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    金蝶K3供应链操作流程精选文档.doc

    • 资源ID:137904       资源大小:19KB        全文页数:4页
    • 资源格式: DOC        下载积分:5
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    金蝶K3供应链操作流程精选文档.doc

    1、金蝶K3供应链操作流程【精选文档】1、采购订单模块供应链-采购管理-采购订单-采购订单(新增)(黄色抬头部分为必填项,填完整采购项目,包括供应商、物料名称、数量、金额等)-采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员-保存-审核2、外购入库单模块 供应链-采购管理采购订单-采购订单(维护)-确定找到对应的采购订单按住ctrl键选择该采购订单的全部物料-下推-生成外购入库-生成校正确认实际入库数量、金额-填写批号(批号为1)、收料仓库(材料库)外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整保存-审核3、采购发票模块 供应链-采购管理-外购入库-外购入库单(维护)-确定找到对应的外购入库单-按

    2、住ctrl键选择该外购入库单的全部物料-下推-生成购货发票(专用)或购货发票(普通)-生成-对应发票内容,确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致-保存-审核4、费用发票模块供应链-采购管理-费用发票-费用发票(新增)-填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等保存-审核5、采购发票、费用发票钩稽操作供应链-采购管理-采购发票-采购发票(维护)-确定-找到需要钩稽的发票钩稽确定需要购机的数量,将不需要钩稽的发票数量清零-钩稽-全部退出6、存货模块入库核算供应链-入库核算-外购入库核算-确定选中需要核算的购货发票核算-费用分配模式-按数量分配-分配核算7、生成采购入库凭证操作步

    3、骤(有疑问,待确认) 供应链-凭证管理-生成凭证-采购发票(发票直接生成)重设-确定-在实际价凭证模板中选中对应的发票,点击下拉菜单,找到外购入库-生成凭证8、领料出库操作供应链仓储管理-领料发货-生产领料(新增)-填写领料单(领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等)-保存审核供应链-存货核算出库核算材料出库核算-下一步结转本期所有物料下一步-查看报告查看是否有出现红字部分,有红字部分说明核算不正确;未出现红字部分,则说明核算正确-完成-存货核算凭证管理生成凭证生产领用-重设-确定-在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单,点击下拉菜单,找到生产领料-生成凭证9、产成品入库操作 供应链

    4、仓库管理验收入库-产品入库(新增)-填写产品入库单(交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等)-保存-审核 供应链-存货核算-入库核算-自制入库核算核算 供应链存货核算-凭证管理生成凭证-产品入库-重设确定在实际价凭证模板中选中对应的产品入库,点击下拉菜单,找到产品入库-生成凭证10、销售合同模块 供应链销售管理-销售合同-销售合同(新增)-填写合同内容(合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等)-保存-审核(审核人不能与制单人是一个人)11、销售订单模块 供应链-销售管理销售订单销售订单(新增)填写销售订单(购货单位、选单号、部门、业务员、主管)保存审核12、销售出库模块 供应链-销售管理-销售出库-销售出库单(新增)填写销售出库单(购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等)-保存-审核13、销售发票模块供应链-销售管理-销售出库销售出库单(新增)发奋识遍天下字 ,立志读尽人间书。


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