费用管理制度.doc
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1、费用管理制度1 目的加强公司费用管理、控制不合理费用开支,提高经济效益。2 范围本公司全体员工的费用都应依据本制度执行。3 责任人各部门负责人及办公室人员。4 内容4.1 费用包括办公费、差旅费、招待费、运输费、通信费等。4.2 报销有关事项4.2.1 使用办公室制订统一格式的“用款申请单”、“费用报销审批单”、“付款凭单”、“采购申请单”、“借款申请单”等。4.2.2 费用报销单据必须用蓝色或黑色水笔填写,用胶水粘贴附件于反面,不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的,作退回处理。4.2.3 报销的原始票据要求是正规发票。发票级次:增值税发票,普通发票,财政、事业单位收据。4.3 审
2、核、批准规定4.3.1 办公费、运输费由办公室主任审核、总经理批准。4.3.2 借款申请单、采购申请单、用款申请单、差旅费、招待费、货款发票经部门负责人签字确认后,由分管副总审核,总经理批准。4.4 借支规定4.4.1 个人差旅费借款:需办理出差手续,填写“借款申请单”,由分管副总批准申请后方可办理借款。4.4.2 差旅费借款限额:原则上员工为3000元;部长为5000元。4.5 相关单据、费用说明 4.5.1 用款申请单4.5.1.1 各项货款的用款必须附加采购合同、入库单、费用明细清单为审核依据。4.5.1.2 办公场地、仓库、车间等租赁合同必须报办公室备案,作为租赁费支出依据。4.5.2
3、 差旅费4.5.2.1 外地出差指因工作需要出差的,要办理出差手续,凭“出差申请单”核销差旅费。到外地办事发生的费用,包括在途交通费、出差生活补贴、住宿费等。出差期间所乘坐的交通工具类别须经分管副总同意。4.5.2.1.1 出差回公司后,在3个工作日内办理报销手续,返回公司时间以回程车、船、飞机票时间为准。4.5.2.1.2 在途交通费乘火车10小时内可以到达的,原则上不得乘坐飞机和软卧。在途交通费包括飞机场至宾馆的往返出租车费、机场建设费、保险费。因工作需要开私家车的,按每公里1.5元计算交通费。4.5.2.1.3 出差生活补贴出差生活补贴(需在外住宿)按标准执行(见下表)。出差天数以车、船
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