人员编制及HR预算设计.ppt
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1、人人员编员编制制及及H R 预预算算设设计计HR预预算算编编制中的挑制中的挑战战与与难题难题财务编写,HR基本不参与预算编写没有依据,凭空填写数字预算没有说服力,很容易被砍掉,特别是培训预算预算编制不精准预算执行与实际偏差较大基于预算的考核无法有效实施 课课 程程 目目 录录一一 从从HR年度年度计计划到划到预预算算二 实战1:编写薪酬预算三 实战2:编写招聘和培训预算四 实战3:编写HR咨询项目预算从从业务业务目目标标到到预预算算设计设计业务业务目目标标及策略及策略公司级目标各部门业务目标各部门业务策略HR短板.HR目标HR业务策略部门业务计划开展人员编制计划招聘计划培训计划HR项目实施计划
2、工作工作计计划划详细预详细预算算编制预算模板.薪酬福利预算招聘预算培训预算HR项目预算明确公司明确公司发发展目展目标标业绩增长目标利润增长指标人效提升目标+1Expirati+3 year+5 year+10100Entry5001,0001,5002,0002,500不同公司人效比不同公司人效比对对公司名称公司名称 2012收入(收入(亿亿)2012净净利利润润(亿亿)人数人数人均收入人均收入人均利人均利润润用友42.354.261307532.393.26金蝶17.65-1.4775522.76-1.81广联达10.133.08400025.337.70Microsoft73721799,
3、13974.3421.89Oracle371.299.8108,42934.239.20行行业标业标杆杆/竞竞争争对对手人效收集与整理手人效收集与整理公司名称公司名称销销售收入售收入净净利利润润员员工数工数人均收入人均收入 人均人均净净利利润润竞争对手1竞争对手2我公司3行业标杆1行业标杆2选取标杆/竞争对手2-3家标杆/主要竞争对手选择评估要素公司整体业绩/部门组织结构/岗位设置竞争对手数据收集数据收集(上市公司年报)/内部信息收集数据整理与分析整理数据,设计分析报告准确准确预预算的核心前提算的核心前提-精确精确计计划划预算是计划的核心体现设计计划模板是做好预算的前提设计计划套表模板与业务部
4、门有效沟通是做好计划的基础序号序号项项目目1辖区地图与基本资料2商圈分级资料列表32014年经销商规模化标准42014年三阶客户经营模式调整2014年经销商分布地图5经销商等级调整汇总表62014年升级替换客户汇总表7JBP+三阶客户规划表8核心城区JBP二阶规模化9人力规划表10人力汇总表11业务组织规划12组织架构图营业部门组织图根据根据业绩设计业绩设计部部门编门编制制计计划划组织名称销售额(千元)人员编制人均Th产力下辖组业务2014年2013年成长2014年2013年成长20142013成长2014年2013年大连215639178,994206877-12317123253666金州
5、13569890,2885037370 366824405043鞍山237985180,8493279764 301223802765丹东161390122,6053258572 278321512933营口220721167,6333269656 319925792444大直5323847,2581335350 15211350133371024670787,627303463470 29612270302624梳梳理理H R 业务业务短板短板 解决短板是HR工作出发点 从运营角度收集整理 筛选潜在问题 评估问题后果设计设计HR年度考核指年度考核指标标平衡计分卡角度(财务/客户/内部流程/员
6、工成长)5-8项数字量化与公司总体目标同步设计业务设计业务策略策略策略=改进短板,实现目标的方法三级目录 动宾短语规规划划H R 年度年度计计划套表划套表从业务策略到年度计划建立表单目录开发表单模板分解任务和目标组织编写及评审2014年企业文化活动计划表序号表单名称12014年人力资源工作策略22014年公司员工编制表32014年招聘计划表42014年培训计划表52014年人力成本预算表62014年福利项目计划表782014年HR团队培训计划表建建立立H R 预预算模板算模板课课程目程目录录一 从HR年度计划到预算二二 实战实战1:编编写薪酬写薪酬预预算算三 实战2:编写招聘和培训预算四 实战
7、3:编写HR咨询项目预算编编制制/薪薪酬酬/业业绩绩关关系系人人员员增长薪酬薪酬增长业绩业绩增长三个人干五个人的活拿四个人的工资薪酬薪酬预预算的两个核心算的两个核心固定薪酬成本固定薪酬成本变动变动薪酬成本薪酬成本月度月度/年度必年度必须发须发的的工工资资/福利福利/补贴补贴与人与人员编员编制有关制有关占用占用现现金流金流便于留人便于留人根据条件根据条件实现实现后再后再发发奖奖金金/激励激励兑现兑现与与业绩实现业绩实现(收入(收入/利利润润)有)有 关关激励效果好激励效果好薪酬薪酬结结构构设计设计基本工资01年度奖金02年度福利03长期激励04按照年薪固定工资比例发放基本工资 基本工资按月发放年
8、度奖金与公司净利润挂钩 年度奖金与个人考核系数挂钩 签署责任状对核心职位实施长期激励探讨期权/期股/分红权设计设计固定薪酬固定薪酬预预算模板算模板营销营销人人员员1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月部门1销售经理高级客户经理客户经理部门2销售经理高级客户经理客户经理部门2销售经理高级客户经理客户经理合计-按每个人进行预算考虑招聘周期/到岗时间做好人做好人员编员编制是基制是基础础部门岗位级别目前 人数编制 计划2014年人员编制计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月12月行政经经理理四四级级11111111111111主管三级111111
9、11111111前台一级11111111111111二级11111111111111档案管理员二级11111111111111水电维修工二级11111111111111司机二级12111111222222门卫二级34333444444444保洁员二级22222222222222部门文员二级11111111111111人力资 源主管三级11111111111111招聘专员二级1111111薪酬专员二级11111111111111绩效专员二级1111111培训专员二级12111222222222网络课程编辑二级11111111111111部门文员一级11111111111111小计18231818
10、18202020232323232323如何如何预测涨预测涨薪幅度薪幅度薪酬薪酬调调整整原原则则 一、一、对对外外因素因素1、薪酬总额、基数与公司性质、南京区域系数对接2、不低于南京市最低工资标准3、考虑南京地区GDP增长/CPI增长/企业工资指导线4、薪酬与市场对接(普通员工50分位,管理层60分位)二、二、对对内因素内因素 1、岗位薪酬分类分级,设计简单实用分级标准2、员工按照评定后的级别定薪三、三、总总原原则则1、总体工资增长额控制在12以内2、根据不同类型岗位与市场对接进行调整公司性质/企业规模/南京区域系数计算逻辑公司性质系数(合资/欧美)南京系数 1.77企业规模 0.82综合系数
11、 0.921.335288备注:公司性质系数,民营企业1.0;国有1.09 地区系数北京1.0南京市2013最低工资标准最低工资标准-南京1480.00南京地区2013 GDP/CPI增长GDP南京地区2013年上半年CPI 10.901.90江苏地区2013年企业工资指导线南京(2011)无锡2013 12-15工资增长基准线 工资增长下线 工资增长上线5 20扬州2013 147 20146 不设关注当地指导线关注人员专业水平与市场对比优优化薪酬激励模式化薪酬激励模式要素项影响因素计算逻辑固定工资个人岗位类型根据对业绩责任不同设计不同的固定浮动薪酬比个人奖金基数年薪总额以市场薪酬对比设计年
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