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    XX县审计局“1+X”专项督查工作方案.docx

    • 资源ID:251399       资源大小:15.21KB        全文页数:3页
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    XX县审计局“1+X”专项督查工作方案.docx

    1、XX县审计局l+x专项督查工作方案一、指导思想以党的二十大、十九届六中全会精神和习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神为指导,认真贯彻落实以县纪委监委履行专责监督,各有关部门根据职责进行职能监督的“1+X”监督机制。按照县委县政府工作部署,在职责范围内重点对被审计单位落实中央八项规定精神情况开展审计监督,不断健全完善“i+x”监督机制。二、督查目标持续正风肃纪,推动纠“四风”常治长效,切实履行监督职能,将公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和会议费开支情况列入必审项目内容。严肃认真督查,勇于担当,深刻揭示问题隐患,提出审计建议,推动中央八项规定精神落细落实。三、督查范围包括县

    2、局年度审计项目计划安排的县本级预算执行情况及其他财政财务收支审计项目、党政主要领导干部经济责任审计项目。督查的项目单位包含被审计单位本级及审计实施方案确定的下属延伸单位。四、督查内容和重点(一)公务接待费情况。检查公务接待审批控制制度等执行情况,了解公务接待管理制度建立健全情况。揭示和反映是否违规接待无公函公务活动和来访人员;是否超规格陪同陪餐、超标准接待;以及应由接待对象自行承担的费用,赠送礼品、纪念品和土特产品等问题。(二)因公出国(境)费情况。检查因公出国(境)经费预算、支出等情况,了解年度因公出国(境)预算计划编制和审批情况。(三)公务用车购置及运行维护费情况。检查公务用车购置费和公务

    3、用车支出情况,了解公务用车(含执法执勤用车)配置和购置、运行维护费预算安排等。揭示和反映是否违规超编制、超标准配备公务用车;购置公务用车是否未履行审批手续、未实行政府集中采购等;公车改革后,存在领取公务交通补贴又变相保留使用公车等问题。(四)会议费情况。检查会议组织过程中符合规定情况。揭示和反映会议安排是否列入年度预算;是否转嫁摊派会议费用;是否组织会餐、宴请,与会议无关的参观旅游活动;是否违规定在五星级宾馆、风景名胜区开会;是否借举办活动发放纪念品。五、督查任务分工(一)局办公室负责编制审计督查实施方案、汇总督查结果,撰写督查情况报告及问题线索清单。(二)各业务股(室)、固投中心负责组织本部

    4、门承办实施“1+X”具体项目的督查审计工作。在出具审计报告的同时,向办公室提交“1+X”专项督查审计结果报告并附督查情况表。六、工作要求(一)进一步提高思想认识。审计干部要深刻领会,积极主动作为,将审计项目与“1+X”专项督查结合起来,充分发挥依法审计监督作用,持续推动中央八项规定落到实处。(二)查深查透重点问题隐患。强化对重点领域和重点环节的审计督查,对审计过程中发现的违法违纪问题,要集中力量重点突破,查深查透。对典型、突出问题,应详实收集记录发生问题的全过程、决策(审批)人、执行人以及造成的后果。(三)严格履职尽责。按照专项督查方案要求,履行审计机关职责,确保取得实效。对尽责不到位、措施不力等行为,将采取通报、诫勉方式问责;对隐瞒不报或避重就轻等行为,将进行追责。


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