劳务派遣公司质量管理程序.docx
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1、苏苏办公模板设计工作流程系列模版劳务差遣公司质量管理程序 行政 管理制度运营管理 工作流程员工手册 规章制度 XXXX人力资源管理有限公司程序文献批准告知公司程序文献20个,编号XXXX/COP-110OA,版次号A,章修改状态0,系根据GB/T19001-201X idt ISO9001:201X质量管理体系 规定原则及公司质量手册制定,自发布之日起正式生效,X月X日在全公司范畴内贯彻执行。各程序文献由相应主控部门控制并负责解释。文献执行过程中如发现问题请通过所在系统或直接向相应主控部门反映,文献的更改按文献和资料控制程序执行,由管理者代表全权负责。管理者代表(签名):20XX年X月XX日
2、质量管理体系程序文献编写审批人员汇签表序号文献名称编制人审核人批准人主控部门页码1文献和资料控制程序综合办472记录控制程序综合办533管理评审控制程序综合办574设计开发控制程序差遣服务部625内部审核控制程序综合办726不合格品控制程序综合办827纠正措施控制程序综合办848避免措施控制程序综合办869客户开发控制程序市场运作部8810项目洽谈控制程序市场运作部9011客户订单解决程序市场运作部9112客户拜访服务控制程序差遣服务部9213招聘控制程序人力资源部9414差遣员工劳动合同签订控制程序差遣服务部9715差遣员工入职控制程序差遣服务部9816差遣员工暂住证办理控制程序差遣服务部9
3、917社会保险办理控制程序社保部10118工伤认定与理赔控制程序社保部10219劳务费结算控制程序财务部10420工资结算与发放控制程序财务部10521商业保险办理控制程序社保部106程序文献修改登记记录序号修改日期修改章节、页码修改告知号修改人审批人备注1 目的 对质量管理体系的有关文献和资料进行控制,保证在文献使用现场得到合用文献的有效版本,避免作废文献的非预期使用。2 合用范畴 用于我司与产品质量和质量管理体系有关的文献和资料的控制。3 职责3.1综合办负责质量管理体系文献和行政文献的归口管理。3.2差遣服务部负责技术文献及有关资料的归口管理。3.3各有关部门负责本部门质量管理体系文献的
4、控制与使用。4 程序4.1文献分类4.1.1质量管理体系文献按性质分为: a、质量手册;b、程序文献;c、支持性文献(多种技术规范、管理制度、操作规程、检查规范等) d、外来质量文献(法律、法规、原则等) e、质量记录(其管理按质量记录控制程序)4.1.2质量管理体系文献的编号,按本程序附件质量文献编号规则执行。4.2外部文献的收集 综合办负责到政府部门、认证机构、书店或其他有关部门核查和收集与服务质量有关的法律、法规、原则的最新版本,保证使用文献的有效版本。4.3内部质量文献的制定、审核、批准4.3.1质量手册由综合办主持编写,采用活页装订的方式,便于此后的修改撤换。质量手册/程序文献文头中
5、版本号/章修改状态”中的“版本号”采用A、B、C英文大写字母排序。“章修改状态”采用“0、1、2”排序,初次定稿为“A/O”,若第一次换版为B/O。4.3.2质量手册由综合办负责组织编写,管理者代表审核,总经理批准。4.3.3程序文献由各责任部门负责编写、主管领导审核,管理者代表批准。4.3.4支持性文献由各有关部门负责编写,部门负责人审核,主管领导批准。4.3.5审批文献正本必须用蓝色或黑色碳素笔亲手签名。4.4文献发放4.4.1综合办填写“质量文献控制清单”。从清单中能清晰的查阅到现行有效文献的名称、发放状况、修改状态等内容。4.4.2文献的发放由综合办填写“文献发放登记表”。4.4.3
6、领用人在“文献发放登记表”上签名,每份文献均有不同的分发号,任何部门不得复制。4.4.4质量体系文献的每一使用部门都编列有本部门现行有效文献的控制清单。4.4.5综合办会同客服部对外来文献应定期(半年或一年)检查其与否有效,及时更换过期文献。4.5文献的评审与更改4.5.1文献发布使用后,可在觉得合适时进行评审,当需要更改时,由更改部门提出修改意见和因素,并附有充足证据。4.5.2文献更改后,由公司领导或授权人进行重新批准,以保证其合适性和充足性。4.6文献的作废 对于需要销毁的作废文献,经管理者代表批准后,统一销毁(至少有两人在场)并作好记录。4.7本程序实行中产生的质量记录,按记录控制程序
7、执行。5 有关文献XXXX/COP4.2.4-1102A记录控制程序6 附录6.1 XXXX/QR4.2.3-01-1100A文献发放登记表6.2 XXXX/QR4.2.3-02-1100A收文登记表6.3 XXXX/QR4.2.3-03-1100A文献资料销毁申请表附件:质量体系文献编号规则1、为使质量体系文献编号规范,便于实行、管理和检查,特制定本规则。 本规则合用于我司技术质量管理中所有与质量有关文献的编号以及所有质量登记表式的编号。2、质量体系文献按性质分为“质量手册”、“程序文献”、“支持性文献”、“外来文献”、“质量记录”五种。3、质量体系文献的编号3.1外来文献的编号凡合用于我司
8、的法律、法规或其他外来质量文献,将不再重新编号,仍按原文献的编号、名称或其他简称使用。 3.2质量手册、程序文献和支持性文献的编号编号形式:XXXX/QM或COP、WI-AHNPL:代表XXXX人力资源管理有限公司QM:代表质量手册COP:代表质量体系程序文献WI:代表多种支持性文献:代表文献或ISO9001原则章节、条款编号;:代表文献发布年代,用四位阿拉伯数字表达;A:代表体系文献第一次发布的版本号。3.3质量登记表式的编号 编号形式:XXXX/QR- QR:代表质量记录 :代表ISO9001原则的章节条款号 :代表该章节条款中质量记录的序号:代表年月XXXX/QR4.2.3-01-110
9、0A文献发放登记表文献编号文献名称分发编号领用部门领取人日 期与否授控备 注发放部门发放人: 批准: 年 月 日XXXX/QR4.2.3-02-1100A收文登记表序号文献编号文献名称接受部门份数日期备注保存部门:综合办 保存人:XXXX/QR4.2.3-03-1100A文献资料销毁申请表文献编号文献名称销毁因素: 申请人: 年 月 日审批意见: 批准人: 年 月 日证明人: 年 月 日1 目的本程序规定了有关质量记录的标记、编目、收集、查阅、贮存、保护、检索和处置的措施,旨在保证产品和服务达到规定的质量规定和为质量管理体系有效运营提供证据,需要时能实现可追溯性。2 范畴 合用于我司的产品、服
10、务和质量管理体系有关的记录。3 职责3.1差遣服务部负责质量记录的归口管理。3.2其他各部门负责设计本部门主管的质量活动的记录(需经综合办统一编号、备案)和对本部门开展的质量活动进行记录,并对其进行保管。4 程序4.1我司质量记录重要涉及: 运营的各类记录、合同、订单、合同、问题报告、评审记录、会议记录、审核报告以及必须提供质量活动证据的有关记录。4.2质量记录的标记、编目和收集4.2.1各部门根据质量活动的需要,设计登记表格,经主管领导确认后,送综合办编号备案。4.2.2综合办整顿各部门送来的登记表格,拟定需要采用的登记表格,并遵循文献和资料控制程序规定的编号原则,对公司所有的质量登记表格进
11、行编号,作为质量记录的标记。4.2.3差遣服务部会同综合办负责编制质量记录总目录。总目录应涉及我司使用的质量记录,并标明每份质量记录的编号、名称、使用部门、保存部门和保存期限。质量记录总目录应报管理者代表审批。4.2.4负责保管质量记录的部门,应根据质量记录的性质和使用状况,决定其收集时间。属于与质量管理体系有关的质量记录,应每半年收集一次,进行归档分析。 4.2.5所有的质量记录均规定:a) 笔迹清晰,内容完整,数据真实精确,记录齐全;b) 由记录人注明日期,并签名或盖章。若有新规定,应进行会签,办理审批手续;c) 质量记录不得用铅笔填写,不得任意涂改,不得添加与记录无关的内容。4.2.6各
12、部门应按质量记录总目录内容编制本部门的质量记录清单,并予以控制。4.3质量记录的归档、贮存和保管4.3.1质量记录分别进行归档,归档时应材料齐全、完整、书写整洁、装订整洁、便于检索。4.3.2质量记录应指定专人负责保管。4.3.3各部门所有的质量记录均应按规定期间送交差遣服务部,由差遣服务部按质量记录的类别进行归档。4.3.4综合办每半年应对各部门质量记录的管理状况进行一次检查,如发现不符合规定规定,则规定限期整治,必要时向管理者代表报告。4.4质量记录的处置 超过保存期的质量记录应进行处置:a) 保管人员填写质量记录处置清单,其内容涉及:质量记录的编号、名称、归档时间、处置日期和处置措施等。
13、b) 质量记录处置清单经部门领导审核,管理者代表批准,处置完毕后,解决人和监督人在质量记录处置清单上签名。4.5 质量记录的借阅4.5.1质量记录的借阅,须经主管部门负责人批准并履行登记手续,填写质量记录借阅登记表4.5.2质量记录一般不外借。特殊状况下,如顾客或其代表需要查阅或评价时,经管理者代表签字批准后方可外借。4.6供方质量记录,是我司质量记录的构成部分,应按本程序规定的规定进行管理。5 有关文献HNPL/COP4.2.3-1102A文献和资料控制程序6 附录6.1 HNPL/QR4.2.4-01-1102A质量记录总目录6.2 HNPL/QR4.2.4-02-1102A质量记录处置清
14、单 HNPL/QR4.2.4-01-1102A质量记录总目录 序号记录编号记录名称使用/保存部门保存期限编制: 日期: 批准: 日期:HNPL/QR4.2.4-02-1102A质量记录处置清单序号记录编号记录名称归档时间处置日期处置措施备注处置人: 日期: 监督人: 日期:1 目的 本程序规定了通过对质量管理体系进行管理评审,以保证其持续的合适性、充足性和有效性。2 范畴 合用于我司对质量管理体系的评审。3 职责3.1总经理主持管理评审。3.2管理者代表负责组织质量管理体系的合适性、充足性和有效性的管理评审;综合办负责提供有关的资料和数据。3.3各有关部门负责提供本部门管理评审所需要的资料和数
15、据。4 程序4.1每年初,综合办负责编制年度管理评审筹划,管理者代表审核,总经理批准。管理评审筹划应涉及:a) 评审的目的、范畴、根据;b) 评审的时间(前后两次管理评审的间隔时间不能超过12个月);c) 评审时需要的资料;d) 参与评审会议的人员名单;e) 评审工作规定;f) 评审会议议程。4.2评审一般是在一轮内部质量管理体系审核全面完毕后1-2个月内进行。认证前例外,由总经理主持管理评审会议。4.3各评审人员根据评审程序规定,先对所要评审的内容收集信息,在充足分析研究的基本上,准备好自己在评审会议上的发言稿。4.4总经理对评审的成果进行总结,做出结论性意见。综合办做好会议记录。4.5管理
16、评审输入 管理评审的输入应涉及:a) 质量管理体系与否持续合适和有效,与否持续改善和有关法律、法规的状况;b) 审核成果(涉及内部审核,第二、三方审核);c) 顾客反馈(涉及顾客满意或不满意限度的测量成果,顾客抱怨等);d) 过程的业绩和产品的符合性;e) 避免和纠正措施的实行状况和有效性;f) 此前管理评审的跟踪措施;g) 也许影响我司质量管理体系的变更;h) 改善的建议等;i) 质量方针、质量目的的贯彻和实行状况。4.6管理评审输出 管理评审输出应对下列事项做出决定和提出改善措施,并在管理评审报告中体现:a) 质量管理体系及其过程有效性的改善;b) 与顾客规定有关的产品和服务的改善;c)
17、资源的需求;d) 其他规定和内容。4.7管理评审报告4.7.1管理者代表根据评审会议记录,组织编写管理评审报告,对质量管理体系的现状和合适性做出评价。报告的重要内容应涉及4.6条款的所有内容。4.7.2管理者代表将管理评审报告及其发放清单,报总经理批准。4.7.3综合办按发放清单将管理评审报告发放到各部门,各部门认真组织实行纠正和避免措施,并按规定期间完毕。4.8纠正措施的跟踪验证4.8.1各有关部门对管理评审改善建议规定完毕后,填写管理评审改善建议规定表,由综合办对实行状况进行跟踪验证,其内容为验证明施的有效性,并报告管理者代表或总经理。4.8.2管理评审决策波及文献变更时,按文献和资料控制
18、程序执行。4.9归档 下列管理评审资料由综合办负责收集、整顿、归档:a) 管理评审筹划,管理评审记录,管理评审报告;b) 实行管理评审决定的状况及验证的有关资料。5有关文献 HNPL/COP4.2.3-1102A文献和资料控制程序。6附录6.1 HNPL/QR5.6-01-1102A年度管理评审筹划(封面)6.2 HNPL/QR5.6-02-1102A管理评审报告(封面)6.3 HNPL/QR5.6-03-1102A管理评审改善建议规定表 HNPL/QR5.6-01-1102AXX人力资源管理有限公司 年度管理评审筹划 编 制: 年 月 日审 核: 年 月 日批 准: 年 月 日 HNPL/Q
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