预算编制情况汇报.doc
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1、 预算编制情况汇报撰写人:_日 期:_预算编制情况汇报xx年,区财政工作在区委、区政府和上级财政部门的领导下,在区人大棠委会、区政协委员会的监督支持下,在各职能部门的密切配合下,坚持“三个代表”重要思想和科学发展观,围绕全区中心工作,充分发挥职能作用,加大财政收入征管力度,重点保障民生支出,深化财政各项改革,强化财政监督管理,全面完成区人大和政府下达的各项财政工作任务,有力地支持和促进全区经济和社会各项事业平稳较快发展。一、 财政收支情况全区地方财政一般预算收入27.48亿元(新口径,下同),增收5.54亿元,增长25.26%(比上年,下同);税收返还收入3.32亿元,上级补助收入5.46亿元
2、调入资金1390万元,债券转贷收入920万元,上年一般预算结余2.17亿元,收入合计38.67亿元。一般预算支出26.96亿元,增支4.06亿元,增长17.75%;上年结转支出6791万元,上级补助支出4.22亿元,上解支出2.88亿元,增设预算周转金5000万元,支出合计35.24亿元。收支相抵,年终滚存结余3.43亿元,其中净结余8521万元。区级地方财政一般预算收入10.72亿元,增收1.92亿元,增长21.87%;税收返还收入1.90亿元,镇级上划税收比例分成及增量分成2.09亿元,镇级上划体制转移支付补助基数及出口退税负担数等1.76亿元,上级补助收入5.46亿元,调入资金1390
3、万元,债券转贷收入920万元,上年一般预算结余2.16亿元,收入合计24.34亿元。一般预算支出14.84亿元,增支1.98亿元,增长15.41%;增设预算周转金5000万元,上年结转支出6791万元,上级补助支出4.22亿元,上解支出6691万元,支出合计20.91亿元。收支相抵,年终滚存结余3.43亿元,其中净结余8516万元。区级基金预算收入26.06亿元,增收14.22亿元,增长120.02%;上级补助收入1363万元,上年结余5.78亿元,收入合计31.98亿元。基金预算支出23.52亿元,增支14.19亿元,增长152.14%;上年结转支出1.65亿元,上级补助支出512万元,支出
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