基层工会财务收支审计方案.docx
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1、基层工会财务收支审计方案一、审计目的为进一步增强公司基层工会财务治理,标准财务行为,保证 工会资金平安,提髙资金使用效果,保证XX工运事业的开展, 制定本方案.二、审计依据立项依据审计处审计工作方案、公司领导要求.定性和处理依据?XX工会会计根底工作标准?、?xx公司工会财务治理方法 试行?、?XX公司“三不让承诺专项资金财务治理暂行 方法?等.三、审计内容及查证要求资金平安治理情况1检查银行账户开设是否符合规定,有无多头开户、违规开 户、结算所以外开户情况,根据单位规模抽查至少三个月银行存 款日记账与银行对账单进行逐笔挑勾核对,对其他月份可采取将 银行与银行存款日记账的当月收入、支出累计发生
2、额进行核对的 方法进行检查,确认各月份的余额是否相符,是否编制调节表. 有无出租出借账户、收入、支出不记账的问题.监盘库存现金是 否账实相符,有无不按?现金治理条例?规定使用现金及保存账 外资金的问题.检查是否严格执行公司工会?关于增强支付个人 款项治理的通知?.2. 检查是否存在用工会资金对外进行投资、借款、担保的情 况.3. 检查大额资金使用联签制度执行情况:是否单笔2万元以 上的资金使用经由工会主席、财务负责人共同签字同意,单笔超 过5万元及时上报局工会财务,财务部门才办理付款手续等.债权、债务暂付款、借出款检查债权、债务核算内容是否正确,清理是否及时,余额是 否正确;是否存在一年以上的
3、应收款项长期挂账的问题.资产治理情况检查固定资产核算是否正确,新建、报废、调拨固定资产是 否上报公司工会资产治理办公室备案、审批.工会经费财务收支情况检查会员会费的计提是否正确,各项收入是否已按收入来源 完整、合理进行核算,是否存在以收抵支、账外账,“小金库的 情况.检查收支预算执行情况,是否执行了工会主席“一支笔 审批制度,是否存在擅自扩大工会经费开支范围的情况,是否存 在为用足预算发生不必要的支出或虚报支出的情况,检查工会经 费收支是否存在其他违反财经纪律的情况.代管经费支情况检查“三不让专项资金的使用工程及金额是否经公司审批, 1 -是否存在随意合并或改变工程及金额的情况,“三不让资金的
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