对于开展城乡居民养老保险经办机构内部控制自查报告.doc
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1、对于开展城乡居民养老保险经办机构内部控制自查报告第 1 页 共 5 页_ _ 县城乡居民社会养老保险局关于开展城乡居民养老保险经办机构内部控制的自查报告_ 县人力资和社会保障局:根据四川省人社厅关于井盐县社保局副局长杜熹挪用社保基金的通报(四川人函(2022)84 号)文件要求,我局高度重视,立即组织安排开展自查和整改工作,现将自查情况报告如下:一、 摸清家底,统筹防控20_ 年底全县城乡居民社会养老保险年末参保人数 518728人,养老金领取人数 157723 人,20_ 年全县基金总收入 2.46亿元,20_ 年全县基金总支出 2.07 亿元。内控上严格执行政策、经办、信息、监督“四位一体
2、的社会保险基金管理风险防控体系建设。同时理顺切入点,找准业务、财务、信息等方面风险存在的风险点,切实统筹防控,从头上防范和化解风险。在城乡居民社会养老保险业务业务运行上,严格执行相关流程,职责分离情况好;在城乡居民社会养老保险基金收支上,严格执行社会保险基金支付政策,无隐瞒、截留、坐支、转移、挤占、挪用、贪污等情况。二、 高度重视,组织保证第 2 页 共 5 页 我县城乡居民社会养老保险局成立了以局长为组长、副局长为副组长、相关业务人员为成员的基金管理风险控制领导小组,配备了 3 名兼职稽核人员。认真组织开展风险控制自查评估,认真落实风险防控相关工作。制定了工作计划,开展了内审及内控工作。对
3、各项业务进行了定期检查,对发现的问题及时向业务反馈,提出整改意见进行整改。三、 完善制度,权责明确为确保内控工作落到实处,我局制定了一系列内控工作制度。(一)组织控制工作。一是在完善机构改革的基础上,进一步建立健全队伍管理,规范服务行为,明确业务经办、基金财务、信息系统等内部控制活动全过程的岗位设置及其职责范围,按流程设置了内设机构,机构职责、权限、分工都有成文的制度规定。二是各岗位之间的内部控制职责明确、业务信息传递、反馈、监控流程规范。岗位设置与部门人员分工遵循不相容职能、不相容岗位相互分离,相互制衡的原则。(二)业务控制工作。建立了业务风险识别、分级、分担、分类管理制度;关键业务经办初审
4、复核、审批三级控制制度;重要业务政策领导联签审批制度;业务运行分析p 控制等制度。业务制度设计遵循了授权审批控制的基本原则。一是完善业务规程。依据现行社会保险有关法规和政策,结合我单位实际,制定了_ 县城乡居民社会养老保险局内部控制制度,内部控制第 3 页 共 5 页 的主要内容包括组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制、内部控制的管理与监督五个方面,明确了参保登记、缴费申报及缴费基数核定、账户管理办法和工作制度,确保具体业务操作之间都形成了内在的制约关系,各负其责,相互制约。二是严格经办程序。按参保登记、保费征缴、个人帐户管理、待遇审批、退保转移、养老待遇发放、基金财务管理
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