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物业公司有关工作流程程序固定资产、200元以下的工具劳防用品申购、领用和保管流程办公室采购办公室验收、入库财务报销管理部领用管理处领用注:部门申请:部门填写项目预购单(三联)申请部门一联;办公室留底一联;财务结算一联。报销:办公室凭发票、项目预购单及收料单到财务报销。办公室验收、入库:凭项目预购单、发票及送货单对购入物品一一验收并入库。部门领用:集体领用,应有部门填写领用单(四联),并记入集体保管卡上。个人领用,填写领用单(四联),由部门主管签字,并记入个人保管卡
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