预算绩效自评抽查报告(5篇).docx
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1、预算绩效自评抽查报告(5篇)预算绩效自评抽查报告篇1202X颈算安排和财政工作的总体思路是:以党的十八届四中全会重要精神为指导,全面深入贯彻镇党委、政府各项工作指导思想和要求,正确处理改革发展稳定的关系,继续实施积极的财政政策,努力增收节支,着力解决经济社会发展中的突出矛盾,注重推动经济又好又快发展,促使财政实力明显壮大,更好地促进人民群众物质文化生活水平和健康水平的不断提高。202X我镇财政预算总收入1653万元,比上年预算数增加94万元,增长6乐财政预算总支出1625万元,比上年预算数增加69万元,增长1%,收支两抵,略有结余。一、主要收入(一)一般预算收入640万元,占预算的39%。1、
2、国税收入360万元。2、地税收入280万元。(二)预算外资金收入445万元,占预算的27%。(三)上级补助收入568万元,占预算的34%。二、主要支出项目1 .一般公共服务支出729万元(其中人大经费5万12 .国防支出22万元。3 .公共安全支出56万元(其中普法经费2万元,禁毒经费3万元,防范防控经费3万元,重点地区整治经费4万元,综治干部培训经费3万元,群防群治经费4万元,安全创建经费5万元,人民调解经费2万元,司法行政经费2万元,表彰见义勇为经费1万元,安置帮教经费2万兀)O4 .教育支出15万元。5 .文体与传媒支出15.5万元。6 .社保和就业支出102万元。7 .医疗卫生与计划生
3、育支出95万元(其中区级示范村15万)。8 .节能环保支出35万元。9 .城乡社区支出195万元(其中:规范农村建房支出72万元,城乡环境卫生整治支出118万元,查违拆违支出5万元)。10 .农林水支出288万元(其中扶贫工作经费5万)。11 .交通运输支出16.5万元。12 .资勘电信(安全生产及食药)支出56万元。三、深化财政改革,强化财政管理,严格依法理财,促进经济和社会发展做好202X的财政工作,确保预算圆满完成,对深化改革、壮大财力、促进发展具有重要意义。为此,我们将围绕科学发展和社会和谐,加快推进财政改革与发展,力争在以下四个方面取得新的成效:(一)突出支持经济又好又快发展,培植壮
4、大财源继续围绕镇党委、政府确定的“开放带动、工业强镇、旅游活镇、民营富镇、可持续发展”的总体思路,以加快推进新型城镇化、产业化进程为重点,不断壮大财源,增强财政实力,努力促进我镇经济又好又快发展。一是着力发挥财政调控作用,夯实经济发展基础。积极支持企业速设,有效推进企业发展。认真落实各种优惠政策,帮强扶优,以大带小,引导和扶持其发展,逐步做大做强,形成特色和规模,加快提高其对财政收入的贡献份额。以重大招商引资活动为平台,以项目为载体,大力支持重大招商引资活动,进一步提高直接利用外资水平。二是积极支持自主创新,建设创新型五里牌。加大对科技的投入力度,努力满足我镇重点产业发展和新农村建设等方面的技
5、术需求,着力构建创新体系,改善创新环境。三是进一步加强财税收入征管,促进财政经济良性循环。把完成收入目标作为一项“硬任务”来抓,做到早安排、早部署。加强与税务及相关部门之间的协调配合,依法加混税收征管,确保应收尽收,让经济发展的成果实实在在反映到财政收入上来。(二)突出支持新农村建设,统筹城乡发展确保财政支农资金稳定增长,调动农民和社会各方面增加投入的积极性,努力促进农业发展、农村繁荣、农民富裕,形成城乡经济社会发展一体化新格局。一是大力支持现代农业发展,突出支持农业产业化龙头企业和农民专业合作组织发展。二是大力支持农村基础设施建设。要继续扩大对农村基础设施建设的投入规模,努力改善农业生产条件
6、大力支持农村道路、饮水安全工程和垃圾处理等基础设施建设,努力改善农村生活条件。三是大力促进农民增收。完善支农惠农政策体系,稳定和完善各种支农惠农政策,进一步加大信息化发放力度,确保惠民政策不折不扣地落实到农民身上。四是突出支持以改善民生为重点的社会建设,让广大人民分享改革与发展的成果。我们始终要把群众需要作为第一选择,把群众满意作为笫一标准,把群众利益作为第一原则,大力支持以改善民生为重点的社会建设,让人民共享改革发展成果。(三)突出强化财政监管,提升财政管理水平按照市场经济和公共财政的要求,进一步完善财政收支监管体系,强化预算管理和监督,努力实现财政管理的法制化、科学化、精细化,提高财政资
7、源配置的管理效益。一要强化财政监督。切实推进财政监督机制创新,进一步建立健全预算编制、执行、监督相互制衡的财政资金运行监督体系,重点强化事前、事中监督。二要加强绩效管理。要加快推进预算绩效评价工作,逐步建立支出绩效对预算编制的正向激励机制。三要自觉接受人大、审计及社会舆论的监督。提高预算的透明度,努力扩大社会知情权,注重通过接受社会各界监督,改进财政工作,提高管理水平。四要积极推进财政信息化建设。做好信息化基础设施建设、技术队伍建设工作,全面提高财政管理水平,打造高效透明的“阳光理财”模式。(四)突出加强队伍建设,提高财政干部的素质和能力财政干部队伍建设是财政工作的基础建设。要按照科学发展观要
8、求,大力加强干部队伍建设,不断增强干部大局意识、创新意识、效率意识、服务意识、法治意识和责任意识,不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领,努力造就一支高素质的财政干部队伍。一要努力加强效能建设。紧密联系财政工作实际,扎实推进以提高能力、转变作风、和谐发展为重点的效能建设。提高发现问题、研究问题、解决问题的能力,主动探索创新,充分发挥好财政职能,协调好各方面关系,逐步理顺分配渠道,推动财政和谐发展。二要加强干部教育培训工作。注重培养复合型和实用型财政人才,进一步提高质量和服务水平。三要加强财政文化建设。大力弘扬社会主义核心价值体系,不断提高干部素质,增强敬业精神,发扬优良作风,构建和谐环
9、境,激发工作动力,牢固树立为民理财的财政工作宗旨,努力以财政文化提升财政形象,以财政形象展现财政文化。各位代表,202X的财政工作任务光荣而又艰巨,责任重大。让我们围绕镇党委、政府的战略部署,自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导,振奋精神,强化措施,真抓实干,开拓创新,努力推动各项工作,确保完成全年目标任务,为实现五里牌镇财政工作新的跨越而努力奋斗。预算绩效自评抽查报告篇2受市人民政府委托,现将我市202X财政预算执行情况和20xx财政预算草案报告如下,请审议,并请政协委员和列席人员提出意见。202X,面对错综复杂的外部环境和发展改革稳定重任,在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督
10、支持下,全市上下坚持稳中求进工作总基调,积极应对各种困难和风险挑战,大力实施积极财政政策和稳健货币政策,全力以赴稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险,经济社会发展稳中有进,财政颈算执行情况总体良好。(一)全市财政预算执行情况1.全市一般公共预算执行情况202X,全市财政总收入1114.66亿元,较上年增长9.3乐全市一般公共预算收入650.99亿元,完成预算的103.3%,可比增长(下同)16.3%202X,全市一般公共预算支出917.24亿元,增长12.9民生领域支出770.44亿元,增长15.1%全市一般公共预算支出既包括年初预算支出数,还包括预算执行中上级新增专款、地方政府债券、上年结
11、转以及调入资金等支出数。202X,全市“三公”经费支出3.31亿元,下降33.5%,其中:因公出国经费0.14亿元,公务用车经费3.02亿元,公务接待经费0.15亿元。主要是全市各级各部门厉行节约、反对浪费,严格控制一般性支出的结果。202X底,省政府核定我市地方政府债务限额共计1838.8亿元,其中:一般债务722亿元,专项债务1116.8亿元。政府债务限额分配方案目前正在抓紧制定中,待确定后另行报市人大常委会批准。2.全市政府性基金预算执行情况202X,全市政府性基金预算收入299.85亿元,下降35.5%,主要是土地出让面积大幅减少,与之相关的国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费、
12、国有土地收益基金收入等相应臧收。202X,全市政府性基金预算支出284亿元,下降39.9%,主要是政府性基金收入下降,支出相应减少。(二)市级财政预算执行情况1 .市级一般公共预算执行情况202X,市级一般公共预算收入310.22亿元,完成预算的105.2%,增长19.7%。市级一般公共预算支出478.9亿元,增长8.4乐占全市一股公共预算支出的52.2%0市级一般公共预算主要支出项目按功能科目列示:般公共服务支出27.45亿元,下降6.9%。公共安全(含国防)支出23.37亿元,增长28.1乐一一教育支出29亿元,增长6.6乐主要支出项目是:第二期学前教育三年行动计划投入2.59亿元,学前一
13、年教育免学费和贫困家庭幼儿补助1.86亿元,义务教育经费保障机制投入6.58亿元,义务教育标准化建设及改善薄弱学校投入8.46亿元,高中质量提升投入2.7亿元,职业教育及特殊教育投入5.25亿元。科学技术支出22.59亿元,增长102%主要是加大了对企业科技研发及其新兴产业的支持力度,促进产业结构升级。一一文化体育与传媒支出18.1亿元,增长44%o主要支出项目是:城市形象宣传2.17亿元,文化产业发展3.12亿元,文化惠民及群众体育1.37亿元,文物保护及博物馆建设1.46亿元,文化产业增资扩股4亿元。一一社会保障和就业支出37.3亿元,剔除202X社保项目不可比支出等投入后增长6.9%。主
14、要支出项目是:离退休经费13.31亿元,退役安置10.88亿元,城乡居民最低生活保障1.78亿元,落实就业补助政策4.56亿元,落实各项社会福利及救助政策2.08亿元。-医疗卫生与计划生育支出26.29亿元,增长19.7%。主要支出项目是:公立医院建设及改革支出7.61亿元,城乡居民基本医疗保险支出14.13亿元,城乡公共卫生服务支出2.44亿元。一一节能环保支出28.16亿元,增长75.6%。主要支出项目是:新能源汽车补助I1.(H亿元,大气、水体等治污减震支出I1.43亿元。一一城乡社区支出128.67亿元,增长2.9%。主要支出项目是:开发区基础设施建设支出65.2亿元,缓堵保畅等城市交
15、通重点建设项目投入32.47亿元,城棚改配套基础设施15.05亿元。农林水支出11.81亿元,下降16.2%,主要是将部分原在市级列支的市对区县水利建设项目补助改列区县支出。主要支出项目是:农业生产补贴1.5亿元,重点水利、农田水利工程建设及运维支出7亿元。一一交通运输支出34.62亿元,增长15.l%o主要支出项目是:公路改扩建3亿元,火车站改扩建4亿元,农村二级公路网化工程还贷8.13亿元,渭北大横线回购4亿元,公交惠民补贴等支出11.71亿元,公路养护1.1亿元。一一资源勘探电力信息等支出31.52亿元,增长7.5%0主要支出项目是:工业发展5.7亿元,开发区支持产业发展11.8亿元,区
16、县工业园区建设1.l亿元,中小企业发展2.63亿元。一一商业服务业等支出11.67亿元,增长2.7%o主要支出项目是:三产发展专项4.86亿元,服务业综合改革试点2亿元,外贸发展1.iI亿元,旅游宣传促销、旅游基础设施建设1.9亿元。金融支出0.49亿元,剔除202X金融机构增资扩股等一次性支出后可比增长29.2%一一国土海洋气象等支出0.7亿元,下降42.2%,主要是将原在本科目列支的国土运行费改列到一般公共服务支出科目。住房保障支出42.02亿元,增长2以一一粮油物资储备支出1.48亿元,增长9.4%。市级一般公共预算主要支出项目按经济科目列示:一一工费福利支出36.15亿元。主要项目是:
17、基本工资10.92亿元,津贴补贴15.5亿元,绩效工资3.13亿元。-商品和服务支出85.89亿元。主要项目是:办公费、水电费等运行支出53.46亿元,其他商品和服务支出32.43亿元。一一对个人和家庭的补助55.13亿元。主要项目是:离退休费17.38亿元,住房公积金4.2亿元,其他对个人和家庭的补助33.55亿元。预算绩效自评抽查报告篇3我受市人民政府委托,向大会报告财政预算执行情况和20XX财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。一、20xx财政预算执行情况202X,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,紧紧围绕市第一届人民代表大会第四次会议批准的财政预算,切
18、实增强财政工作的责任感和使命感,积极应对经济下行压力,全力组织收入,重点保障工资、正常运转和民生支出,有序推进财税改革,较好地完成了全年工作目标任务。(一)收入颈算执行情况202X,预计完成公共财政预算收入115935万元,同比上年完成108373万元,增收7562万元,增长7乐其中:国税系统预计完成45000万元,比上年完成2万元增收22995万元,增长104.5%;地税系统预计完成43461万元,比上年完成48875万元减收5414万元,下降11.08%:财政系统预计完成27474万元,比上年完成37493万元减收100l9万元,下降26.72%。全年市本级一般预算收入78694万元,加上
19、级补助收入306134万元、地方政府债券收入119700万元(含置换债券)、调入预算稳定调节基金10852万元、上年结转35383万元,全市一般预算收入总额为550763万元。(二)支出预算执行情况202X,预计全市财政总支出514491万元,其中,一般预算支出411046万元(比上年382659万元增长7.42%),上解上级支出3695万元,地方政府债券还本99750万元,收支相抵,结转下年支出36272万元,全年收支平衡。主要支出项目执行情况如下:1、一般公共服务支出33076万元,比上年增加2652万元,漕长8.71%。2、国防支出465万元,比上年增加41万元,增长9.67机3、公共安
20、全支出14896万元,比上年增加1499万元,增长I1.19%。4、教育支出62817万元,比上年增加4430万元,增长7.57%。5、科学技术支出1973万元,比上年增加498万元,增长33.76%。6、文化体育与传媒支出8343万元,比上年增加2827万元,增长51.25%。7,社会保障和就业支出79628万元,比上年增加4676万元,增长6观8、医疗卫生与计划生育支出49358万元,比上年漕加1233万元,增长2.56%。9、节能环保支出9219万元,比上年增加1904万元,增长26.02%。10、城乡社区支出20529万元,比上年增加4708万元,增长29.66%。11、农林水支出64
21、827万元,比上年增加30万元,增长0.05乐12、交通运输支出11304万元,比上年增加1739万元,增长18.18%。13、资源勘探信息等支出11112万元,比上年增加350万元,增长3.25%。14、粮油物资储备支出1794万元,比上年增加37万元,增长2. l%o15、商业服务业支出2492万元,比上年增加61万元,增长2.5乐16、住房保障支出34300万元,比上年增加737万元,增长2.19%。17、其他支出155万元,比上年减少14万元,下降8.28%。18、国土海洋气象支出3688万元,比上年增加558万元,增长17.82%019、金融支出24万元,与上年持平。20、债务付息支
22、出1043万元,比上年增加418万元,增长66.88%0(三)政府性基金执行情况202X,全市政府性基金收入21530万元,上级对本级政府性基金补助收入9068万元,上年结余11415万元,收入合计4万元,比上年完成63178万元,减少21165万元。政府性基金收入主要有:城市公用事业附加360万元、国有土地使用权出让0万元、污水处理费450万元、散装水泥和新型墙体材料100万元、车辆通行费46万元、其他收入374万元。202X,政府性基金支出31900万元,比上年支出49777万元,减少17877万元。主要支出项目有:社会保障和就业支出3660万元、城乡社区支出25617万元、农林水支出88
23、万元、资源勘探信息支出21万元、交通运输支出37万元、其他支出2477万元。(四)社会保险基金执行情况202X,全市社会保险基金收入152132万元。其中,保险费收入65252万元,利息收入494万元,财政补贴收入86373万元,转移收入13万元。按险种分:机关事业单位养老保险基金18162万元、城乡居民基本养老保险基金13450万元、城镇职工基本医疗保险基金9220万元、居民基本医疗保险基金35619万元、工伤保险基金1579万元、失业保险基金588万元、生育保险基金340万元、企业养老保险基金73174万元。202X,全市社会保险基金支出158607万元。其中,机关事业单位养老保险基金17
24、411万元、城乡居民基本养老保险基金10230万元、城镇职工基本医疗保险基金8122万元、居民基本医疗保险基金34889万元、工伤保险基金1829万元、失业保险基金228万元、生育保险基金98万元、企业养老保险基金85800万元。202X末滚存结余62652万元。其中,机关事业单位养老保险基金1500万元、城乡居民基本养老保除基金26741万元、城镇职工基本医疗保险基金8046万元、居民基本医疗保险基金16165万元、工伤保险基金1331万元、失业保险基金3002万元、生育保险基金2402万元、企业养老保险基金3465万元。(五)围绕预算执行所做的主要工作1.着力加强财源建设。一是深入开展“园
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