某有限公司财务报销制度.docx
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1、费用报销制度目录XXX有限公司财务报销制度(讨论稿)-1-第一郃分总如1-第二部分借支管理规定及借支流程-1-使三部分鳗食性费用报销规定及潦程-2-第四部分R常茨用报Ui别度及流程-3-第五部分专项支出财务报城及波程-B-第六部分其他相关规定-9-第七部分报包时面的只体奴走-10-第八部分用则-10-XXX有限公司财务报销制度(讨论稿)(2014年04月制订)财务报销制度,是指公司通过制定相应的制僮,规定各项费用的开支标Jft.并依据这些制慢对公司各项日常费用的开支进行严格的计划、核算控制、考核与奖惩,以将公司的各项费用控制在尽可能合理的葩困内,杜绝浪费,提高经济效薇,谷坦管理人员和业务人员要
2、树立成本意识。I1.T分总则第条为准班核算和监忤公司的成本费用支出,加星公司内部管理.视兔公司财务报销行为,他导一切以业务为乖的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度.第二条本制度根据相大的财经法律、法规及公司的实际情况,将财务报销分为H常办公能用.工薪福利及相关费用、税优支出、工程相关支出及专项支出为,以下分别说明报的相关的借技流程及各项支出巽体的财务报摘制度和报锢ifi程,第二部分借支管及借支灌程第三条借款管理规定(一)出差倍款:出差人员凭审批后的出差巾请表按批准额度办理借款,出差返回5个工作H内办理报销还放手绘,(二)其他临时借款,如业务费、周然金等,借款人员应及时报帐,除周转金外具他
3、借M:吃则上不允许瞄月借支。()各项借款金Si超过5000元应报前一天通知财务部符款.(四)借支金濒权限:1 .借支金施2000元以上的.须报公司总经理审核.2 ,2000元以内的借支.公司总经理可书面授权财务部仇或人审批,(授权行须报公司财务部备柒).(五)外出的进村料磊借支现金1万元以上的,除按上述手续外,还向提交物资部门主管/导、财务总瞌、总经理批准的聚物介同聚物计划或请物通,果购合同、采购计划或请购单或填明所的材料名称、牌子、规格、散收、价格、金觎六借欧错账规定:1、借热:销账时应以借款申请的为依据,据实报销,超出申请中公国使用的,织经主管汲导、财务总歌、鱼给理批准,否则财务人员有权拒
4、葩In帐;2、借领支票者15!则上应在5个工作H内办理悄帐手续 t)借款未还者规则上不得再次借款,边胡未还借支者转为个人借款从工责中扣回.八)借支的现金.要在当月月末前.结济借支.第四条借款淞和()借款人按规定填写借款她注明借款事由、借款佥嵌(大小写须完全致不得涂改)、支票或现佥.(二)审批流程:主管部门经理审核签字一主酋会计划核一时务总监审批一公司总羟理审批.(V)也务付款:他欧凭审批后的借款总到财务部出纳处办理领款手线.第三N分经普性费用报1规定及流程第五条公司的经洋性费用(包括人工费*运帮,材料1支付,由公司总经理审批.(如公司发生的材科费、运费.人工费次敷频繁、一太多,可由总经理书面授
5、权委托总监或相关的部门负责人审批井以书面形式公司财务例;备案).第六条材料费用的支付程序:材料进仓验收一仓陈记账一财务审核一财务效监审批r以任理(或受权人印批一报张支村第七条支忖相关手续(一”H关部门尔将采购合同原件及复印件送交财务修笈案,W务部审核后,格采购合同原件返还,保留发印件。(二)材料款(告原辅材料.志存商品、物料用品、(K支付的原始凭证须有发票(包括材料采购发票、运粕发票).送货堆及袋收通、材料清单. =)由供货单位开出送优通,无送货通的由收贷部门开具入陈单.送优单要由送货单位加卬章,送货单或者入麻埴耍由送货人笠名、采购短办人签名、收优验收入签名.(四)供货方凭送伪的或者入库不连同
6、发票到财务邮,经财务部核对无误后,凭射务都开具的双方确认的材料湎小,先总经理审批,并在发票笠字后,方可支付,支付凭证(发票)织有收款给手人翁字、总姓理些批、采购烧办人纥字。 五)用料部门负击人须在库房管理员月末提交的材料汇总表上转字确认. 六)送货单或入库第必须坨写明用科部门(项目名称)、货物名称、埋格、包装规格.ftft,期价,金撇,并由送货人、收货人笠放. 七)材料款的支付,须通过银行转账支付,特殊情况须现金支付,家提前通知所在公司财务部,并经主管会计,财务总监审核.第四部分日常费用报储制度及流程第八条H常费用生要包括走施黄、电话貌、交通畿、办公费、低的易耗局及备乱符件.业务招待例*培训费
7、资料褶等.在一个候算期间内.谷项取用的累计支出限则上不得超出预算.第九条黄川报用的一般规定 )报销人必须取得相应的合法票热(相关现定见发票首理IM度,且发票背面有经办人签名.(二)填写报销/应注意:根榭费用性脑填写对应单楙:严格拉通据要求项H认其写注明闲件张数:全Si大小写须完全,致(不得涂改:简述费用内容攻事由.按规定的审批程序报批.(四)报销Sa)O元以上福提派一天通知财务部以便备欧.第十条跷用报钳的段范程报错人整理报销单据并填均对应费用报销以一须办理中请或出入阵手续的应附批准后的申请堆或出入昨单一门经理审核彩字一分管总监审核彩字一主管会计史核一财务总监审批一总经理审批一到出纳处报销.卜
8、一条塞旅费报销:W度及流程 -)销仰业务人员您旅费开支标准,由的传总监主持制定(包含农区域姓理薪酬手3B中).姓总经理批准后,于每年度12月向M务他报迂下一年度开支标准.具他人员,乍船费可实报实i11(需打的、坐飞机的需WJ示公司总经理);住宿畿和Ij费,总灶理的m用按弧据实报实销,其他人员双歆报销,按以下标准执行,级别住宿费(元/晚,人)伙食费(元/天)备注总经理、总监总经理助理300120部门及理、副姓理200100一骰员工闻80(:)费用标准的补充说明:1 .整加学习培训的,如由主办唯位安神的.从主办耿位.没有的.按上述标准执行.2 .上述伙食费标准,允许在偏整20%范附内据女报错,住宿
9、费严格按标itt执行-特殊恬况需依标准开支的,须请示总经理批准.3 .型旅费的报惮,材料采购的,妥与同批次的材料总据胴Ifi1.总报错,K他些旅费,要在里族发生的次月底旗阿取报销,否则,财务部行权拒绝报错.4 .出差时由时方按待的位提供着饮、住宿及交通工具等将不予报够相美?用,报销流程1.出差申请:拟出差人员首先城写出差申请衣3.评细注明出差地点、目的、行程安技、交通工具及预计差微费用项目等.出差申请唯由总羟理批准.2 .倡支整旅费:出差人员将审批过的山拴巾请来)交财务部,按储秋管理规建办理仍砍手按,出鼬按规证支付所借款项.3 .联票:出差人员持审批过的出差申请复卬件,到行政部订票(原则上机票
10、书,用支SJ支付,特殊情况不使用支票的,;布事先书面说明情况,珀审批人投字后报M务符案).4 .返网报销:出足人员庖在回公司后五个工作日内办理报钳事宜,极推差族饶用标准埴写花放费报销的3,制门娩理审核拴字,财务部审核翁字,总烬理审批I原则上町款未满者不予办理新的借支。第十二条电话费报能制度及流村(一)费用标准1.移动通讯费:为了兼届效率与公平的原则.员工的手机费用的报精采用与为位相关M.即依榭不同酒位,根据员工工作性质和职位不|可设定不InJ的报情标准.具体标准见公司相关背理限变规定.5 .限定电话费:公司为姐工提供工作必须的固定电话.并由公司统支付话费。不被的员工在上班期何打私人电话.(二)
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