会经济发展目标按照2020年全面建成小康社会的总要求,综合考虑未来发展趋势和条件,“十三五”时期经济社会发展的目标是:产业结构优化。三次产业结构进一步优化为8.5:50:41.5,产业迈向中高端水平,农业现代化取得明显进展,先进制造业加快发展,高新技术产业增加值占规模以上工业的比重不断提升,新产业新业态不断成长,服务业比重稳步上升,形成一批在国内外有重要影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。科技进步对经济增长贡献率明显提升。质量效益提升。经济效益、社会效益进一步提高,投资效率和企业效率明显上升,全要素生产率明显提高,财政收入跃上新台阶。品牌经济比重显著提高,消费对经济增长贡献率持续

    21、提升。发展空间格局得到优化,城乡区域发展趋于协调,户籍人口城镇化率加快提高。开放型经济水平不断提升,与长三角一体化发展格局加快形成。全面创新改革试验区基本建成,创新型省份和人才强省建设取得新的突破。经济总量扩大。在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,经济增长速度全国争先、中部领先,年均增长8.5%左右,到2020年地区生产总值达到3.6万亿元,努力向4万亿元冲刺。涌现一批在全国有重要影响力的经济强市、经济强县和开发园区,综合实力和竞争力进一步提高。人均指标前移。人民生活水平和质量普遍提高,人均主要经济指标在全国的位次进一步提升。力争居民收入增长高于经济增长,人均收入力争达到全国平均水平,

    22、城乡居民收入差距逐步缩小。就业比较充分,就业、社保、教育、医疗、住房等公共服务体系更加健全,基本公共服务均等化水平稳步提高。教育现代化取得重要进展,劳动年龄人口受教育年限进一步提高。现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,大别山区和皖北地区整体脱贫。文明程度提高。中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心,爱国主义、集体主义、社会主义思想广泛弘扬,向上向善、诚信互助、创新创业的社会风尚更加浓厚,公民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高,全社会法治意识不断增强。公共文化服务体系基本建立,文化产业成为支柱性产业,体现徽风皖韵的文化影响力进一步彰显。生态环境改善。生产方式和生活方式绿色、

    23、低碳水平不断上升,大气、水、土壤等污染得到有效整治,生态环境质量阶段性改善,城市重污染天气天数逐年降低,重点流域水质优良比例不断提升。能源资源开发利用效率大幅提高,能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量和强度得到有效控制,主要污染物排放总量持续下降。主体功能区布局和生态安全屏障基本形成。制度体系健全。重点领域和关键环节改革取得决定性成果,形成一批在全国有影响力的改革品牌和改革成果。人民民主更加健全,法治政府基本建成,司法公信力明显提高。七、 建设方案(一)建筑结构及基础设计本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板,框架结构基础采用桩基基础,钢筋混凝土条形基础。基础工程设计:根据工程地质

    24、条件,荷载较小的建(构)筑物采用天然地基,荷载较大的建(构)筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。(二)车间厂房、办公及其它用房设计1、车间厂房设计:采用钢屋架结构,屋面采用彩钢板,墙体采用彩钢夹芯板,基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计:采用现浇钢筋混凝土框架结构,多孔砖非承重墙体,屋面为现浇钢筋混凝土框架结构,基础为钢筋混凝土基础。3、其它用房设计:采用砖混结构,承重型墙体,基础采用墙下条形基础。(三)墙体及墙面设计1、墙体设计:外墙体均用标准多孔粘土砖实砌,内墙均用岩棉彩钢板。2、墙面设计:生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面,刷外墙涂料,内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准

    25、腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定,框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体,砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。(四)屋面防水及门窗设计1、屋面设计:屋面采用大跨度轻钢屋面,高分子卷材防水面层,上人屋面加装保护层。2、屋面防水设计:现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。3、门窗设计:一般建筑物门窗,采用铝合金门窗,对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗,具体做法可参见国家标准图集。有防爆或者防火要求的生产车间,门窗设置应满足防爆泄压的要求,玻璃应采用安全玻璃,凡防火墙上门窗均为防火门窗,参见国标图集。(五)楼房地

    26、面及顶棚设计1、楼房地面设计:一般生产用房为水泥砂浆面层,局部为水磨石面层。2、顶棚及吊顶设计:一般房间白色涂料面层。(六)内墙及外墙设计1、内墙面设计:一般房间为彩钢板,控制室采用水性涂料面层,卫生间采用卫生磁板面层。2、外墙面设计:均涂装高级弹性外墙防水涂料。(七)楼梯及栏杆设计1、楼梯设计:现浇钢筋混凝土楼梯。2、栏杆设计:车间内部采用钢管栏杆,其它采用不锈钢栏杆。(八)防火、防爆设计严格遵守建筑设计防火规范(GB50016-2014)中相关规定,满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防爆设计的相关要求。从全局出发统筹兼顾,做到安全适用、技术先进、经济合理。(九)防腐

    27、设计防腐设计以预防为主,根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等,因地制宜区别对待,综合考虑防腐蚀措施。对生产影响较大的部位,危机人身安全、维修困难的部位,以及重要的承重构件等加强防护。(十)建筑物混凝土屋面防雷保护车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用10镀锌圆钢做避雷带,利用钢柱或柱内两根主筋作引下线,引下线的平均间距不大于十八米(第类防雷建筑物)或25.00米(第类防雷建筑物)。(十一)防雷保护措施利用基础内钢筋作接地体,并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通,构成环形接地网,实测接地电阻R1.00(共用接地系统)。八、 机会分析(O)(一)长期的技术

    28、积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。(二)国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是:混凝土、水泥、砂石等建筑材料,建设地周边市场均有供货厂家(商户),完全能够满足项目建设的需求。十、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操

    29、作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前,

    30、由项目建设单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣

    31、传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十一、 环境保护结论本项目污染物主要为废水、废气、噪声和固废等,通过污染防治措施后,各污染物均可达标排放,并且保持相应功能区要求。本项目符合各项政策和规划,本项目各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小。从环境保护角度,本项目建设是可行的。二级环境保护标题建议建设项目实施后,应加强环境保护管理工作,制定必要的规章制度,实现各项污染物的达标排放,做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。1、加强管理,保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识,制定落实各项规章制度,将环

    32、境管理纳入生产管理轨道上去,最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。2、采用更加节能、高效的技术和设备。3、严格控制噪声,加强生产设备的管理,采用噪音较低的先进设备。4、做好项目周围的绿化工作,植高大树木,降低噪声,净化空气,美化环境。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资8141.38万元,其中:建设投资6740.77万元,占项目总投资的82.80%;建设期利息161.77万元,占项目总投资的1.99%;流动资金1238.84万元,占项目总投资的15.22%。总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资8141.381

    33、00.00%1.1建设投资6740.7782.80%1.1.1工程费用5841.6771.75%1.1.1.1建筑工程费3205.0139.37%1.1.1.2设备购置费2492.2830.61%1.1.1.3安装工程费144.381.77%1.1.2工程建设其他费用692.558.51%1.1.2.1土地出让金326.854.01%1.1.2.2其他前期费用365.704.49%1.2.3预备费206.552.54%1.2.3.1基本预备费107.991.33%1.2.3.2涨价预备费98.561.21%1.2建设期利息161.771.99%1.3流动资金1238.8415.22%十三、 资

    34、金筹措与投资计划本期项目总投资8141.38万元,其中申请银行长期贷款3301.51万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资8141.38100.00%1.1建设投资6740.7782.80%1.2建设期利息161.771.99%1.3流动资金1238.8415.22%2资金筹措8141.38100.00%2.1项目资本金4839.8759.45%2.1.1用于建设投资3439.2642.24%2.1.2用于建设期利息161.771.99%2.1.3用于流动资金1238.8415.22%2.2债务资金3301.5140.55%2.2.

    35、1用于建设投资3301.5140.55%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算(一)营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入14200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定,本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下:正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=525.96万元。(二)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合

    36、总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按正常经营年份经营能力计算,本期项目综合总成本费用11751.74万元,其中:可变成本10071.14万元,固定成本1680.60万元。正常经营年份项目经营成本11229.34万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。(三)税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算,本期项目正常经营年份应纳税金及附加63.12万元。(四)利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定,本期项目正常经营年份利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-

    37、税金及附加=2385.14(万元)。企业所得税税率按25.00%计征,根据规定本期项目应缴纳企业所得税,正常经营年份应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=2385.1425.00%=596.28(万元)。(五)利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2385.14万元,缴纳企业所得税596.28万元,其正常经营年份净利润:净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2385.14-596.28=1788.86(万元)。十五、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,面向社会进行招标,具体的招标范围按照工程建设项

    38、目招标范围和规模标准规定中的要求,依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位;采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位;按照必须招标的工程项目规定的要求,采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的,必须进行公开招标:1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购,单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购,单项合同估算价在100.00万元以上的。十六、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,产品市

    39、场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹,资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟,并且符合该行业技术工艺发展的方向。十七、 附表建设投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3205.012492.28144.385841.671.1建筑工程费3205.013205.011.2设备购置费2492.282492.281.3安装工程费144.38144.382其他费用692.55692.552.1土地出让金326.85326.853预备费206.55206.553.1基本预备费107.99107.993.2涨价预备费98.5698.564投资合计6740.7

    40、7建设期利息估算表单位:万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息161.7740.44121.331.1.1期初借款余额1650.7551.1.2当期借款3301.511650.761650.761.1.3当期应计利息161.7740.44121.331.1.4期末借款余额1650.7553301.511.2其他融资费用1.3小计161.7740.44121.332债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计161.7740.44121.33固定资产投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设

    41、备购置安装工程其他费用合计1工程费用3205.012492.28144.385841.671.1建筑工程费3205.013205.011.2设备购置费2492.282492.281.3安装工程费144.38144.382其他费用365.70365.703预备费206.55206.553.1基本预备费107.99107.993.2涨价预备费98.5698.564建设期利息161.77161.775合计6575.69流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.006692.697648.789560.981.1应收账款0.003011.713441.954302.4

    42、41.2存货0.002342.442677.073346.341.2.1原辅材料0.00702.73803.121003.901.2.2燃料动力0.0035.1440.1650.201.2.3在产品0.001077.521231.461539.321.2.4产成品0.00527.05602.34752.931.3现金0.00535.42611.90764.881.4预付账款0.00803.12917.861147.322流动负债0.005825.506657.718322.142.1应付账款0.002097.182396.782995.972.2预收账款0.003728.324260.9453

    43、26.173流动资金0.00867.19991.071238.844流动资金增加0.00867.19123.88247.775铺底流动资金0.002007.802294.632868.29总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资8141.38100.00%1.1建设投资6740.7782.80%1.1.1工程费用5841.6771.75%1.1.1.1建筑工程费3205.0139.37%1.1.1.2设备购置费2492.2830.61%1.1.1.3安装工程费144.381.77%1.1.2工程建设其他费用692.558.51%1.1.2.1土地出让金326.854.01%1.1.2.2其他前期费用365.704.49%1.2.3预备费206.552.54%1.2.3.1基本预备费107.991.33%1.2.3.2涨价预备费98.561.21%1.2建设期利息161.771.99%1.3流动资金1238.8415.22%项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资8141.38100.00%1.1建设投资6740.7782.80%1.2建设期


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