基本药物补助项目绩效自评报告(28篇).docx
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1、基本药物补助项目绩效自评报告(28篇)基本药物补助项目绩效自评报告篇1一、项目基本情况(一)项目概况。岳塘区卫生健康局下辖1个乡镇卫生院,8个街道社区卫生服务中心,村卫生室54个,全部实施国家基本药物制度。药品实行零利率销售。(二)项目绩效目标到202X,全面实施规范的、覆盖城乡的国家基本药物制度,努力转变“以药补医”机制,切实减少医疗机构的药品收入的比例,基层医疗机构的基药占比将达到70%,减少群众用药负担,缓解“看病贵”问题,满足大多数人口的需求,保证数量和剂型足够供应。规范药物使用、生产流通,确保药物安全有效,在提高临床用药的性价比和临床给药率的同时,逐步规范医务人员的开药行为,遏制过度
2、治疗和抗生素滥用等问题,进一步引导群众形成合理科学的用药习惯,从而提高群众健康素质。(三)项目实施情况项目资金到位情况:202X度我区基层医机构(不含高新)实施基本药物制度中央补助资金131.52万元、省级补助96.1万元、市级补助95.49万元,村卫生室(不含高新)实施基本药物制度补助中央补助8.37万元、省级补助4.92万元、市级补助33.6万元。202X年内中央、省、市补助资金均已拨付到。项目资金使用、管理情况:根据202X度湘潭市岳塘区基层医疗卫生机构(含村卫生室)实施基本药物制度考核奖补方案及基层医疗机构实际考核情况上半年拨付基层医疗机构金额374.013万元(基本药物零差率销售补助
3、不含昭山、高新),下半年基药补助资金正在核算中,预计年后拨付到位。二、绩效评价工作情况(一)绩效评价目的。基层医疗机构和村卫生室实施基本药物制度后的减收部分进行了合理的补偿,保证医务人员和村医合理收入不降低,确保基层医疗机构正常运行,基本满足基层医疗群众的基本医疗服务需求。(二)绩效评价工作过程(1)前期准备:根据有关文件精神要求,湘潭市岳塘区卫生健康局湘潭市岳塘区财政局关于印发202X度湘潭市岳塘区基层医疗机构(含村卫生室)实施基本药物制度绩效评价方案(岳卫联发(20xx)26号)文件开展202X度基本药物制度补助项目绩效考核工作。(2)组织实施:成立基本药物绩效评价组于202X11月22日
4、一11月26日对岳塘区基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度情况进行了现场评价,共检查社区卫生服务中心8家、乡镇卫生院1家,随机抽查村卫生室8家。(3)分析评价:通过绩效考核,各基层医疗卫生机构进一步提高了对基本药物制度的重视程度,建立了基本药物采购、储存、使用管理相关制度;注重药品质量管理,相关专业技术人员加强对药品购进、储存、养护等基本药品管理知识的学习;按要求配备使用基本药物和非基本药物,所有药品(不含中药饮片)执行零差率销售;编制采购计划,安排专人负责网上药品采购工作;对药品进行出入库登记并分类、妥善存放;加强基本药物合理使用管理;通过多种方式对基本药物制度及合理用药进行宣传,不断
5、提高公众获得感和满意度。三、项目绩效情况分析1、(1)项目成本(预算)控制情况:项目的支出符合年初制定的预算目标,预算完成率100%。(2)项目成本(预算)节约情况:在资金管理方面做到专款专用,严格控制专项资金的支出合法、合规使用,无节流、挤占、滥用情况。2、项目效率性分析(1)项目实施进度:该项目是按照工作的需求逐步进行,到202X年底,项目支出执行进度为100%。(2)项目完成质量:按照上级卫健部门和政府的要求履行职责,较好的完成卫生服务工作。3、项目效益性分析1 .区直(属)社区卫生服务中心、村卫生室在湖南省医药采购平台进行采购,并实行零差销售,执行率达100%。2 .基本药物配备使用金
6、额占比不低于本单位年度要求采购总金额的70%,202X度基本药物年度配备率达76.96%。3.全区基层医疗机构50种补充议价药品金额不超过本单位网采总金额的8%,202X度实际占比度未0.04%。三、存在的问题部分带量采购药品申请使用量与实际配送量不符,不能满足临床需求。四、有关建议请求上级协调,维持医药配送链货源稳定。基本药物补助项目绩效自评报告篇2一、绩效目标分解下达情况(一)基本药物制度补助中央财政和省级财政补助资金预算情况。202X度,中央财政和省级财政安排基层医疗卫生机构(含村卫生室)实施基本药物制度补助资金126552.98万元,其中:中央财政转移支付补助资金81670万元、省级财
7、政补助资金44882.98万元,涉及全省21个市(州)的183个县(区、市)。中央财政和省级财政补助资金均采取因素分配法,按照常驻人口数和村卫生室个数进行资金分配并下达。主要考虑两个因素:一是对基层医疗卫生机构实施基本药物制度的补助资金,按四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度经费补偿方案的通知(川财社(20xx)15号),中央财政以“以奖代补”的方式进行补助。地方财政按省、市、县三级负担,省级按常住总人口平均每人每年2元标准补助,市级按常住总人口每人每年3元标准补助,县级按服务人口每人每年不少于3元标准补助。二是对村卫生室实施基本药物制度的补助资金,按财政厅、省医改办、卫生厅关于下达村卫
8、生室实施基本药物制度中央专项补助资金的通知(川财社(20xx)178号)规定:中央财政补助资金按照全省农业人口数和村卫生室个数各占50%的比例进行计算。省级财政对村卫生室的.补助政策,根据四川省财政厅关于进一步提高农村卫生室财政补助标准的通知(川财社(20xx)170号)精神,从202X起,省级财政对村卫生室补助从原来的3000元提高到4500元(高海拔地区仍执行1万元标准),并按各地实有村卫生室个数计算补助资金。市县补助标准从20xx元提高到2500元,按实有村卫生室个数计算补助资金。(二)绩效目标情况。一是巩固基本药物制度改革成果。政府办基层医疗卫生机构、村卫生室全覆盖实施基本药物制度,并
9、实行零差率销售。鼓励非政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度。二是规范药品集中采购与供应。加强药品供应监管,督促药品生产经营企业及时、足量供应药品,满足基层医疗卫生机构临床用药需求。实行基层医疗卫生机构药械采购积分考核管理,坚持通报约谈制度,支持其优先使用基本药物。严格执行企业不良记录管理制度和商业贿赂不良记录,依法规范药械采购行为。三是加强基本药物制度落实情况监管。将基本药物制度执行情况纳入综合督查范围,强化政策落实到位。在此基础上,充分发挥各级卫生计生监督执法机构的监管作用,按照基层医疗卫生机构基本药物现场检查指引要求,将基本药物监管纳入各级卫生计生监督执法机构日常检查中,全年检查覆盖所有
10、基层医疗卫生机构。二、绩效目标完成情况分析(一)资金投入情况分析。L项目资金到位情况。截至202X底,中央财政和省级财政对基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度补助资金已全部在规定时间内下达到市(州)及扩权县。具体下拨情况见下表2 .项目资金执行情况。截至202X底,中央财政和省级财政对基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度补助资金已全部下达到市(州)及扩权县。从实施情况看,该项目对基层医疗机构和村卫生室实施基本药物制度后的减收部分进行了合理补偿,保证医务人员和村医的合理收入不降低,确保基层医疗机构的正常运行,基本满足基层群众的基本医疗卫生服务需求。截至202X3月底,基本药物制度中央
11、财政补助资金已支出78195.66万元,执行率为95.75%o3 .项目资金管理情况。各地均按照中央和省级财政基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法(川财社(20xx)5号)要求进行资金管理,财务管理严格、核算规范、支出合理、制度健全,能很好地拨付、使用好各级基本药物补助专项资金,未发现违规违法行为(二)绩效目标目标完成情况分析。1 .产出指标完成情况分析。(1)绩效目标完成任务量。我省自202X开始执行国家基本药物制度,通过不断完善基本药物制度运行机制,进一步规范用药行为,基本药物使用率不断提升,医药改革成效初步显现。一是巩固基本药物制度实施成果。全省183个县(市、区)所有政
12、府办基层医疗卫生机构、村卫生室全部实施基本药物制度。鼓励非政府办基层医疗卫生机构、等级医疗机构实施基本药物制度,到202X底实施基本药物制度的二级医疗机构使用基本药物比例达52.34%,三级医疗机构基本达到35%o基本药物制度实施范围目标基本实现。二是基层医疗卫生机构服务能力提升。基层医疗机构床位数和诊疗人次逐年增加。到202X底,全省基层医疗卫生机构床位数13.94万张,较去年增加0.74万张;平均每个基层医疗卫生机构床位29.28张,较去年增加1.61张。乡镇卫生院总诊疗9710.86万人次,较去年增加3.54%,社区卫生服务中心(站)2616.12万人次,较去年增加10.89%o(2)绩
13、效目标完成质量。202X,全省各地认真落实基本药物制度各项政策,进一步巩固政府办基层医疗卫生机构和村卫生室全覆盖实施基本药物制度的成果。全省政府办基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度,按照规定比例配备使用基本药物并执行零差率销售,药品采购货款执行以县为单位的集中支付。(3)绩效目标完成进度。按照年度工作任务,全省扎实推进国家基本药物制度实施工作,截至202X底,基本药物制度各项目标任务和政策要求均落实到位,全省基层医疗卫生机构运转总体正常。2 .效益指标完成情况分析。(1)基层医疗卫生机构医药费用下降。202X,社区卫生服务中心次均门诊费用86.60元,与上年相比,增幅有所下降;社区卫生
14、服务中心门诊药费占门诊费用的52.66%,与上年相比下降5.05个百分点。乡镇卫生院次均门诊费用54.77元,与上年相比,可比价格上涨1.15%;乡镇卫生院门诊药费占门诊费用的49.06%,较去年下降0.8个百分点,住院药费占住院费用的43.31%,较去年相比下降1.39个百分点。(2)基层医疗卫生机构诊疗服务能力提升。202X基层医疗卫生机构门(急)诊疗量同比增长3.46%;出院人数同比增长9.97%,基层医疗卫生机构在医疗卫生服务体系中的“网底”功能得到一定强化。村级卫生机构总诊疗人次数减少,应进一步加强引导和管理。三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施随着分级诊疗等医改重大政策的持续推进
15、我省基层医疗卫生机构也面临一些问题,主要表现在:基层医疗卫生机构与等级医院在规模、功能、业务量等方面差异较大,导致等级医院用药选择目录较基层医疗卫生机构差异明显,上下级目录还不能充分、有效衔接。加之,群众普遍存在追随优质医疗资源、趋高就医、高预期就诊的观念,患者用药习惯受上级医院影响很大,基层用药目录一定程度上影响了病人下转和下沉,尤其是集中表现在高血压、糖尿病等最常见慢病患者身上。改进措施:严格执行国家基本药物目录,加强基层医疗机构基本药物使用监测,督促其落实基本药物采购使用最低占比,强化优先使用基本药物的意识,提高基层安全用药水平,切实发挥基层在卫生健康体系中的网底作用。基本药物补助项目
16、绩效自评报告篇3一、项目概况(一)项目基本性质、用途和主要内容基本性质:保障公路建设项目的实施、保障公路水路规划报告、专题研究报告、可行性研究报告、勘查设计成果、环境影响评价报告、概预算审核报告和招标代理服务等。主要用途为2方面:1 .完善我省公路网结构支持公路建设24个项目,其中:文城至铜鼓岭、S302黄屯、S336琼中营根至中平、省道S317金马大道金江至大丰互通改建、省道S308美洋线储州互通至洋浦、白马井至春兰公路改建工程、红旗至旧州公路改建工程、省道S516利国互通至球港公路新建、G98环岛高速公路大坡互通改建、G9811中线高速琼中互通改造;G9811中线高速水潮互通及连接线公路;
17、G9813万洋高速南丰互通;G9813万洋高速王五互通及连接线、琼中至乐东公路、万宁至洋浦公路、文昌市昌洒至铺前滨海旅游公路、五指山至保亭至海棠湾高速公路、S203铺文线铺前至宋氏祖居段改建、海口羊山大道至定安母瑞山公路(定安琼海段)、省道323海口港马村港区南二环路延长线、省道S215长征至英州公路新改建、省道S345坡新线改建、琼海港下至潭门滨海旅游、G540毛九线公路改建。2 .用于公路水路规划报告、专题研究报告、可行性研究报告、勘查设计成果、环境影响评价报告和招标代理服务202X,厅机关各处室在“公路建设”支出的主要为:一是编制海南省综合运输服务“十四五”发展规划、海南省交通运输信息化
18、十四五”发展规划、海南省”十四五“公路发展规划和海南省”十四五“水路发展规划、海南省“十四五”公路水路交通运输规划发展纲要、琼州海峡高铁过海及新海片区综合交通运输规划、琼州海峡客运滚装港口布局规划方案、琼州海峡高铁过海及新海片区综合交通运输规划、海南现代航运服务业发展规划、海南游艇管理政策创新研究、海南游艇管理政策创新研究、海南省游艇产业发展规划研究、海南港航国际一流营商环境研究、琼州海峡滚装运输客货分离和调峰措施研究项等14个公路水路规划编制和课题研究。二是编制海口港马村港区规划局部调整环境影响评价。三是七坊至金波等27个项目勘察设计尾款。四是海榆东线蓬莱至嘉积段和陵水至田独段公路改建工程
19、项目、海榆中线永兴至枫木段改建工程跟踪审计及竣工决算;132旅赤岭靶场道路、细水乡什席至番打国防公路改建项目等财务审计。五是完成琼州海峡客滚运输航道安全评估及拓宽方案专题研究、海口港马村港区规划局部调整环境影响评价2个招标代理服务。(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况L预期总体目标和阶段性目标(1)项目的总体目标形成公路水路规划报告、专题研究报告、可行性研究报告、勘查设计成果、环境影响评价报告、概预算审核报告和招标代理服务,扎实推进项目建设,确保完成年度项目建设前期及后期收尾工作。(2)本项目阶段性目标根据公路建设项目实际情况以及绩效自评表制定了如下绩效目标:略二、资金使用管理情况(一
20、项目资金执行情况分析项目初始预算为8,259.4万元,实际到位资金8,259.4万元,资金到位率100%。项目资金使用8,259.4万元,资金使用率100%。主要支出构成:工程款7073.11万元、项目咨询、规划编制、招标代理、审计费等11,86.29万元。(二)项目资金管理情况省交通运输厅严格按照有关规定使用资金,做到专款专用。根据项目实施进度拨款、使用资金。按省财政厅会计核算站要求,严格履行规定的审批程序和完善的手续,接受省财政厅、省审计厅、省纪律监委驻厅派出组等机构对资金送的跟踪监督检查,确保资金使用安全和高效。三、项目组织实施情况(一)项目组织情况分析202X工程项目主要开展项目的前
21、期及后期建设工作,规划处根据相关采购规定进行服务类项目采购,厅机关业务处和财务处对资金支出共同监管,确保资金使用合理、安全。(二)项目管理情况分析通过加强项目过程管理,确保工程顺利实现目标任务。一是不断健全管理制度,进一步完善工程项目质量、安全管理体系;二是加强对现场工程试验检测监控,强化日常监督检查;三是定期召开工作例会,加强项目质量安全动态监管;四是通过组织召开现场观摩会和交流活动,进一步发挥示范引领、弘扬工匠精神;五是对工程实行质量“零容忍”、坚决对不合格工程进行返工处理;六是有针对的开展安全教育培训和各类应急救援演练,强化现场安全生产管理。同时,加强项目统筹管理,提高资金使用效益,坚持
22、工作实施进度申请拨付资金,每季度召开会议,仔细分析项目支出慢的原因,采取有效措施,确保资金按时支出,预算执行率按序时进度和年度预期目标。四、项目绩效情况(一)项目绩效目标完成分析。1 .项目的经济性分析(1)项目成本(预算)控制情况省交通运输厅为保障加快预算执行进度的同时,严肃财务支出纪律,加强支出管理,严格按照程序办理拨款手续,严禁违规开支和年底“突击花钱”,切实提高了预算资金使用效益。(2)项目成本(预算)节约情况在项目经费使用上,遵循按合同付款的原则,突出过程控制,增强预算执行力,坚决压缩无效支出,厉行节约,反对浪费,使项目实际成本控制在合同可控范围内,达到项目预期降低成本的目的。2 .
23、项目的效率性分析(1) 202X项目执行情况良好,基本保障厅机关年度工作任务。(2)项目完成质量:项目年度指标值和全年实际值一致,较好的完成了预期目标。3 .项目的效益性分析(1)项目预期目标完成程度:根据设立的绩效目标,较好的完成了任务,分别为:一是支持了公路建设24个项的前期工作及收尾等工作,如文城至铜鼓岭、S336琼中营根至中平、省道S317金马大道金江至大丰互通改建、省道S308美洋线储州互通至洋浦、白马井至春兰公路改建等工程项目;二是完成了14个公路水路的规划编制和课题研究;三是编制了海口港马村港去规划局部调整环境影响评价;四是完成了七坊至金波等27个项目勘察设计尾款;五是海榆东线蓬
24、莱至嘉积段和陵水至田独段公路改建工程项目、海榆中线永兴至枫木段改建工程跟踪审计及竣工决算;132旅赤岭靶场道路、细水乡什席至番打国防公路改建等项目财务审计;六是完成琼州海峡客滚运输航道安全评估及拓宽方案专题研究、海口港马村港区规划局部调整环境影响评价的2个招标代理服务。(2)项目实施对经济和社会的影响:项目内容符合我省交通运输系统建设需求,建设工程前期工作队我省交通运输系统建设有较大的的促进作用,建设规划对我省交通运输系统发展有较好的指导作用。202X公路建设支出了8,259.4万元,项目的实施,间接的促进了社会综合效益。4 .项目的可持续性分析公路建设项目是省交通运输厅每个预算年度必须设立的
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