XX建筑企业工程物资采购管理办法.doc
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1、建筑企业工程物资采购管理办法为进一步规范工程物资采购管理工作,促进公司物资管理走向规范化、精细化、程序 化,同时也为控制项目成本支出,提高工程项目整体效益。结合目前公司项目管理的实际情 况,依据“统一领导,分级管理”原则,制定本办法。1 、管理办法编制目的及适用范围:确保物资从计划、采购、保管、耗用到余料处理、材 料款支付的全过程处于受控状态。该管理办法适用于公司所有项目部及自有施工队工程物 资的采购管理。2、相关部门及人员的职责2.1、公司总经理:审批大宗材料采购计划及采购最高限价,审批采购合同及材料款支付申 请表。2.2、公司综合管理部和工程部:负责所属各项目的物资采购工作的监督、检查;参
2、与材料 采购招标与合同评审,指导项目部零星材料采购和监督项目部的材料验收、保管、发放和 回收管理工作,定期检查项目部的材料收发存原始记录、凭证、报表和台帐,合理控制材 料消耗。2.3、公司财务部:审核项目部提供的材料采购资金计划;根据公司“资金平衡计划”和领 导审批的材料款支付申请表意见,按公司规定的财务制度支付材料款。2.4、公司成本部:负责审核项目部材料采购计划表,负责审核材料款支付申请表。2.5、项目部1)项目经理:项目部材料控制的第一责任人。全面负责本项目的物资采购工作,按物资采 购管理办法的要求做好材料计划、材料采购、材料使用、废旧物资处理等的审批及上报; 组织大宗材料的采购招标;负
3、责合同洽谈、评审、签订工作;审核工程项目各类材料结算 表及材料款支付申请表。2)项目总工程师(技术负责人):为项目物资采购工作提供技术指导和监督,负责组织项 目部编制项目物资需用总计划,按规定做好材料计划审核工作。3)项目技术部(预算员或施工员):参与编制项目物资总需用计划,按实际进度编制材料 需用计划、配合材料员办理领料手续。4)项目物资部(材料员):负责材料供方的调查评价,收集供方资料,按规定做好拟采购 材料的询价及供货方评价;材料采购、物资进场和验收、不合格物资处理等各项工作。5)项目质检员(或安全员):按规定主持物资验收工作,坚持三验制(质量、数量及资料), 做到进场材料手续完备,严格
4、把好收料验收关。6)项目试验室(资料员或取样员):负责物资取样、送检等试验方面的工作,收集及保存 物资质量证明材料等工作,确认进场材料的质量,对不合格材料提出处理意见。7)项目保管员:负责仓库帐物管理,做好材料入库验收、登记、保管、发放工作;确保现 场料具物、账相符。做好材料定期盘点和工程竣工后剩余材料的回收工作。3、采购物资的分类:3.1、按采购物资的重要程度分为重要材料(A类)、一般材料(B类)、辅助材料(C类) 三类。1)、A类材料,属关键重要性材料。主要包括:钢材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、防水 及保温材料、墙地砖、电线、电缆、大型设备等。2)、B类材料,属一般性材料。主要包括:砼外加
5、剂、石材、涂料、电器开关、配电箱、 架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。3)、C类材料,属次要辅助性材料。主要包括:五金化工、日用杂品、工具、低值易耗品 (切割片、螺丝、铁钉等)。3.2、按材料数量分为大宗材料和零星材料两类。1)、大宗材料:指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料,主要包括A类和部分 B 类材料。2)、零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括部分B类材料和C类材料。4、物资采购控制指标 4.1、成本控制部编制物资需用总计划控制表(即单位工程材料分析表),作为整个项目材料消耗的控制依据,控制性物资需用总计划应在项目开工前 7日内提出,具体规定为:1)、由公司成本控制部根
6、据施工图纸及施工方案做材料分析,编制项目物资采购控制指标 (即各种建筑材料总需用量)2)、编制依据:(1)图纸或设计变更等;(2)工程量清单;(3)施工组织设计及施工方案3)、材料汇总表编制的内容:所需物资的材料名称、技术参数、规格型号、数量等。4)、材料汇总表编制的要求:按层按部位,分类别分别列项。5)、材料汇总表由成本部经理审核、工程部经理审批。批复通过后下发工程部、综合管理 部严格执行,财务部留底备案。5、项目物资采购流程5.1、项目部编制材料采购申请表项目部技术负责人和施工员根据现场实际施工进度及时编制近期材料需用计划,与材料 员及仓库保管员结合,在统计物资库存后编制材料采购申请表(实
7、际需用 7日前编制), 编制完成签字后递交项目经理。经项目经理审核后递交公司成本管理部,成本部于 3 日内 审核完毕。经成本部主管人员批准后可以开始组织采购(大宗物资须综合管理部审批)。材料采购申请表编制要求:应根据施工进度计划,实际施工进度和现场库存结合市 场供应情况编制,以防止实际需求与采购计划脱节,造成施工中材料积压或停工待料现象。如因施工进度变化、设计变更等特殊情况需要调整材料采购计划或对于确实急需且未列 入月度物资采购计划的物资,项目部可随时填写物资紧急采购计划并及时上报成 本部和综合管理部审批。若出现实际采购量超出物资控制指标,由项目部(施工员、技术负责人、材料员)编写 分析报告,
8、项目经理审核后报公司成本部,经成本部签字确认,报公司工程部(综合管理 部)和总经理决定处理方案。5.2、材料供应商的选定及价格的确定材料的采购形式有以下两种:(1)、大宗材料实行公司集中采购或项目部招标(邀标)采购和固定厂商长期报价采购 。项目部采购计划得到批准后,即可组织采购材料的招标工作。具体流程为:进行市场调 查(调查应包括:营业执照、产品认证、产品加工制造能力、检验能力、技术力量、履约 能力、售后服务、经营业绩等)一 选择合格的材料供应商(三家以上)一 通过招(邀) 标方式确定候选供应商(采用招标、询价比较、协调等方式确定材料供应商)。招标确定供应商时参与人员做到公司和项目(两个以上部
9、门)且不得少于 3 人共同参 与,对不同供应商所提供的报价文件(产品质量、技术参数、价格(是否含税)、付款条件、 售后服务)进行认真分析比较,并将最后选定此供应商的理由做记录,以备查用。对于金 额较大或重要物资采购,应对生产厂家进行实地考察,充分了解对方的资信程度,供货能 力和现货品质。(2)、零星材料项目部可采用及时询价,上报审批后自行采购。 具体程序为:项目部接到成本部审批后的采购申请表后,根据采购单对采购材料数量、 质量和技术参数的要求,向不同的供应商(必须精选三家以上的供应商)进行询价。(内 容包括价格、质量指标、售后服务、折扣和付款条件及交货时间;营业执照复印件,资质 证明,报价单汇
10、总表等证明文件,均需加盖供应商公章并留底备查)对于供应商的报价资料进行整理后,材料员应深入分析,拟订议价方式后与供应商议价。 材料员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后编制材料调研情况 表,经项目经理审核后,进行采购。其中单项材料总采购金额在 5000元以上的实行采购询 价审批制,材料员在对物资市场进行充分调查之后,编制材料调研情况表,由项目经理递 交材料调研报告到公司成本部(综合管理部)批准后方可实施采购。5.3、采购合同管理大宗物资采购由项目经理牵头,会同成本部、综合管理部或工程部与供应商进行商务谈 判,确定最终采购价格及合同其它约定,并在协商一致的情况下签订采购合同。
11、采购合同应包含以下基本条款:(1)、材料供应商名称(或姓名)、资料(或证件)、地址(或住所)及联系方式;(2)、合同标的物的名称 、数量和质量(货物的规格、型号、计量单位、数量件数以及质 量标准、技术参数);(3)、价款及支付方式(货物单价、暂定总价和结算方法、支付方式);(4)、履约期限、地点和方式及双方的权利义务;(5)、违约责任及争议解决方法;(6)、其他约定(明确验货标准,验收程序和运输及卸车责任、保修期限及不合格品和剩 余物资退换货约定等)。所有物资采购合同必须由公司各部门会签后才可盖章生效 。合同签订后,一份留项目 部(项目采购人员按合同组织采购材料),一份交综合管理部(工程部),
12、一份交财务部(财 务部根据采购合同及采购计划安排采购资金)。6、物资进场及使用管理设置材料实物账:建立计量、验收;入库、出库;盘点、对账制度,账、物必须相符。 库存限量管理:对于工程用料,应按照工程进度、预算用量、市场供应情况等因素确定适 度库存量,保证施工正常进行。6.1、材料进场验收:1)材料进场时,必须根据材料计划、订货合同及合同约定条款和经双方确认封存的样品 由材料员组织质检员和库管进行质量和数量验收,并要求厂家提供产品合格证书及质检报 告,认真核对物资的规格、型号、数量、标识,检查物资的外观质量和运输损耗情况,质 检员对进场材料进行质量检验,并由资料员登记物资台帐。各项技术指标符合要
13、求后,才 能入库和投入使用。未验证或经验证确认为不合格的物资不得用在工程上。2)按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺,计算准确。随货同行 的材质证明等相关资料齐全,复印件须加盖厂家(销售商)公章,内容满足施工要求和管 理需要。物资点收后方可办理材料验收单,并据以登记材料台帐。材料验收单上至少要由2 名验收人签字。材料员、库管员人数不足时,项目经理指定有关人员协助验收。随货技 术资料交资料室保存。6.2、材料入库物资经检验合格,可办理入库手续,填写入库单。库管员以收料单作为进帐凭证,验收合 格后在入库单上填写实收记录,如有差异必须附有验收记录一并登帐。入库单一式三份。6.3、
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