审计局审计项目质量自查情况报告.doc
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1、 审计局年度审计项目质量自查情况报告撰写人:_日 期:_审计局年度审计项目质量自查情况报告根据江苏省审计厅关于转发审计署xx年审计业务质量检查工作方案的通知要求,我局对xx年度实施的13个审计项目的质量进行了自查。从贯彻落实国家审计准则和相关法律法规、审计质量内部控制机制、审计卷宗质量等方面进行了自查,结果表明我局在审计执法工作中,严格遵守审计相关法律法规,具有较为完善的审计质量内部控制机制,审计档案卷宗完整且符合审计质量控制的要求。通过自查,也梳理出一些不足之处,我们将及时予以纠正和改进。一、领导重视,周密安排自查工作我局领导高度重视此次质量检查活动,要求充分认识审计质量检查的重要意义,要以
2、此次自查为契机,认真梳理不足,研究整改措施,使审计业务质量跃上新台阶。为深入开展此次自查活动,局内召开会议,明确了自查工作的负责人、提出了自查的主要内容、研究了自查工作的开展形式、规定了自查工作各个环节的工作时限,为自查工作提供了组织保障。二、有序开展,二次复核审计卷宗全局人员上下联动、密切配合,对质量控制工作的人员配备、审理项目数量、项目质量责任追究情况进行了统计;对规章制度执行情况、质量控制的做法进行了梳理;对审计卷宗的实施方案、审计证据、审计工作底稿、审计报告文书等对照审计质量控制的要求,进行二次复核,并将存在问题归纳梳理。三、梳理结果,总结主要经验做法(一)审计质量控制体系完备、机制健
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