出差管理制度.docx
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1、第 1 页 出差管理制度 特征码 iuhrPDILSzBQKKzqZCCr 出差管理制度 为加强出差管理,特制定本制度,本公司员工因公务上之需要, 受命出差国内外 ( 包括迁调 ) 悉依照本章之规定办理。 一、员工出差均依各单位主管之命令或指示,视实际之需要, 限定日期呈请总经理核准后行之。 二、出差前应填写“出差申请表” ,如情形特殊事前不及办理时, 亦需尽速补填表格,送交登记。 三、员工出差得按实报支出差旅费,除特殊情况,经总经理核 准者外,其余如有超额报支,一律剔除之。 四、员工出差前,得按实际需要预借旅费,其预借款额,呈请 技术总经理核准后暂付之,出差完毕,向财务部销差后应于两 日内呈
2、报核销,如两日后,仍未报支者,会计组应将该员之预 第 2 页 借旅费在薪津项下扣除。 五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通 费及餐费。 六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用, 凭票报销。 七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,或延长出差 时间,须经营销总经理特准者,后方可承认报销费用。 八、员工出差旅费,应据实提出收据,核发之,但如发现有虚 报不实情事,一律开除。 九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费 用等。 十、出差费的报销 1 、出差人员出差完成后,凭所花费用的各项单据,由营销总 经理审核,技术总经理批准,财务部方可予以报销。 第 3 页 2 、出差费用的各项标准由营销总经理规定
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