食堂会计岗位职责(共5篇).docx
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1、食堂会计岗位职责(共5篇)【篇I:食堂会计职责】医院财务处食堂会计岗位职责制表日期:2012年8月12H岗位:食堂会计医院财务处-苏丹2012年8月修订学校开办食堂是一项公益性事业,以为师生服务为主要目的,是学校事业的重要组成部分。学校食堂不得以盈利为目的,为规范我校食堂财务管理行为,明晰学校经济关系,维护师生的合法权益,促进教育事业健康发展,结合我校食堂管理的实际情况,特制订本职责。一、按上级规定,学校食堂必须单独建账,负责学校食堂财务工作。二、按规定设置会计科目、会计账簿。三、月末做好财务报告,包括资产负债表、收支结算表及财务情况说明书等。四、管好审核和监督工作,维护师生利益。【篇2:食堂
2、出纳岗位职责】食堂出纳岗位职责1 .开设银行专户,负责向银行解款和领取现金,设置现金领用登记簿。每月向教代会公布一次专户收支和账户结余情况。2 .负责复杳现金收付业务,复查会计处理的正确性,发现问题及时退回复核人员进行更正处理。3 .负责办理现金收付业务,根据复查无误的收付凭证办理现金的收款付款,要求缴款人、领款人签字,现金收付完毕,在凭证上加盖个人印章和现金收讫、付讫印章。4 .负责登记现金日记账,每日逐笔登记现金日记账,结出余额并与库存现金核对,做到日清月结。5、负责现金业务管理,所有现金收付,应从库存现金限额内支付或者从银行提取现金进行支付,不得坐支现金,所有收入的现金,应于当日送存银行
3、不得以白条冲抵现金。6、负责及时同会计账目进行核对,发现长短款应及时汇报主管领导,查明原因,按照规定进行处理。7、妥善保管好现金日记账,履行相关手续后,定期交档案管理人员归档。8、严禁挪用公款,按会计法要求履行职责。9、完成领导交办的其他工作。利川市谋道小学2012年9月IH【篇3:餐饮财务岗位职责】财务岗位职责(统计)1 .认真审核各店营业H报表及现结、月结单据,严格财务管理,做到日帐日清,对无人签字报销的单据及时登记并上报。2 .汇总记录各店的营业情况,核算当日成本,对成本比例超出范围的,及时上报。3 .对每日菜单必须认真复核,发现差错及时纠正并登记,负责监督回收、催缴少交,漏交款项,不
4、得隔日处理。4 .对于取消的菜品,应在结账单上有店长及厨师长签字方能生效,否则作差错处理。5 .对折扣买单的单据要严格审核,如未有经理或店长签字注明的,按自行打折行为作差错处理。6 .严格监督成本核算,每日仓库领料单不得涂改,如有误差,必须有仓库次日调整后数据方可更改,每月初按时参加库房实物盘点工作。7 .实施菜单领用消号制度:各店对领用的单号认真检验,市内各店要求当日对短缺的号码及时上报,外围店要求三天上报,逾期不报的按飞单处理并上报主管。8 .对各店上交账目按上交日期起算,发现问题应在3天内向店里提财务岗位职责(收)1 .严格遵守现金管理制度,按时收缴(现金)各店营业款,不得携带私人现金入
5、岗。2 .认真审核当FI营业日报中的各项收入,及时纠正误差,不得隔日处理,否则责任自负。3 .每日POS单仔细审核,要求上交的依据为“商户存根”,复核汇总当日交易明细,对上交“持卡人联的要作好记录,并联系经手人收银员签署失误记录,未认真复核的由本人承担相应的责任。4 .清点外币,禁止套换,如发现作弊,经查实,双倍罚款,重者除名。5 .对店内上交营业款中的长款要查明原因,如店内未及时上报或原因不明,则应列入营业外收入。查明原因后再做调整,不得以长补短。如发现长款不上交的,除补缴外,另双倍罚款,并做退工处理。6.银行各种结算凭证及时入账,认真做好现金与银行存款的支付记录,月末及时与银行账单勾兑,检
6、查是否相符并做好余额调节表,及时清理未达账项。7 .及时核收店内漏缴、少交款项,对各店上交账目按上交日期起算,发现问题应在3天内向店里提出并核实,超出3天期限未发现错误的,该责任由公司财务岗位经手人自行承担。财务岗位职责(支)1 .认真执行现金管理制度,实行财务监督,维护财经纪律。2 .严格执行库存现金限额(限额5000元),超额部分及时存入银行。3.不得私自支出现金,均以财务负责人签字为依据支出现金。4 .认真审核各项贽用支出及商品采购凭证,手续不全者律不得办理支付手续。5 .各种支票严加管理,建立领用消号制度,任何支票的使用都先由财务负责人签字盖章。6 .积极配合主办会计做好计税报税工作,
7、及各种账务处理发票领购,兑奖,打印税单7 .对各店供应商月结的款项仔细与统冲报表核对,无误后上报数据,经财务负责人签字后方可支付。8 .认真做好现金与银行日记账的支付记录,月末及时与银行账单勾对,检查是否相符.并做好现金盘点工作。9.及时核收店内漏交少交款项.对各店上交账目按上交日期起算,发现问题应在3天内向店里提出并核实,超出3天期限未发现错误的,该责任由公司财务岗位经手人自行承担。篇1:食堂会计工作职责食堂会计工作职责1、依照会计法规设置会计科目,建立会计账簿。2、编制会计凭证,做到准确无误。3、及时登记明细账、总账,账证相符。4、按时编制会计报表,做到帐表相符,借贷平衡。5、按照权责发生
8、制原则,进行会计核算。6、负责售饭系统有关会计事项,依规定做好结算工作。7、对餐厅资金登记造册,编制发放保管卡片。8、负责其它会计事项及领导交办临时工作。篇2:食堂财务人员岗位职责食堂财务人员岗位职责1、在总务处领导下负责食堂财务收支工作,严格执行财会工作人员守则,按规定认真管好现金和发票,办理好各项收支项目。2、工作中要做到认真仔细,实行现金日记帐、日清月结,帐款相符。3、食堂财务会计资料做到齐全、规范,每月定期公布帐目,会计和出纳要做好帐钱分管。4、不准私设小金库或公款私存,不挪用、私借公款。5、妥善保管好会计资料和凭证、帐簿等档案资料,保证食堂财务资料的真实性、完整性。6、完成总务处主任
9、交办的其他工作。板溪中学食堂财务管理制度及岗位职责为了加强本食堂财务管理,适应激烈的市场竞争要求,也为加强对现金的管理和督促,保证现金安全和出纳人员做到有章可循,特根据有关会计法规制定如下制度:一:总则1、公司各员工必须遵纪守法,从食堂整体利益出发,相互协作。2、公司各生产经营部门必须相互衔接,各负其责。3、须做到钱帐分管,帐物分管。4、每项业务必须签字,“签字”就是牵制。二:材料采购制度1、材料库存既保证生产需要,又无积压,采购贽用小。2、采购必须保证材料及时、保鲜、保量、价优到位。3、材料采购后必须做到物单相符并清点入库,并保证一季度盘存一次。4、供应商提供的欠款单必须与公司的订单相符,经
10、核对后可付款。三:费用报销制度本着既要保障公司的运营又要节约开支,做到报销费用有章可循的原则,特制定本制度。I、各股东若有请客情况,谁的客人谁买单。若是共同客人,直接共同签字报销。2、每次外交费用金额由董事会商定,开出证明,董事会签字后财务方可报销。3、公司外出办事人员费用实报实销,由董事会两人签字后财务方可报销。四:现金管理制度1、现金管理必须遵循钱帐分管,钱票分管原则,会计管帐票,出纳管钱。2、出纳必须确保现金的安全,防止遗失、偷窃等。如出现上述情况,一切责任自负。3、出纳必须根据经董事会审批的凭据付款。4、出纳必须对现金日记账做到每日一校对,日清日结,以保证收入、支出、余额相符。5、出纳
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