大型集团公司内部控制存货采购控制制度.docx
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1、大型集团公司内部控制存货采购控制制度制度名称存货采购控制制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为了加强对企业存货采购过程的规范化管理,确保存货采购及时完成,特制定本制度。第2条本制度适用于对企业在开展采购业务的过程中所需各类存货的采购中清和实施过程的控制。第3条存货采购的类型包括常规性采购、临时采购和紧急采购。第4条常备原料和物料由仓储部门提出申请,非常备原料和紧急采购由使用部门提出申请。第2章存货使用部门存货采购申请控制第5条存货采购申请的提出存货使用部门填写采购申请表,详细注明需求设备或物品的品名、型号、技术标准、数量、预计价格、需求原因、要求到位时间等。第6条存货需
2、求部门经理将采购申请表提交给财务部,财务部根据本期预算及上级经理意见审核批准并靛章。第7条物资需求部门将财务部批准靛章的采购申请表交给采购部。第8条采购部经理指导采购人员根据采购申请表内容选择合适的供应商。与供应商达成购买意向后,采购部工作人员编写采购合同。第9条采购部采购人员将采购合同交给物资需求部门,物资需求部门检验所购设备是否是所需设备,并报本部门经理审核签字。第10条采购部经理、财务总监和总裁根据各自的审批权限审批采购合同。第2章仓库存货采购申请控制第11条仓储部根据现有存货的库存量计算出请购量后,填写请购单,交采购部、财务部及主管领导根据审批权限进行审批。第12条仓储部在提出采购巾清
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