医疗器械管理评审报告全套资料.docx
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1、ENISO13485:2016医疗器械2019年度管理评审报告根据ENISOl3485:2016医疗器械质量管理体系用于法规的要求和公司建立的质量体系文件和涉及的法律法规,对本公司的质量管理体系进行评审。审核:批准:公司名称目录一、2019年度管理评审计划3评审目的:3评审对象:3评审人员:3评审时间、地点:3评审内容:3评审输入:3二、2019年度管理评审会议通知5三、管理评审的输入63.1 .反馈:供应商、过程、客户反馈63.2 .抱怨处理:顾客投诉处理的情况及其他信息633向监管机构的报告63.4 .审核:供应商、内、外部质量审核情况63.4.1 2018年度外部审核报告63.4.2 内
2、部审核结果63.4.3 内、外部审核总结报告73.5 过程的监视和测量73.5.1 供应商来料纠正预防措施73.5.2 生产过程的控制73.5.3 成品检验品质管控73.6 产品的监视和测量73.6.1 纠正措施73.6.2 预防措施73.7 以往管理评审的跟踪措施73.8 影响质量管理系统的变更73.9 适用的新的或修订的法规要求8四、管理评审输出94.1 所需改进94.2 所需变更94.3 资源需求9一、2019年度管理评审计划评审目的:根据ENlSOl3485:2016医疗器械质量管理体系用于法规的要求和公司建立的质量体系文件和涉及的法律法规,对推行的质量管理体系进行评审,以确保其持续的
3、适宜性、充分性、运行的有效性。达到标准的要求、相关法律法规的要求和满足相关方的期望,保证质量管理体系的有效性及产品的符合性,使产品质量得到持续有效的改进。评审对象:公司的质量方针/目标,质量管理体系和产品质量。评审人员:总经理、各部门经理和各部门主管评审时间、地点:2019年7月06B8:30,会议室评审内容:1 .公司组织结构的适合性,包括部门职责、人员和其他资源。2 .产品的质量和服务与相关法规的符合性。3 .顾客反馈的信息(包括投诉、客户满意调查)。4 .生产控制、设备运行、材料供应的情况。5 .基础设施及人员培训。6 .内部质量审核结果,纠正和预防措施的情况。7 .质量方针、质量目标完
4、成情况及其适宜性。8 .市场评估及业绩。9 .质量体系及其运行情况与标准的符合程度。10 .质量管理体系改进、变更的需要。11 .质量体系的适宜性、充分性、有效性。评审输入:12 .反馈:供应商、过程、客户反馈13 抱怨处理:顾客投诉处理的情况及其他信息14 向监管机构的报告15 .审核:供应商、内、外部质量审核情况15.1 核:供应商、内、外部质量审核情况15.2 部审核结果15.3 、外部审核总结报告16 过程的监视和测量16.1 应商来料纠正预防措施;16.2 程纠正预防措施;16.3 货检验品质管控.17 产品的监视和测量18 纠正措施19 预防措施20 .以往管理评审的跟踪措施。(管
5、理代表)21 .影响质量管理系统的变更22 .适用的新的或修订的法规要求23 .组织机构设置,资源配置状况信息(人员、设备、办公环境等)24 .各部门工作运行报告,包括以下内容:(各部门)部门质量目标达成情况的总结和分析;改善的建议资源需求编制:批准:日期:2019年03月07日二、2019年度管理评审会议通知一、评审目的:根据ENISc)13485:2016医疗器械质量管理体系用于法规的要求和公司建立的质量体系文件和涉及的法律法规,对推行的质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性、运行的有效性。二、评审内容:1、公司组织结构的适合性,包括部门职责、人员和其他资源。2、产品的质量和服
6、务与相关法规的符合性。3、顾客反馈的信息(包括投诉、客户满意调查)。4、生产控制、设备运行、材料供应的情况。5、基础设施及人员培训。6、内部质量审核结果,纠正和预防措施的情况。7、质量方针、质量目标完成情况及其适宜性。8、市场评估及业绩。9、质量体系及其运行情况与标准的符合程度。10、质量管理体系改进、变更的需要。11、质量体系的适宜性、充分性、有效性。三、评审时间:2019年07月06日四、参加人员:总经理、管理者代表、各部门负责人五、备注:编制:日期:2019年07月05日审批:日期:2019年07月05日三、管理评审的输入3.1 .反馈:供应商、过程、客户反馈3.1.1 生产和检测夹具的
7、需求,主要需求部门来自生产和品质;3.1.2 生产异常问题的解决,如产品性能异常、物料短缺替代解决方案等;3.13 协助销售完成临时设计工作;3.14 .抱怨处理:顾客投诉处理的情况及其他信息3.2.1各部门抱怨处理情况序号抱怨内容提报部门原因分析预防纠正措施1部分订单对客户需求不是很明确质量部业务和客户对接了解不清楚后续订单明确客户对配置的需求3.2.2顾客投诉处理根据顾客投诉内容,查明顾客投拆具体原因,参照顾客要求,提出解决方案如:退货、换货、维修、赔偿等。3.15 向监管机构的报告暂无3.16 .审核:供应商、内、外部质量审核情况3.16.1 2018年度外部审核报告2018年广东省食品
8、药品监督管理局对我司进行手动轮椅车注册体系核查发现轻微不符合项和整改情况如下:不符合项整改情况完成时间2.4.1装配车间未配备防止其他动物进入设备设施,如挡鼠板已配备设施设备2018年07月20日2.6.2部分物料贴墙存放根据物料在墙边上贴存放2018年07月20日7.7.1部分半成品,原材料未有标识已制定标识(标识内容,位置)2018年07月20日2018年TUV对我司进行申领ISO13485认证证书现场审核发现不符合项和整改情况如下:不符合项整改情况完成时间用于质量管理体系的计算机软件应用的确认程序没有建立已建立程序2018年09月07日于2019年05月10至05月11日进行2019年内
9、审,质量管理体系的运行情况总体上符合EN15013485:2016的要求,内审中发现的问题已按要求制定和实施纠正预防措施。(内部审核报告)不符合项及整改情况如下说明:本次内审共发现2个建议项,已开出不符合项报告,属一般不符合项。3.16.3 、外部审核总结报告a)通过内审检查,一共开出2个建议项,责令相关部门在05月13日前完成整改。检查组05月14日到各相关部门进行验证,结果显示本次内审开出的问题项目均到很好的整改并做好了预防纠正措施,防止类似问题再次发生。b)公司的基础设施,设备、工作环境等资源配置能满足公司生产,环境管理工作要求。c)生产货物按类别摆放,不合适品单独划分区域,能够达到识别
10、及追溯性目地,实现追溯性,主要靠人员的记录及日期,出库货物都有入库日期和规格等信息。3.17 程的监视和测量3.17.1 应商来料纠正预防措施纠正措施:供应商送原材料时通过抽样的方式对品质进行检验,并做出判断该批产品是允收还是拒收。当发现为不合格时,对不合格批次出具该批的不合格品报告,并进行处理:退货、挑选使用、让步接收。预防措施:检验员依据来料检验作业指导书、物料规格书、图纸、样品、测试标准等相关资料进行检验。检验所使用的量具、仪器必须经过校准并在校准有效期内。3.17.2 产过程的控制生产过程中操作人员必须检查相应作业文件、加工原材料或零部件是否齐备,例行检查环境。水电气系统、设备和工装模
11、具是否正常生产。生产人员按照图纸,作业指导书操作规范的要求进行生产,认真实施每道工序的流程。3.17.3 品检验品质管控成品检验员应按照成品检验标准/指导书对最终产品进行检验。为防止产品不合格流出,确保判定成品符合检验规定要求,及顾客要求。3.18 品的监视和测量3.18.1 正措施对采购物资、半成品、成品进行规定的检验,避免未检物资或者不合格品在生产过程中使用,转序或出厂。3.18.2 防措施操作人员按技术要求对产品进行自检、互检,巡检并作好相应记录,3.7以往管理评审的跟踪措施序号抱怨内容完成情况1订单量少通过大型展会,订单逐渐变多3.8影响质量管理系统的变更公司体系运行良好,对制程过程中
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