镇农村集体三资的审计报告.doc
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1、镇农村集体三资的审计报告关于_镇19个村委会2021年01月01日以来 农村集体三资的审计报告根据吉府办字2021197号通知书审计组于2021年11 月 8号至 11月18 日对_镇19个村委会2021年01月01日以来村级财务收支情况进行了审计审计过程中得到了该单位的支持和配合工作进展顺利现将审计报告如下:一、基本情况 _镇共19个村委会、社区,辖 186个自然村(村小组/街道)农业人口 35535人非农业人口3850人耕地面积37033.66亩。 二、_镇村级经济收支情况 1、收入情况。_镇2021年01月01日至2021年10月收入合计9994491.44元其中(按收入科目列):财政
2、转移支付1198520元,其他收入8215441.72元(其中:赔款及罚款收入30530元,借款及利息收入14950元,综合类收入8169961.72元)。 2、支出情况。_镇2021年01月01日至2021年10月支出合计9779945.88元。其中(按支出明细科目列):管理费用6046482.62元(其中:干部工资3758310.4元办公费572545.5元差旅费96334.72元通讯费8019元书报费111152.6元招待费1500120.4元)其他支出3841623.26元(其中:捐款支出19200元借款利息支出12896.8元赔款及罚款支出42850元村民福利支出173544.88元
3、修缮费用3593131.58元)农业生产服务支出86781.5元。 3、2021年01月01日至2021年10月收支结余5192427.16元(其中现金结余441624.28元银行存款4750802.88元)。2021年10月底收益结余7283189.12元。 三、存在问题及整改意见 1、村级招待费过多资金使用不合理。 从本次审计中可以看出部分村委招待费严重超标大多数村委招待费在40000元以上,40000元的招待费相对乡镇消费来说这种招待支出已是严重超标很大程度上加重了集体负担。反应了村委对集体资金使用的不科学不理性。 2、现金收入上缴不及时坐收现象严重。 审计中发现由于部分村级财会人员业务
4、素质的原因直接现金收入不及时上缴经管站公共账户因此导致村里现金结余数额较大。这种坐收坐支不符合财经管理制度财务管理原则不利于乡镇府、经管站对村级财务的有效监督。那么究其原因一是村级财会人员业务素质欠缺对现金管理规定执行不严格报账不及时二是报账员面对实际情况的灵活处理能力有待于提高发生现金收入后应及时上缴经管站公共账户。 3、部分支出票据不规范会计手续不齐全。 从本次审计中可以看到部分村委原始凭证不规范一是事由明细简单或者无事由。如下符2021年3月4号付差旅费没有说明相关事由2021年村级发票未盖村委公章。二是会计手续不齐全或者一支笔签字。如2021年9月1号部分招待费支出没有三人签字。最后不
5、得不说的是全镇各村委会动物防疫费支出票据均为三联单。要充分认识到会计手续不齐全容易导致随意消费非理性消费不利于廉政建设。 4、部分项目工程相关材料不完善。 审计中可以看到一方面是部分村委工程项目的合同协议不齐全明细不完整甚至没有协议没有验收资料等如里塘村安装太阳能路灯就没有协议也没有明细;石莲2021年2月8号凭证村委办公楼建设2000元缺少合同、验收等资料;。另一方面项目工程款的支出要有要有支出明细以及税务发票。如下符2021年10月1号修缮费用白条入账没有税票。要知道工程项目都是支出比较大的项目不从这两方面严格要求的话第一是项目质量无法保证二是不利于对项目工程款的审计监督。 5、白条列支现
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