质量管理体系审核检查表.docx
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1、证据记录判定4.2.3文件控制是否符合质量管理体系要求的文件?符合GB/T19001-2008 的质量手册,或质量手册 并附带转换矩阵表 文件控制清单或 等同物文件批准的授权文件批准记录不同场所文件的 可得性文件处所可知文件可被理解作废文件的贮存是否建立了文件化的文件,确定下列所需的控制? a)在文件发布前得到批准,以确保适宜性? b)必要时,文件评估及更新并得到再次批准 ? c)确保识别文件的变更和现行修订状态? d)确保适用文件的相关版本在使用现场可得 ? e)确保文件保持清晰和易于识别?f)确保外来文件得到识别,并控制其分发? g)防止作废文件的非预期使用,如果它们因任何原因需要保 处置
2、留,则需加以适当的标识?内外部文件通知/发放过程 修改文件的评审 和批准4.2.4记录控制是否建立并维护质量记录,以证明符合要求和质量体系的有质量管理体系记效运行?录记录维护体系,包 括记录的处置证据记录判定记录是否清晰,易于识别和可恢复?质量管理体系记录的清晰度质量管理体系记录的标识环境和存放条件必须与文件的存储方法相协调(如:硬拷贝,软盘等)是否建立书面程序,以明确记录的标识、贮存、保护、恢复、依照GB/T保存期限和处置所需的控制?19001-2008的质量手册根据顾客/法规要求确定的保存期限保存期满后记录的处理包括作废文件的标识残缺/过时文件的标识是否把质量记录作为一种特殊类型的文件并根
3、据问题按照质量手册维4.2.7和4.2.8的要求进行控制?护和控制质量记录的证据5管理职责5.4.1质量目标最高管理者是否确保在组织内相关职能和层次上建立质量目标,包括那些为满足产品要求所需要目标 ?质量目标是否可测量的,并与质量方针保持一致 ?质量成本指标和质量指标值质量目标包括在/与业务计划的联系证据记录判定最高管理者是否定义了质量目标和指标?质量目标包括在/与业务计划的联系质量目标的范围质量目标和指标是否包括在业务计划中?并且被最高管理质量目标包括在/者用于展开组织内的质量方针?与业务计划的联系管理评审会议记录,参加人和适当频次6 资源管理6.1.1.16.1.1.2 培训 I是否明确培
4、训需求,并对所有从事对质量有影响的工作的人 依据GB/T员都进行培训?19001-2008的质量手册从事特殊工作的人员是否在教育、培训、技能和 /或经验等从事特殊工作的方面具备相应的资格证明?员工的培训记录个人记录与人员面谈是否对客户的特殊要求给予特别重视并提供培训?个人培训满足客户特殊要求的证据6.1.1.3 岗位培训I新员工的培训纪 录合同制员工的培 训纪录培训内容是否对对影响质量的新的或变更岗位的人员提供岗位培训, 包括合同工或代理人员?是否通知了影响质量的人员有关不符合质量要求对客户造 成的影响的后果?7 产品实现7.1 与顾客有关的过程7.1.1 与产品相关要求的确定证据记录判定是否
5、确定了:符合政府、安全和a)客户规定的要求,包括交付和售后活动的要求?环境法规的过程b)客户未做规定,但规定或已知和预期用途所必要的要求 ?供方内部的产品c)与产品有关的法律和法规要求?规范d)任何客户确定的额外要求7.1.2 与产品相关要求的评审在向客户作出提供产品承诺之前,是否评审了产品的相关要 可行性研究求?客户的合同评审产品规范评审差别的决定可行性评估合同评审记录是否确保:a)产品要求得到规定?b)与以前表述不一致的合同或订单要求得到了澄清?c)供方有能力满足规定的要求?是否维护评审的结果及跟踪措施的记录? 在客户没有以文件的形式提供要求的情况下, 供方在接受前根据接收准则停是否确认了
6、客户要求?止设计确认和生产确认试验计划7.2 设计和开发7.3.7设计和开发变更的控制更改记录设计变更批准过 程包括拥有知识产 权的设计更改的影 响研究变更管理过程变更记录设计和开发的变更是否予以识别,并保留这些变更的记录? 适当时,在执行更改前是否评估、验证、确认和批准? 设计和开发变更的评估是否包括评价更改对组件和已交付 产品的影响?设计和开发变更评审的结果及必要措施的记录是否予以维 护?7.3 采购7.3.1 采购过程是否确保采购产品符合规定的采购要求?证据记录组织的进货检验货源检验供应商现场的过程审核判定根据对随后的产 品实现过程及其最 终产品的影响确定 的控制方法选择体系表现评级系统
7、供方的供应商手 册选择体系表现评级系统供方实施的供应 商第二方审核结果批准的供应商记 录采购订单/发放单商务合同合同/采购订单的 评审供应冏和米购广品米取的的控制方式和程度是否取决于其对随后的产品实现过程以及最终产品的影响?是否根据供应商按要求提供产品的能力评价和选择供应商?是否建立选择、评估和再评价其供应商的准则?是否维护评价的结果和由此产生的必要措施的记录?7.3.2 采购信息采购信息是否描述采购的产品的信息,适当时包括:a)产品、程序、过程和设备批准的要求?b)人员资格要求?c)质量管理体系要求?是否在联络供应商前,确保采购特定要求的充分性?7.4.3.1 进货产品的质量是否采用以下一种
8、或多种方法确保采购产品质量:证据进货检验记录判定货源检验供应商现场的第 二或第三方审核由指定的第三方确的装配图现场的作业指导 书工作现场作业指 导书的可得性工作现场作业指 导书的可得性作业指导书与控 制计划、设计记录等 来源的联系1 .接收和评估统计数据?2 .进货检验和/或试验,如根据表现的抽样?3 .当有可接受质量表现的记录时,对供应商现场进行第二 方或第三方评审或审核?4 .由指定的实验室进行的零件评价?进行的产品可接受5 .其他客户同意的方法?性的独立性评价7.5生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制适当时,是否在下列受控条件下计划和开展生产和服务的提工厂和设施巡查供?包括:主
9、要的零件和正 a)描述产品特性的信息可得;b)需要时作业指导书可得;c)使用适当的设备;d)监控和测量装置可得和使用;e)监控和测量的执行;f)发放、交付和交付后活动的执行?7.5.1.2 作业指导书 是否为所有负责过程操作的人员准备了文件化的作业指导 书?这些指导书是否在工作现场易于得到?这些指导书是否来源于质量计划、控制计划和产品实现过 程? 工艺文件: 生产现场具备必需的工艺文件,并且保证为受控版本,保持 正确、完整、统一、清晰。7.5.1.3 工序质量控制是否进行工序质量控制,包括:证据记录操作者持证上岗判定a) 一般工序控制 b)关键工序控制 c)特殊工序控制三按生产特殊工序对过程参
10、 数实施连续监控 质控点工序质量分7.5.1.4 设备控制预防性维护证据由规定的量测指 标证实系统有效性关键设备清单预防性维护记录预测性维护实例预测性维护实例供方是否标识关键设备,为机器/设备的维护提供适当的资 源,并建立有效的、有计划的全面预防性维护体系?预防性维护体系至少是否包括:- 计划性维护活动- 设备、工装和量具的包装和防护- 关键生产设备备件的可得性;- 文件化、评估和改进维护的目标供方是否采用预测性维护方法以持续地提高其预防性系统?7.5.1.5 工装管理工装/量具设计人员和资格工装管理程序供方是否提供资源以进行工装和量具设计、制造和验证活动?供方是否建立和实施工装管理的体系,包
11、括:- 维护及修理设施与人员- 贮存与修复- 工装设定- 易损工装的更换计划- 工装设计的修改文件,包括工程等级变更- 工装的修改及相应的文件更改- 用以确定工装状态的标识?如果这些工作中任何一项被外委,供方是否具有对工装管理分包商管理系统活动实施跟踪的体系?(选择、评价和控制)证据记录判定7.5.1.6 生产计划是否以满足客户要求为目的组织生产?生产的计划过程计划系统应基于“拉动”而不是“推7.5.1.5 现场管理现场是否执行“ 5S要求一物流一标识一工艺纪律执行情况动”系统物流通畅标识明显、齐全, 零部件分类、整齐摆 放,区域划分清晰 严格“三按”生产, 执行“三自一控”。7.5.1.7服
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- 质量管理 体系 审核 检查表
