申购物料操作流程.doc
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1、三六五娱乐投资酒店管理有限公司采购部文件文件编号:365A-HR-13012701版本号:01文件名称:规范申购单操作流程抄送部门财务部人力资源部总裁办365KTV365商务酒店编制: 谭 华 审核: 审批: 申购、采购、验收、付款流程为了加强管理各部门对物品申购流程清晰而明确化,经总办决定,对于申购物品的流程,特修订以下流程规范:一、各部门物品申购单据金额不超出500元,申购流程如下;(1)部门填写申请部门负责人签字楼面经理签字采购购买(2)各部门填写完申购单,将红联和黄联都交于采购员,当日采购完物品到仓库入库后,仓库将入库单的白联交由人事部统计。 采购购买楼面经理签字部门负责人签字物料申购
2、单(需要部门经办人填写)会计填写付款申请(审核发票或收据)仓库验收入库 开入库单 白联 人事部长统计 黄联 出纳付款供应商 入库单/收据 供应商请款股东签字总经理签字采购签字 二 、 各部物品申购单据金额超出500元,申购流程如下;(1) 部门填写申请部门负责人签字李总签字刘总签字采购购买。(2) 各部门填写完申购单,将红联和黄联都交于采购员,当日采购完物品到仓库入库后,仓库将入库单的白联交由人事部统计。 刘总签字总经理签字部门负责人签字物料申购单(需要部门经办人填写)采购购买会计填写付款申请(审核发票或收据) 仓库验收入库 开入库单 白联 人事部长统计 黄联 出纳付款供应商 入库单/收据 供应商请款股东签字总经理签字采购签字 注:以上单据必须用正楷字填写!
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- 申购 物料 操作 流程
