1、基本药物补助项目绩效自评报告(28篇)基本药物补助项目绩效自评报告篇1一、项目基本情况(一)项目概况。岳塘区卫生健康局下辖1个乡镇卫生院,8个街道社区卫生服务中心,村卫生室54个,全部实施国家基本药物制度。药品实行零利率销售。(二)项目绩效目标到202X,全面实施规范的、覆盖城乡的国家基本药物制度,努力转变“以药补医”机制,切实减少医疗机构的药品收入的比例,基层医疗机构的基药占比将达到70%,减少群众用药负担,缓解“看病贵”问题,满足大多数人口的需求,保证数量和剂型足够供应。规范药物使用、生产流通,确保药物安全有效,在提高临床用药的性价比和临床给药率的同时,逐步规范医务人员的开药行为,遏制过度
2、治疗和抗生素滥用等问题,进一步引导群众形成合理科学的用药习惯,从而提高群众健康素质。(三)项目实施情况项目资金到位情况:202X度我区基层医机构(不含高新)实施基本药物制度中央补助资金131.52万元、省级补助96.1万元、市级补助95.49万元,村卫生室(不含高新)实施基本药物制度补助中央补助8.37万元、省级补助4.92万元、市级补助33.6万元。202X年内中央、省、市补助资金均已拨付到。项目资金使用、管理情况:根据202X度湘潭市岳塘区基层医疗卫生机构(含村卫生室)实施基本药物制度考核奖补方案及基层医疗机构实际考核情况上半年拨付基层医疗机构金额374.013万元(基本药物零差率销售补助
3、不含昭山、高新),下半年基药补助资金正在核算中,预计年后拨付到位。二、绩效评价工作情况(一)绩效评价目的。基层医疗机构和村卫生室实施基本药物制度后的减收部分进行了合理的补偿,保证医务人员和村医合理收入不降低,确保基层医疗机构正常运行,基本满足基层医疗群众的基本医疗服务需求。(二)绩效评价工作过程(1)前期准备:根据有关文件精神要求,湘潭市岳塘区卫生健康局湘潭市岳塘区财政局关于印发202X度湘潭市岳塘区基层医疗机构(含村卫生室)实施基本药物制度绩效评价方案(岳卫联发(20xx)26号)文件开展202X度基本药物制度补助项目绩效考核工作。(2)组织实施:成立基本药物绩效评价组于202X11月22日
4、一11月26日对岳塘区基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度情况进行了现场评价,共检查社区卫生服务中心8家、乡镇卫生院1家,随机抽查村卫生室8家。(3)分析评价:通过绩效考核,各基层医疗卫生机构进一步提高了对基本药物制度的重视程度,建立了基本药物采购、储存、使用管理相关制度;注重药品质量管理,相关专业技术人员加强对药品购进、储存、养护等基本药品管理知识的学习;按要求配备使用基本药物和非基本药物,所有药品(不含中药饮片)执行零差率销售;编制采购计划,安排专人负责网上药品采购工作;对药品进行出入库登记并分类、妥善存放;加强基本药物合理使用管理;通过多种方式对基本药物制度及合理用药进行宣传,不断
5、提高公众获得感和满意度。三、项目绩效情况分析1、(1)项目成本(预算)控制情况:项目的支出符合年初制定的预算目标,预算完成率100%。(2)项目成本(预算)节约情况:在资金管理方面做到专款专用,严格控制专项资金的支出合法、合规使用,无节流、挤占、滥用情况。2、项目效率性分析(1)项目实施进度:该项目是按照工作的需求逐步进行,到202X年底,项目支出执行进度为100%。(2)项目完成质量:按照上级卫健部门和政府的要求履行职责,较好的完成卫生服务工作。3、项目效益性分析1 .区直(属)社区卫生服务中心、村卫生室在湖南省医药采购平台进行采购,并实行零差销售,执行率达100%。2 .基本药物配备使用金
6、额占比不低于本单位年度要求采购总金额的70%,202X度基本药物年度配备率达76.96%。3.全区基层医疗机构50种补充议价药品金额不超过本单位网采总金额的8%,202X度实际占比度未0.04%。三、存在的问题部分带量采购药品申请使用量与实际配送量不符,不能满足临床需求。四、有关建议请求上级协调,维持医药配送链货源稳定。基本药物补助项目绩效自评报告篇2一、绩效目标分解下达情况(一)基本药物制度补助中央财政和省级财政补助资金预算情况。202X度,中央财政和省级财政安排基层医疗卫生机构(含村卫生室)实施基本药物制度补助资金126552.98万元,其中:中央财政转移支付补助资金81670万元、省级财
7、政补助资金44882.98万元,涉及全省21个市(州)的183个县(区、市)。中央财政和省级财政补助资金均采取因素分配法,按照常驻人口数和村卫生室个数进行资金分配并下达。主要考虑两个因素:一是对基层医疗卫生机构实施基本药物制度的补助资金,按四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度经费补偿方案的通知(川财社(20xx)15号),中央财政以“以奖代补”的方式进行补助。地方财政按省、市、县三级负担,省级按常住总人口平均每人每年2元标准补助,市级按常住总人口每人每年3元标准补助,县级按服务人口每人每年不少于3元标准补助。二是对村卫生室实施基本药物制度的补助资金,按财政厅、省医改办、卫生厅关于下达村卫
8、生室实施基本药物制度中央专项补助资金的通知(川财社(20xx)178号)规定:中央财政补助资金按照全省农业人口数和村卫生室个数各占50%的比例进行计算。省级财政对村卫生室的.补助政策,根据四川省财政厅关于进一步提高农村卫生室财政补助标准的通知(川财社(20xx)170号)精神,从202X起,省级财政对村卫生室补助从原来的3000元提高到4500元(高海拔地区仍执行1万元标准),并按各地实有村卫生室个数计算补助资金。市县补助标准从20xx元提高到2500元,按实有村卫生室个数计算补助资金。(二)绩效目标情况。一是巩固基本药物制度改革成果。政府办基层医疗卫生机构、村卫生室全覆盖实施基本药物制度,并
9、实行零差率销售。鼓励非政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度。二是规范药品集中采购与供应。加强药品供应监管,督促药品生产经营企业及时、足量供应药品,满足基层医疗卫生机构临床用药需求。实行基层医疗卫生机构药械采购积分考核管理,坚持通报约谈制度,支持其优先使用基本药物。严格执行企业不良记录管理制度和商业贿赂不良记录,依法规范药械采购行为。三是加强基本药物制度落实情况监管。将基本药物制度执行情况纳入综合督查范围,强化政策落实到位。在此基础上,充分发挥各级卫生计生监督执法机构的监管作用,按照基层医疗卫生机构基本药物现场检查指引要求,将基本药物监管纳入各级卫生计生监督执法机构日常检查中,全年检查覆盖所有
10、基层医疗卫生机构。二、绩效目标完成情况分析(一)资金投入情况分析。L项目资金到位情况。截至202X底,中央财政和省级财政对基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度补助资金已全部在规定时间内下达到市(州)及扩权县。具体下拨情况见下表2 .项目资金执行情况。截至202X底,中央财政和省级财政对基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度补助资金已全部下达到市(州)及扩权县。从实施情况看,该项目对基层医疗机构和村卫生室实施基本药物制度后的减收部分进行了合理补偿,保证医务人员和村医的合理收入不降低,确保基层医疗机构的正常运行,基本满足基层群众的基本医疗卫生服务需求。截至202X3月底,基本药物制度中央
11、财政补助资金已支出78195.66万元,执行率为95.75%o3 .项目资金管理情况。各地均按照中央和省级财政基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法(川财社(20xx)5号)要求进行资金管理,财务管理严格、核算规范、支出合理、制度健全,能很好地拨付、使用好各级基本药物补助专项资金,未发现违规违法行为(二)绩效目标目标完成情况分析。1 .产出指标完成情况分析。(1)绩效目标完成任务量。我省自202X开始执行国家基本药物制度,通过不断完善基本药物制度运行机制,进一步规范用药行为,基本药物使用率不断提升,医药改革成效初步显现。一是巩固基本药物制度实施成果。全省183个县(市、区)所有政
12、府办基层医疗卫生机构、村卫生室全部实施基本药物制度。鼓励非政府办基层医疗卫生机构、等级医疗机构实施基本药物制度,到202X底实施基本药物制度的二级医疗机构使用基本药物比例达52.34%,三级医疗机构基本达到35%o基本药物制度实施范围目标基本实现。二是基层医疗卫生机构服务能力提升。基层医疗机构床位数和诊疗人次逐年增加。到202X底,全省基层医疗卫生机构床位数13.94万张,较去年增加0.74万张;平均每个基层医疗卫生机构床位29.28张,较去年增加1.61张。乡镇卫生院总诊疗9710.86万人次,较去年增加3.54%,社区卫生服务中心(站)2616.12万人次,较去年增加10.89%o(2)绩
13、效目标完成质量。202X,全省各地认真落实基本药物制度各项政策,进一步巩固政府办基层医疗卫生机构和村卫生室全覆盖实施基本药物制度的成果。全省政府办基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度,按照规定比例配备使用基本药物并执行零差率销售,药品采购货款执行以县为单位的集中支付。(3)绩效目标完成进度。按照年度工作任务,全省扎实推进国家基本药物制度实施工作,截至202X底,基本药物制度各项目标任务和政策要求均落实到位,全省基层医疗卫生机构运转总体正常。2 .效益指标完成情况分析。(1)基层医疗卫生机构医药费用下降。202X,社区卫生服务中心次均门诊费用86.60元,与上年相比,增幅有所下降;社区卫生
14、服务中心门诊药费占门诊费用的52.66%,与上年相比下降5.05个百分点。乡镇卫生院次均门诊费用54.77元,与上年相比,可比价格上涨1.15%;乡镇卫生院门诊药费占门诊费用的49.06%,较去年下降0.8个百分点,住院药费占住院费用的43.31%,较去年相比下降1.39个百分点。(2)基层医疗卫生机构诊疗服务能力提升。202X基层医疗卫生机构门(急)诊疗量同比增长3.46%;出院人数同比增长9.97%,基层医疗卫生机构在医疗卫生服务体系中的“网底”功能得到一定强化。村级卫生机构总诊疗人次数减少,应进一步加强引导和管理。三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施随着分级诊疗等医改重大政策的持续推进
15、我省基层医疗卫生机构也面临一些问题,主要表现在:基层医疗卫生机构与等级医院在规模、功能、业务量等方面差异较大,导致等级医院用药选择目录较基层医疗卫生机构差异明显,上下级目录还不能充分、有效衔接。加之,群众普遍存在追随优质医疗资源、趋高就医、高预期就诊的观念,患者用药习惯受上级医院影响很大,基层用药目录一定程度上影响了病人下转和下沉,尤其是集中表现在高血压、糖尿病等最常见慢病患者身上。改进措施:严格执行国家基本药物目录,加强基层医疗机构基本药物使用监测,督促其落实基本药物采购使用最低占比,强化优先使用基本药物的意识,提高基层安全用药水平,切实发挥基层在卫生健康体系中的网底作用。基本药物补助项目
16、绩效自评报告篇3一、项目概况(一)项目基本性质、用途和主要内容基本性质:保障公路建设项目的实施、保障公路水路规划报告、专题研究报告、可行性研究报告、勘查设计成果、环境影响评价报告、概预算审核报告和招标代理服务等。主要用途为2方面:1 .完善我省公路网结构支持公路建设24个项目,其中:文城至铜鼓岭、S302黄屯、S336琼中营根至中平、省道S317金马大道金江至大丰互通改建、省道S308美洋线储州互通至洋浦、白马井至春兰公路改建工程、红旗至旧州公路改建工程、省道S516利国互通至球港公路新建、G98环岛高速公路大坡互通改建、G9811中线高速琼中互通改造;G9811中线高速水潮互通及连接线公路;
17、G9813万洋高速南丰互通;G9813万洋高速王五互通及连接线、琼中至乐东公路、万宁至洋浦公路、文昌市昌洒至铺前滨海旅游公路、五指山至保亭至海棠湾高速公路、S203铺文线铺前至宋氏祖居段改建、海口羊山大道至定安母瑞山公路(定安琼海段)、省道323海口港马村港区南二环路延长线、省道S215长征至英州公路新改建、省道S345坡新线改建、琼海港下至潭门滨海旅游、G540毛九线公路改建。2 .用于公路水路规划报告、专题研究报告、可行性研究报告、勘查设计成果、环境影响评价报告和招标代理服务202X,厅机关各处室在“公路建设”支出的主要为:一是编制海南省综合运输服务“十四五”发展规划、海南省交通运输信息化
18、十四五”发展规划、海南省”十四五“公路发展规划和海南省”十四五“水路发展规划、海南省“十四五”公路水路交通运输规划发展纲要、琼州海峡高铁过海及新海片区综合交通运输规划、琼州海峡客运滚装港口布局规划方案、琼州海峡高铁过海及新海片区综合交通运输规划、海南现代航运服务业发展规划、海南游艇管理政策创新研究、海南游艇管理政策创新研究、海南省游艇产业发展规划研究、海南港航国际一流营商环境研究、琼州海峡滚装运输客货分离和调峰措施研究项等14个公路水路规划编制和课题研究。二是编制海口港马村港区规划局部调整环境影响评价。三是七坊至金波等27个项目勘察设计尾款。四是海榆东线蓬莱至嘉积段和陵水至田独段公路改建工程
19、项目、海榆中线永兴至枫木段改建工程跟踪审计及竣工决算;132旅赤岭靶场道路、细水乡什席至番打国防公路改建项目等财务审计。五是完成琼州海峡客滚运输航道安全评估及拓宽方案专题研究、海口港马村港区规划局部调整环境影响评价2个招标代理服务。(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况L预期总体目标和阶段性目标(1)项目的总体目标形成公路水路规划报告、专题研究报告、可行性研究报告、勘查设计成果、环境影响评价报告、概预算审核报告和招标代理服务,扎实推进项目建设,确保完成年度项目建设前期及后期收尾工作。(2)本项目阶段性目标根据公路建设项目实际情况以及绩效自评表制定了如下绩效目标:略二、资金使用管理情况(一
20、项目资金执行情况分析项目初始预算为8,259.4万元,实际到位资金8,259.4万元,资金到位率100%。项目资金使用8,259.4万元,资金使用率100%。主要支出构成:工程款7073.11万元、项目咨询、规划编制、招标代理、审计费等11,86.29万元。(二)项目资金管理情况省交通运输厅严格按照有关规定使用资金,做到专款专用。根据项目实施进度拨款、使用资金。按省财政厅会计核算站要求,严格履行规定的审批程序和完善的手续,接受省财政厅、省审计厅、省纪律监委驻厅派出组等机构对资金送的跟踪监督检查,确保资金使用安全和高效。三、项目组织实施情况(一)项目组织情况分析202X工程项目主要开展项目的前
21、期及后期建设工作,规划处根据相关采购规定进行服务类项目采购,厅机关业务处和财务处对资金支出共同监管,确保资金使用合理、安全。(二)项目管理情况分析通过加强项目过程管理,确保工程顺利实现目标任务。一是不断健全管理制度,进一步完善工程项目质量、安全管理体系;二是加强对现场工程试验检测监控,强化日常监督检查;三是定期召开工作例会,加强项目质量安全动态监管;四是通过组织召开现场观摩会和交流活动,进一步发挥示范引领、弘扬工匠精神;五是对工程实行质量“零容忍”、坚决对不合格工程进行返工处理;六是有针对的开展安全教育培训和各类应急救援演练,强化现场安全生产管理。同时,加强项目统筹管理,提高资金使用效益,坚持
22、工作实施进度申请拨付资金,每季度召开会议,仔细分析项目支出慢的原因,采取有效措施,确保资金按时支出,预算执行率按序时进度和年度预期目标。四、项目绩效情况(一)项目绩效目标完成分析。1 .项目的经济性分析(1)项目成本(预算)控制情况省交通运输厅为保障加快预算执行进度的同时,严肃财务支出纪律,加强支出管理,严格按照程序办理拨款手续,严禁违规开支和年底“突击花钱”,切实提高了预算资金使用效益。(2)项目成本(预算)节约情况在项目经费使用上,遵循按合同付款的原则,突出过程控制,增强预算执行力,坚决压缩无效支出,厉行节约,反对浪费,使项目实际成本控制在合同可控范围内,达到项目预期降低成本的目的。2 .
23、项目的效率性分析(1) 202X项目执行情况良好,基本保障厅机关年度工作任务。(2)项目完成质量:项目年度指标值和全年实际值一致,较好的完成了预期目标。3 .项目的效益性分析(1)项目预期目标完成程度:根据设立的绩效目标,较好的完成了任务,分别为:一是支持了公路建设24个项的前期工作及收尾等工作,如文城至铜鼓岭、S336琼中营根至中平、省道S317金马大道金江至大丰互通改建、省道S308美洋线储州互通至洋浦、白马井至春兰公路改建等工程项目;二是完成了14个公路水路的规划编制和课题研究;三是编制了海口港马村港去规划局部调整环境影响评价;四是完成了七坊至金波等27个项目勘察设计尾款;五是海榆东线蓬
24、莱至嘉积段和陵水至田独段公路改建工程项目、海榆中线永兴至枫木段改建工程跟踪审计及竣工决算;132旅赤岭靶场道路、细水乡什席至番打国防公路改建等项目财务审计;六是完成琼州海峡客滚运输航道安全评估及拓宽方案专题研究、海口港马村港区规划局部调整环境影响评价的2个招标代理服务。(2)项目实施对经济和社会的影响:项目内容符合我省交通运输系统建设需求,建设工程前期工作队我省交通运输系统建设有较大的的促进作用,建设规划对我省交通运输系统发展有较好的指导作用。202X公路建设支出了8,259.4万元,项目的实施,间接的促进了社会综合效益。4 .项目的可持续性分析公路建设项目是省交通运输厅每个预算年度必须设立的
25、项目,为确保我省交通规划、专题研究和公路水路项目前期工作可持续发展提供了保障。(二)项目绩效目标未完成原因分析202X项目绩效目标已完成。五、其他需要说明的问题后续工作计划:加强本年度委托业务项目的收尾工作,及时完成项目成果的验收。主要经验及做法、存在问题和建议一是统一思想、提高认识。高度重视预算执行工作,经常研究预算执行慢的原因,及时调整无法支出的项目预算指标。二是规范资金使用,不断规范局内部预算拨付审批,严格按照程序和规定办理拨款和结算报销。三是定期通报,加强监督。对预算执行缓慢的单位和部门进行通报,必要时有分管厅领导对主要负责人约谈。四是规范项目资金拨付手续,强化项目资金监管,不定期进行
26、财务专项检查,确保资金安全。六、绩效自评结果拟应用和公开情况绩效评价结果的应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析,合理应用绩效评价结果,将绩效自评情况报相关市县政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据,督促资金使用单位对绩效自评发现问题进行认真整改,并要求及时报整改落实情况。我们将绩效评价结果按规定在部门门户网站或单位网站公开,接受社会监督。基本药物补助项目绩效自评报告篇4一、项目基本情况持续深化商事制度改
27、革,营造市场宽松营商环境。继续推进“证照分离”改革,统筹推进“证照分离”和“多证合一”改革,推动“照后减证”,着力解决“准入不准营”问题,深化推进全市证照整合,全面实施分类监管;持续深化压缩企业开办时间,做好“企业开办全程网上办”改革工作,推进开办企业一窗通服务平台、持续深化压缩企业开办时间和推进企业注销便利化等各项改革工作的实施,落实好各项行政许可、审批工作,市场主体对营商环境的满意度明显提升。营造公平有序的市场竞争环境。坚持放管结合,加强事中事后监管,规范企业生产经营行为,维护公平竞争,维护市场秩序,改善市场主体经营发展环境。一是加强重点领域市场监管。加强网络市场监管,坚持依法依规监管、智
28、慧监管、综合监管和协同监管,严厉打击网络市场突出问题;加强广告监管,加强指导广告业发展,强化广告导向监管,聚焦重点领域,推进互联网广告整治,组织指导“三品一械”广告审查,配合抓好互联网金融风险专项整治、非法集资广告排查、综治维稳等工作;加强药品医疗器械及化妆品监管,抓好药品医疗器械专项整治、飞行检查、监督抽验、不良反应监测工作,加强非特殊用途化妆品备案后监管;认真开展各项市场专项整治,加强旅游市场监管整治,维护旅游市场秩序,继续推进“云油利剑”成品油专项治理行动,深入开展农资打假专项治理,切实保障农业生产;规范商品交易市场主体经营行为,积极推进市场诚信体系建设,加强合同监管,加大打击合同欺诈力
29、度,强化经纪人监管,加强对中介服务机构的监督管理,规范收费服务行为;二是强化竞争执法力度。严格价格监管,对价格违法行为依法严肃处理,严厉打击不正当竞争行为,组织开展教育、医疗、旅游等行业商业贿赂违法行为专项整治,强化直销监管,持续保持打击传销的高压态势;三是强化知识产权保护运行。深入实施知识产权强企强县工程,围绕“三张牌”,实施知识产权“提高质量、创建品牌、扩大影响”行动,加大知识产权保护和综合监管力度,推进商标战略,深入挖掘地理标志资源,加快推动地理标志和生态原产地保护产品申报工作,规范商标使用行为,加强商标保护和服务能力,提升商标品牌管理运用能力,优化品牌发展环境,促进全市品牌经济稳步快速
30、发展。营造安全放心的市场消费环境。加强消费者权益保护工作,充分发挥12315投诉举报平台职能作用,健全消费争议处理机制,大力推进“诚信经营放心消费”创建工作,充分发挥消协组织作用,强化旅游购物、诚信经营、消费投诉等环节协作联动机制建设。积极服务“一部手机游云南”工作;加强假冒伪劣重点领域治理,开展打击假冒伪劣综合执法行动。创新市场监管机制,提升综合监管能力。持续推进信用信息归集公示工作,督促市场主体年报信息公示,完善市场主体监管信息、公示信息、联合惩戒工作机制,全面推进“双随机、一公开”监管工作,监管能力显著提升,社会信用体系建设取得初步成效;全力推进“保山市场主体信用监管平台”应用,建立信用
31、修复机制和市场主体强制退出机制,实施市场主体信用风险分类管理;加强市场监管机制建设,强化市场监管法制建设。二、项目绩效自评工作开展情况1 .前期准备一是建立和完善自评工作的组织机构,按照行政事业单位内部控制规范化工作要求,成立了保山市市场监督管理局内部控制工作领导小组,下设工作小组。明确分管财务的局领导牵头组织开展自评工作,财务科牵头组织实施自评工作;二是及时召开领导小组办公室会议,明确定本年度开展绩效自评项目,研究自评工作开展方式和问题,提出解决方案;三是按照绩效评价的要求,明确工作职责和工作步骤,确保自评工作按期、保质完成。2 .组织实施一是及时召开绩效评价培训会议,明确专门人员负责具体工
32、作。二是是及时组织内部业务科室应积极配合做好自评的有关工作。三是根据已设定的绩效目标,认真总结202X市场监管各项任务完成情况,按时完成项目绩效自评报告和整体评价报告。三、项目绩效实现情况(一)项目资金情况L项目资金到位情况。市财政根据202X度部门预算下达了市场综合监管补助经费120万元。3 .项目资金执行情况。项目资金使用依据相关的管理制度规定。项目资金使用,符合会计法、预算法等国家财经法规和单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目资金支付严格执行预算执行进度要求。4 .项目资金管理情况。专款专用,严格控制项目资金开支标准,项目经费纳入单位财务
33、统一管理,将会议费、交通费、接待费、办公费等成本性支出严格控制在合理范围内,本着节约成本、提高资金使用效率的精神管理好项目经费,杜绝经费支出随意性。(二)项目绩效指标完成情况1 .产出指标完成情况100%o2 .效益指标完成情况100%o3.满意度指标完成情况100%o四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施由于市场监管局新组建成立,工作职能职责整合,相关人员配备不足,相关制度建设与执行还有待进一步完善和加强。下一步,保山市市场监督管理局将着力从以下3个方面不断推进部门预算管理及绩效评价工作。一是积极向上级部门和财政部门汇报,争取资金支持,加强对重点工作和监管领域的集中统筹能力,不断提升资金使用
34、效益;二是加强学习与政策研究,努力提升部门预算编制的前瞻性;三是继续加大行政成本控制,四是积极争取财政资金支持,加大培育力度,不断增强市场监管队伍的履职能力。五、绩效自评结果202X度市场综合监管补助经费项目绩效评价自评分96分,等级为“优二六、结果公开情况和应用打算绩效评价结果按照相关规定和要求,及时在单位门户网站上公开。七、绩效自评工作的经验、问题和建议一是加强组织领导。市市场监管局党组高度重视部门预算管理工作,把加强财务规范化管理作为一项重要政治任务来抓。成立了财规范化管理领导小组和办事机构,主要负责人任组长,其他局领导担任副组长,机关相关业务科室主要负责人担任成员,为做好预算管理工作提
35、供了坚实的组织保障。二是强化预算管理工作的全程性。在工作小组的领导下,及时协调相关业务科室,形成了财务科牵头,具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制,预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限,有效保证各项工件的顺利推进。三是加强部门间协调配合,强化预算执行管理。针对绩效评价工作综合性、复杂性等特点,多次召开协调会,对项目绩效指标设置完成情况、资金使用情况、项目管理等情况进行研究、讨论,及时协调相关业务科室,加快预算执行进度,努力提高资金使用效率。四是加强监督指导。认真按照内部控制制度的有关规定,对预算、决算编制、执行情况进行监督,对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编
36、制和执行工作起到了积极作用。八、其他需说明的问题无基本药物补助项目绩效自评报告篇5一、项目基本情况202X初,保山市财政局下达202X办公用房租赁经费60,000.00元,主要用于支付支队办公用房租赁费。二、项目绩效自评工作开展情况(一)前期准备按照保山市财政局关于202X财政支出绩效评价工作有关事项的通知(保财预(20xx)95号)要求,保山市文化和旅游市场综合行政执法支队召集支队所有科室及人员安排部署绩效评估工作。(二)组织过程支队综合科科室根据相关规定和要求,对项目的实施程序、涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善情况等进行自查自评,并撰写自评报告上报支队;
37、支队综合科及分管领导,按照相关要求进行查看,检查年初绩效目标涉及内容是否完成、完成质量是否达到要求、资金使用管理是否规范、项目资料是否完善等,并按照要求撰写绩效自评报告报市主管局。(三)分析评价认真对项目的申报内容和申报目标进行审核,其申报内容与实际相符,申报目标合理可行。三、项目绩效实现情况(一)项目资金情况分析1、项目资金到位情况分析202X初,市财政局下达保山市文化和旅游市场综合行政执法支队“办公用房租赁经费”60,000.OO元,一次性到位。2、项目资金执行情况分析截止至202X12月,已拨付到位的60,000.00元资金已全部支付,资金严格实行专款专用,其支付范围、支付标准、支付进度
38、支付依据合规合法,与预算和计划相符,没有发现违规问题。3、项目资金管理情况分析保山市文化和旅游市场综合行政执法支队财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范,资金管理较好。(二)项目绩效指标完成情况分析1、产出指标完成情况分析(1)项目完成数量完成“办公用房租赁经费”项目1个。(2)项目完成质量保山市文化综合执法支队“办公用房租赁经费”项目完成质量好,单位项目建设组织机构健全,有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。(3)项目实施进度直至202X底,年初项目绩效目标已经全部完成。在项目实施过程中,市文化综合执法支队对项目具体实施科室及人员的工作采取定期和不定期
39、检查的方式,对项目的实施情况进行监督检查,其项目监督管理到位,效果较好。(4)项目成本节约情况在日常工作中,支队均本着厉行节约的态度,管好抓紧每一分钱,使项目资金能够发挥最大的效能。2、效益指标完成情况分析(1)项目实施的经济效益分析无(2)项目实施的社会效益分析固定的办公场所有利于支队相关工作的开展,为保山文化旅游市场管理发挥更好的作用,使得保山市文化旅游市场安全有序,监管得力,无社会热点事件及重大案件发生,为保山文化事业发展保驾护航。(3)项目实施的生态效益分析无(4)项目实施的可持续影响分析无3、满意度指标完成情况分析通过固定的办公场所安排,有效提高了支队工作人员的工作效率,执法成果进一
40、步加强。四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施202X,“办公用房租赁经费”项目已经完成,在下一步的工作中,支队项目实施管理程序有待进一步规范;项目痕迹资料有待进一步完善;项目后续管理有待进一步加强。五、绩效自评结果202X,保山市文化综合执法支队“办公用房租赁经费”项目总体评价是:项目科学合理,项目管理规范,项目监管到位,项目完成较好,项目质量较高,运行保障有力,各项效益明显,群众反响较好,社会效益显著。六、结果公开情况和应用打算因“办公用房租赁经费”项目是一项经常性项目,绩效自评结果拟应用于支队日后的该项工作改进过程中。自评结果向全系统公开。七、绩效自评工作的经验、问题和建议无八、其他需说
41、明的问题无基本药物补助项目绩效自评报告篇6一、项目基本情况(一)单位项目基本情况简介呼和浩特市人民政府办公室(含所属二级单位)202X度财政拨款预算项目共计24个,其中:呼和浩特市人民政府办公室18个,呼和浩特市人民政府办公室综合服务中心3个,呼和浩特市网络信息管理中心1个,呼和浩特市民生信息平台受理服务中心1个,呼和浩特市人民政府协调联络中心1个。以上项目主要用于日常办公各项经费,保障市政府办公室各部门正常运转。(二)项目年度绩效自评完成情况呼和浩特市人民政府办公室202X度24个项目均完成了项目支出绩效自评,分别填列了年初设定的目标、全年实际完成情况以及年度绩效指标完成情况,具体情况参见各
42、项目自评表。二、绩效自评工作开展情况(一)前期准备。本次绩效评价遵循项目支出绩效评价管理办法(财预(20xx)IO号)、全面实施预算绩效管理的建议(中发(20xx)34号)、内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见(内财监(20xx)1343号)、内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法(内政办发(20xx5号)等文件精神,对呼和浩特市人民政府办公室(本级)及所属4个二级单位的项目资金进行了绩效评价考察,从政府专项资金的角度探寻项目资金使用的经济性、效率性和效益性,并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议,增强资金发放、使用的规范性,提高资金使用效益。本次绩效评价秉承科学规范、公平公正
43、分级分类、绩效相关等原则,按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径,结合项目的实际开展情况,运用定量和定性分析相结合的方法,对项目实施和管理中存在的问题进行剖析,为切实提升本单位财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平提供了坚实的基础。本次评价结果采取评分和评级相结合的方式,具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分,等级一般划分为四档:90(含)Too分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。(二)工作过程。预算项目绩效管理小组根据本单位预算项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出效果等情况,根据项目的实际情况和绩效管理要求制定绩
44、效评价工作方案,与项目相关业务科室人员进行了座谈,并抽查了财务记账凭证及部分佐证材料。对复核后的数据和资料进行汇总,依据评分标准对评价指标进行评分,并通过绩效分析形成评价结论。在此基础上,撰写绩效评价报告。(三)分析评价。通过内部论证的评价指标体系及评分标准,通过数据采集等方式对呼和浩特市人民政府办公室202X度所有预算项目的绩效进行了客观评价。三、综合评价结论此次自评得分根据项目执行情况分指标进行评比,预算执行率类指标权重为10分,产出指标类指标权重为50分,效益指标类指标权重为30分,服务对象满意度指标类指标权重为10分,总分100分。呼和浩特市人民政府办公室所有项目支出事项严格按照预算执
45、行,严禁超预算或无预算安排支出,并遵循分事项管控、分级授权原则进行审批。需办理政府采购的经济活动支出事项,按照政府采购法相关要求及上级政府采购有关文件的规定执行,选择相应的政府采购执行方式履行相关程序。使用项目资金形成的国有资产按照国家资产管理相关要求及本单位内部管理制度执行。24个预算项目支出绩效自评结果如下:90(含)-100分的16个80(含)-90分的7个60(含)-80分的1个60分以下无。四、绩效目标实现情况分析(一)项目资金情况分析。1 .项目资金到位情况分析。呼和浩特市人民政府办公室202X年初项目资金预算686.14万元,年中追加项目预算122.55万元,其中:追加呼和浩特市
46、人民政府办公室(本级)信息系统项目经费84.4万元,追加所属二级单位人才引进安置费等项目经费38.15万元。2 .项目资金执行情况分析。202X度部门执行项目资金465.07万元,其中;呼和浩特市人民政府办公室(本级)执行428.30万元,所属二级事业单位执行36.77万元。3 .项目资金管理情况分析。通过对202X度市政府办公室预算项目进行绩效评价分析,我办能够认真贯彻落实财政预算管理制度,健全预算管理体系,加大资金统筹力度,提高资金运用的科学性、合理性和预算的约束力,保证财政资金发挥最大效益。同时,在评价中也发现存在一些问题,例如年初项目预算绩效指标设置不是十分合理,项目资金预算分配还不够
47、精确。(二)项目绩效指标完成情况分析。1 .产出指标完成情况分析。(1)项目完成数量。市政府办公室部门共24个项目,产出指标(总分50分)达到40分以上的20个,达到30分以上的3个,达到20分以上的1个。(2)项目完成质量。202X度受疫情因素影响,市政府办公室招商引资工作及部分项目开展较缓,但至202X底,进行的项目全部保质完成。由于机构改革,市重大办部分职能划归市区域经济合作局,市重大办工作项目经费预算已于202X度取消。(3)项目实施进度。202X度市政府办公室24个项目中20个预算执行率达到70%以上,另外,受202X疫情因素影响,领导招商引资工作及日常差旅外出次数锐减,其他项目均不
48、同程度受到影响,导致市政府工作经费预算执行率为41.74%,市政府微博、微信、网络宣传及相关设备购置运行维护费为60.53%,市政府印刷费为55.97%。另外,由于机构改革,市重大办部分职能划归市区域经济合作局,市重大办工作经费执行率1.81%,此项目经费预算已于202X度取消。经费执行率降低,未影响我办各项工作的顺利开展,202X度市政府办公室各项工作保质保量完成。(4)项目成本节约情况。202X度市政府办公室一般公共预算财政拨款项目经费预算686.14万元,项目绩效预算执行数465.07万元。2 .效益指标完成情况分析。市政府办公室202X度24个项目经费效益指标自评得分全部在26分以上,其中18个项目的效益指标评价为满分。3 .满意