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    乡镇2022内部审计工作总结2022乡镇工作总结.doc

    • 资源ID:35956       资源大小:13KB        全文页数:3页
    • 资源格式: DOC        下载积分:5
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    乡镇2022内部审计工作总结2022乡镇工作总结.doc

    1、乡镇2022年度内部审计工作总结 2022乡镇工作总结一年来,在乡党委、政府的指导下,在上级审计机关的指导下,我们坚持“履行审计职能,施行监视制度”的工作方针,圆满的完成了全乡10个单位全年内部审计工作方案,在进步资金使用效益,加强资金管理,促进党风廉政建立方面获得了积极的成效。一、标准工作程序,确保工作质量首先,我们明确了工作程序,认真执行党和国家的方针政策、法律法规,努力做到依法依规、实事求是,既不放纵违法违纪行为,又不脱离实际情况找问题,加大监视力度,保证标准动作。二、重视内审团队的政治、业务素质,进步内部审计的质量和效果首先,不断加强政治理论学习,进步审计人员的思想素质;其次,认真执行

    2、继续教育制度,加强内部审计业务知识学习、培训,及时掌握和交流审计领域新知识、新标准、新法规,不断提升审计人员的业务素质,培养团队精神,努力把审计人员建立成一支政治上成熟、业务上精通,作风上顽强的和谐审计队伍,有效开展审计工作。三、以标准财务行为为中心,促进和提升财经管理。加强财务收支审计,以标准财务行为为中心,严守规矩,加强监视,以建立内部审计的评价体系,即帮助被审单位标准财务行为,帮助被审单位指导和财政人员弄清发生错弊的根,促进被审计单位加强财务管理,杜绝各种损失、浪费,防止国有资产和集体资产的流失,促进被审单位及时整改,加强廉政建立。认真帮助被审单位会计弄清错弊的原因,进步审计质量,促进财

    3、经部门依法管理,到达了为基层单位效劳的目的。四、通过审计,到达了预期的目的。1、理顺了财务关系1全乡共查出非专款专用资金5万余元;2割清了三角债务,消赤减债25万余元。2、健全和完善了财务管理制度1全乡共查出两个村审批人兼出纳报账现象,对这两个村的审批人员所报的账务,进展了认真的核查审计,并指出这一违规操作的恶劣影响,责令其在村民代表大会上检讨。2进一步细化了钱帐别离制度。全乡统一规定村居主任兼出纳,支书及监委会主任共同审批,各村居超过5000元的大额开支,必须报乡分管指导审批。3、明确了财务清理公示制度1各村居严格按照每半月汇总一次财务收支,审批后交副主任会计管理。2乡会计代理中心每季度给各

    4、村居做一次帐。3每季度做账后,必须公示并将公示的影像资料传乡。一年来,我乡的内审工作虽然获得了一定的成绩,但还存在一些差距和缺乏,为稳固和发扬已获得的工作成果,实在把审计工作落到实处,在今后将主要抓好以下几方面的工作。1、加强财务收支审计工作,继续对资金流量较大的单位进展定期审计,稳固成绩,弥补缺乏,进一步加强审计监视和评价职能。2、进一步标准审计程序,进步审计质量,加强系统化、标准化、制度化建立,认真贯彻,加强宣传和学习,强化自身建立,积极讨论经济合同审计和管理审计,继续完善财务收支审计。3、与有关部门配合,有方案、有步骤、有重点的开展指导干部经济责任审计,促进党风廉政建立。第 3 页 共 3 页


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