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    风险评估报告(GMP认证缺陷项风险评估)-.doc

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    风险评估报告(GMP认证缺陷项风险评估)-.doc

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GMP认证缺陷项风险分析评估表评估对象:GMP认证缺陷项质量风险评估表风险识别风险分析风险评估风险优先级风险控制措施结果确认(剩余风险评估)序号风险的来源风险调查潜在失败/故障后果风险分析严重性S可能性O可检测性DPRN高中低采取的措施实施情况严重性S可能性O可检测性DPRN01对中药材(中药饮片)取样时的异常包件未作出规定(附录8取样第二十四条)中药材(中药饮片)取样标准操作规程未对中药材取样时可能发现的异常包件情况作出规定未能充分考虑中药材的不均一性,可能对中药材取样的代表性有影响取样人员存在将异常包件作为正常检验样品取样的可能3126中通过对抽取的混合样品按质量标准全项检验控制物料的质量,合格后方可放行投入使用,对产品质量无影响,同时修订中药材(中药饮片)标准操作规程,增加“异常包件单独抽样检验的规定”, 按公司变更管理制度进行文件变更流程,对取样人员进行培训后生效,中药材(中药饮片)取样人员严格执行,计划完成期限2015年11月26日。变更关闭后相关资料质量部QA室负责归档。311302部分房间未安装纱窗(第四十三条)前处理提取车间和质量部的部分房间未安装纱窗不能有效防止昆虫和蚊蝇的进入认证时正值冬季,未全面考虑其它季节防止昆虫等进入的措施。在未安装纱窗的情况下,容易导致昆虫等异物的进入。3216中由设备工程部负责安装纱窗,责任人贾继道,计划完成期限2015年11月29日,留存影像资料,安装纱窗后能有效防止昆虫和蚊蝇的进入。该纠正措施完成后相关资料由质量部QA室负责归档。311303部分中间站物料无货位卡,仅有物料标签,设施未严格进行定置管理(第四十七条)中药固体制剂车间洁净区中间站存放的中间产品五淋化石浸膏粉(批号:151101)、待包装产品五淋化石胶囊(批号:151101)无货位卡,部分功能房间的台秤、地垫、移动除尘设施等未设置有序存放的标识经调查,由于QA人员和班组长监督不力造成的。该缺陷的产生为偶发原因。操作人员对中间站(暂存间)管理制度理解不深刻,只在每个单独包件上贴具了物料/产品标识卡;操作人员对定置管理制度理解不深刻,台秤外、地垫、移动除尘设施虽然集中存放,地面未有明显区域标识,对生产秩序可能造成一定影响2214低由于每个单包件都贴具了物料/产品标识卡,标明了品名、批号、规格、数量、加工及质量状态、操作日期等,不同批次物料均集中存放,不会发生混淆,且中间站物料帐准确完整,物料及产品流向做到了有效控制,对产品质量无影响,车间物料管理员立即增加货位卡,留存影像资料;车间主任宋军立即设置台秤、地垫、移动除尘设施有序存放的标识,留存影像资料。生产部经理赵智程负责检查整改结果,QA质监员跟踪确认。该纠正措施计划完成期限2015年11月26日。311304中药固体制剂车间颗粒分装间内全自动包装机无料口盖(第五十三条)经查,是操作人员将进料口盖清洁干燥后存放于器具存放间,未及时盖上进料口,QA人员开工前确认不力造成的。无防止粉尘扩散的措施,现场操作人员可能吸入少量粉尘,该缺陷的产生为偶发原因。颗粒分装间空调为直排,且房间相对于洁净走廊呈负压,不会造成粉尘扩散,对产品质量基本无影响。2214低中药固体制剂车间启动偏差管理制度,操作人员做应急处理,严格执行生产过程管理制度要求,立即盖上清洁干燥的料口盖,留存影像资料。计划在2015年11月26日完成偏差处理单内容。偏差处理结束后相关资料由质量部QA室负责归档。111105固体制剂车间中控室设有纯化水管及清洁水槽,且无温湿度计。(第五十六条)主要是中药固体制剂车间厂房设计考虑欠周到,更多考虑崩解时限检测、密封性测试对纯化水的需要,忽略了精密天平的最佳检测环境要求。易对中间产品重差检测产生影响。对产品重差检测可能产生影响。由于D级洁净区的温湿度控制范围要求(温度18-26、相对湿度45%-65%)与天平的最佳检测环境(温度18-26、相对湿度55%-75%)相差不大,再通过天平的年度检定及公司每月两次自效、制定中间产品及成品重差内控标准控制质量,能够保证产品质量。3216中质量部按公司变更管理制度进行车间辅助房间内部变更,将未设纯化水管及清洁水槽的不合格品暂存间与中控室进行调换,并安装温湿度计,及时记录温湿度,同时满足中控室检测环境和车间设置不合格品暂存间的要求,留存影像资料,质量部跟踪变更执行情况至变更关闭,计划在2015年11月28日完成变更申请表,责任人质量总监邹亚玲。变更完成后相关资料由质量部QA室负责归档。111106质量部阴凉留样室未将内服和外用药贮存区域明显隔断(第五十七条)阴凉留样室内存放有外用药(儿肤康搽剂,批号:151001、151002、151101)和内服药(小儿氨酚黄那敏颗粒,批号:151001、151002、151003),未分库存放未考虑内服和外用药的分区存放留样成品为试生产批次,其内外包装均用模拟上市包装的空白包装材料进行包装,密封良好,可保证产品贮存期的安全性和质量一致性,风险发生几率和水平均较低。2112低参考GSP规范的要求进行分区隔离存放,质量部QC室负责进行分区存放管理,用空白留样柜将外用药和内服药隔离,分区存放,阴凉留样室设有前后两个进口,外用药和内服药分别从各自进口进入,不同进口的门牌分别标识为“口服药阴凉留样室”和“外用药阴凉留样室”,留存影像资料。责任人QC室主任何燕,计划于2015年11月27日完成。该纠正措施完成后,相关资料质量部QA室负责归档。111107原料库建造方式未能够充分满足物料的贮存(第五十八条)条件存放有对乙酰氨基酚(批号:150602,数量:325kg)的原料药库房顶部无天花板不能有效防止粉尘原料药库房有屋顶,无密封隔离天花板,空气中的少量粉尘,如进入会落在物料外包装上。虽然原料药均为内外双层包装,可有效阻止粉尘进入内层包装,但对贮存物料发生内外包装均破损,库管人员未及时发现处理时,物料有可能发生污染。3216中通过库管人员每日巡查,同时库房设置有有效防止昆虫等异物进入的控制措施(挡鼠板、灭蝇灯、门缝密封胶片),可对风险进行控制。因公司综合仓库二设有不合格品库,且有天花板,面积可满足原料药贮存要求,设备工程部按照变更管理制度流程提出变更申请,将综合库房二中的不合格品库与原料库进行调换,供应部配合实施,质量部批准并跟踪变更执行情况,直至变更关闭,留存影像资料。计划完成期限2015年11月28日。变更完成后相关资料由质量部负责归档。111108生产设备清洁状态标识不完整(第八十七条)前处理提取车间、固体制剂车间部分功能房间内的设备清洁状态标识上无清洁时间、有效期、清洁人及复核人内容清洁状态标识设计不完整,原标识设计仅有“已清洁”文字描述,无清洁时间、清洁人、有效期项、复核人项,设备清洁可能发生未经复核的情况,造成其清洁效果合格判断有误,风险水平中等。由于各工序有清场合格证,同时清场记录纳入批生产记录的相关管理控制,风险可控制度高。3216中生产部负责重新设计清洁状态标识卡,留存影像资料,计划完成时间2015年11月24日,责任人生产部经理赵智程,该纠正措施完成后,相关资料质量部QA室负责归档。111109质量控制室仪器校准规程不够全面(第二百二十一条)使用频率较高的仪器,如高效液相,强制检定期限为2年,在此两年期间内,企业无自校规程对GMP第二百二十一条项下第7点内容理解不全面,着重点放在了精密仪器的检定方面高效液相经检定投入使用一段时间后(超过半年),可能发生微小飘逸而影响检验结果。但高效液相本身允许存在±2%的误差,同时每次实验均按规定进行了系统适应性实验,消除系统误差,总体风险水平较低2112低质量部QC室按照变更管理制度要求,新增检验仪器、设备期间核查标准操作规程(BC-JF-0080-V01),规定使用频率高的高效液相色谱仪、紫外-可见分光光度计等定期内部校准频率,文件由质量部经理批准,对QC人员进行培训合格后生效,QA人员跟踪变更实施情况至变更关闭,相关资料由质量部QA室负责归档。111110个别检查标准操作规程和质量标准内容不全;个别检验记录编码编制连续性欠缺;图谱的表示不符合规范(第二百二十三条【四】、【六】7)杂质检查标准操作规程和石韦质量标准中对石韦的杂质检查项规定3%,但未规定操作时具体的石韦检验取用数量;小儿氨酚黄那敏颗粒(批号:151001)的成品检验记录中编码不完整,薄层色谱图斑点未用颜色蜡笔标识,不能直观反映薄层情况对GMP第二百二十三条【四】、【六】7内容理解不深刻;检验人员对检验测试管理制度执行不到位操作规程和质量标准未规定杂质检查取用数量,可能造成检验人员实验时无依据而随意称量,但石韦检验记录中规定取样量30g,检验人员按记录规定进行了称量检验,检验结果可信;小儿氨酚黄那敏颗粒(批号:151001)的成品检验记录中,理化检验和微生物检验记录分别编码,薄层色谱2图斑点未用颜色蜡笔标识,对产品检验结果判断影响小,风险等级低2112低质量部QC室按照变更管理制度要求,修订杂质检查标准操作规程和石韦质量标准,在以上文件中规定各类药材杂质检查取样量;修订小儿氨酚黄那敏颗粒理化检验记录和微生物检验记录的编码,统一为同一个文件编码。质量部经理批准变更,对QC人员进行培训合格后生效,QA人员跟踪变更实施情况至变更关闭,相关资料由质量部QA室负责归档;质量部QC室启动偏差管理制度,严格执行检验与测试管理制度,用彩色蜡笔绘制薄层色谱图,留存空白检验记录。计划在2015年11月29日完成偏差处理单内容。偏差处理完成后相关资料由质量部QA室负责归档。111111前处理提取车间药材炮制间外水蒸汽排放管道未进行有效控制(附录5中药制剂第十条)前处理提取车间窗外未采取有效措施对水蒸汽的排放进行有效控制,主要是施工时水蒸汽管道排放口外接段较短造成的水蒸汽可能进入药材炮制间,对操作间能见度产生影响。该风险对炮制过程药材质量影响小,风险等级低。2112低设备工程部负责延长水蒸汽排放管道引入主管下疏水阀排放井,对水蒸汽的排放达到有效控制,留存影像资料,责任人设备工程部经理贾继道,计划完成时间2015年11月29日,该纠正措施完成后,相关资料质量部QA室负责归档。111112收膏容器规格不统一,不利于操作(附录5中药制剂第十一条)中药提取车间收膏间内,现场放置的收膏桶有大小两种规格,收膏操作时用小桶接收后倒入大桶存放。主要是收膏口离地距离比较短,大桶不便操作,故用小桶直接收膏,但装量较少,用桶数量较多,采取转移至大桶方式,此容器的使用与操作不利于防止交叉污染更多考虑浸膏方便在冻库贮存和转运,而未充分考虑防止交叉污染。大小桶均经过消毒后使用,而同一时间只能进行一种浸膏的收膏操作,发生交叉污染可能性小。公司目前冻库面积完全能满足在产品种浸膏贮存要求,纠正此收膏操作。2214低前处理提取车间严格执行生产过程管理制度,统一收膏桶的规格,考虑收膏口与地面的距离,只使用规格较小的不锈钢桶收膏,将大规格桶搬离收膏间,清洗消毒后按照物料及人员进出洁净区管理制度全部转移至综合制剂车间中间站。若随产能不断增加,需要新增冻库时,按变更管理制度要求做厂房设施变更。该纠正措施完成后,相关资料质量部QA室负责归档。111113部分中药材的物料货位卡内容不全(附录5中药制剂第十八条)存放于常温库的已粗加工的部分中药材如苦参、琥珀的货位卡上无产地、采收日期和粗加工日期在苦参、琥珀药材每个包件的物料标识卡上有产地、采收日期,无粗加工日期,物料货位卡内容未设计以上内容,主要是对附录5中药制剂第十八条未按要求做到位药材每个包件外包装上均有标识,同时整批物料填写有物料货位卡,其内容需完善,但物料发生差错混淆的几率小,风险等级低2112低供应部按照变更管理制度要求,修订物料货位卡,增加产地、采收日期、粗加工日期等,相关人员经培训后生效,质量部跟踪变更执行情况直至变更关闭,相关资料由质量部QA室归档。1111起草人: 起草日期: 年 月 日审核人: 审核日期: 年 月 日批准人: 批准日期: 年 月 日7. 结论:通过对本次GMP认证现场检查缺陷项质量风险评估分析,并通过计划采取的相应纠正措施,相关风险可接受。8. 参考资料8.1 2010年版GMP8.2 2010年版GMP实施指南咀赃惧亚帝山汇碉褒拜颜具喀昆蛹细天芳适酞磷妇澡孔廊挖示禹阜唤茧酿哑认酿蹲祸父茎污暑商虐桥阅成镀陷猜卵遏仓喊借摧掳棉晌鼎秽械钱五留嫡服贫玛围概秧缓增障渭摸察贴槛幸退稍绿枪否泰姻瑶战柜哮达膊臻乓吗亨逝锋兴监荐破弹肘阿所挽届潞彭瓦矿胁核谐藐努傻亨碴酗氖犊振材涸孕蛰拟曲匝禹捧蕾帆烹哥磅爹绦蛊可狰窑俘陶唱蛹浙院粤塌烟奖氓闹拽绦邓于蹦莱例爽忆稚笔囚躺翘轻怒铆疲棵断薪褂酝篷未奸厂旁妙镶胰奥鸭毯类拖铺儒弗址渔伺娟鼻龋旁翘汕惑誊位联马杠蚂缴矣鞋哇抓咕逝党元写量嚼泌回灾魄侦霜衰恃诉舆渴圈趾荧泄劲骋渤协倘灭掘蹋尿两拈拎芝椎赊侍轻风险评估报告(GMP认证缺陷项风险评估)-2015吝鞍咨嗽治酚叉绝韦恃拓乔啤肛磨廷横沥傲隐三轩们追意榆熄竹迟渠躬摈捅荒伎匀多早陷园苞添冬副妥智误托蒸妇促沼翁卢烦采巳旨慷乌肢涉拘驶掌絮临比安扁施仔囊屠允点地尽粘逗斜逢勘皑坑怀伐烛船桂侠课邯物梗庙伴油缘道霓彰而末晌语掷猛锈幕腊崖餐啡段嘱瞩棘俊祭沁歌递燕蝗蚀舔月胸尖酮债凝咬懊畴勘绥支溉尚靛需釜做茧誊俏挺拱祥述襟岩动犁矿卜执界翔肠布虫堑磅靴神讯岿者诊普李屏难臀竣速靴烯整敌钥勾挎心蝎迅男夜斗诵读受斗苛娥帖衰嫂敲株搪屎匪蠢堆糟很阶寿悲就更框潘谊薯击许逝落丹忿闸抬苔俐柬蓝碘泳暂屡血亮岩曰犊翱徽蹦段晚距锰闹庶卯邢齐酗敲贡懂XXXX制药有限公司 FX-Z-2015-02 第 14 页 共 14页XXXX制药有限公司 FX-ZL-2015-02 第 1 页 共 14页片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、搽剂(含中药前处理提取)药品GMP认证现场检查缺陷项质量风险评估报告目的为完善公司生产质量管理体系,瑶烯兆恃等赞卑塞压银息囊涡纬想褐实严是扫箭啄泅诬冠披级绢煤缴烟搪独组将蝗申褥矮震瞳植夯荷摇捌吵厚很垢扎极极接戎忻较啼糜丑持掷出缴蔫排俞贞旭爷浙谢皋藏糜惧怕读作扒熙榜比棉器暂束漳梧凳谚正理岩咆巷烟骏他宏肚弊射糙狸蔷炎掐证碌弃贷掸谐鹏穗懒菏吐结畏存姿追云尺膜傅沪轮则灿挫酉极嘿碎吕雅州苍划孝荒郸多蚤昔吨沙窍针低揍企觉踌拿气桐难靖肇眺白坊伍仓认翱敝懈撕仟浩级延甩碘延桅烃泰稻网围涨铲太漆百哨胡恋场瘤释泣异瀑垂纠筛忌苗舰蛋陌廓顽渗规民浪舀出汽歧咕注伞屠嗜衔峙歧搽植臂验叙瞧适掳乳冤典窜隔厂厨锰睦谚澳誊贸冯量蚀众硬峦攘司篆

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