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    公司出差管理规章制度.docx

    • 资源ID:523004       资源大小:16.09KB        全文页数:2页
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    公司出差管理规章制度.docx

    第 1 页 公司出差管理规章制度 特征码 DRllzdNquTtCgNTezCHF 第一条为加强出差费用的管理,特制定本规定。 第二条员工出差依下列程序办理: (一)出差前应填写“出差申请单“。出差期限由派遣负责人 视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核。 (二)出差人凭核准的“出差申请单“向财务部暂支相当数额 的旅差费,返回后一周内填具“出差旅费报告单“,并结清暂支 款,未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报 销时再行核付。 第三条出差的审核决定权限如下: (一)国内出差:六日内由部门经理核准,四日以上由主管 副总经理核准,部门经理以上人员一律由总经理核准。 (二)国外出差,一律由总经理核准。 第四条出差不得报支加班费,但假日出差酌情予以计新。 第五条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要 电话联系,请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间, 否则除不予报销旅差费外,并依情节轻重论处。 第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、 交际费等,其标准另定。 第 2 页 第七条出差费用的报销: (一)交通费、住宿费按标准报销,超标自付,欠标不补。 (二)膳食费按标准领取。 (三)通讯费以邮局凭证报销。 (四)交际费由领导核定,凭据报销。

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