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建设集团审计部工作职责第一条在集团公司领导之下,负责集团公司及分(子)公司的审计工作。第二条负责集团公司常规年度财务审计管理工作,根据集团公司领导要求,开展过程审计和专项审计,并提交审计报告。第三条评审企业内部控制制度的健全性和有效性,以及风睑管理,检杳企业内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为企业优化管理提出审计意见和建议。第四条跟踪企业经营活动,防错纠弊。第五条对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会,并索取证明材料,提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见,及提出改进的工作建议。第六条对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计单位,提请集团公司领导批准后,提出追究被审计对象的责任的建议。第七条协助监事会工作。
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