订单评审流程和制度.doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上订单评审作业流程图序号 流程责任人表单作业内容1编制客户订单订单结案订单评审制作生产需求单制作订单合同订单审核初审意向订单跟单员客户订单跟单员接到客户意向订单及相关资料,对订单及相关资料的内容进行初步审查。2跟单员客户订单跟单员根据客户资料信息,制作客户订单报营销部负责人3营销部负责人客户订单营销部负责人在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长4PMC部长/营销部负责人客户订单常规订单由营销部负责人同PMC部长一起评审确认货期;非常规订单由营销部负责人召集PMC部门、品保、产品技术、生产部进行会议评审。5跟单员营销部负责人客户订单订单合同评审结果能满足客户订单要求,
2、营销部负责人签字后交跟单员在4个工作小时内制作订单合同传客户确认,并要求客户在2个工作日内签回6跟单员订单合同生产需求单客户确认订单合同后,跟单员在2个工作日内做成生产需求单转交PMC部门安排生产计划。7跟单员营销部负责人订单准交率统计表跟单员每周对订单准交率进行统计,并填写订单准交率统计表,经营销部负责人核准后,于每周四12:00之前提交稽核中心,每月汇总于5日之前提交稽核中心。1.0目的为规范客户订单评审,确保客户订单有效完成,满足客户需要,特制订本作业流程。2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。3.0职责3.1商务部:负责客户订单资料初审,参与订单评审会议,并根据订单评审结果
3、处理。3.2 PMC部:负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。3.3产品技术部:负责评审样板交期是否满足订单出货要求,根据样板单要求制作样板及完成物料清单工作。3.4品保部:负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。3.5生产部:负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。3.6采购部:负责评审物料交期是否满足订单出货要求。3.7总经理:各项订单签订、取消、变更、解约的核准,及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。4.0作业程序4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料,对订单及相关资料的内容进行初步审查。审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确,有无疑问或不明
4、白的地方,若有问题,应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。4.2跟单员根据客户提供信息,制作客户订单报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长;如跟单员判定客户提供必要资料不完整,但暂不影响订单生产进度(例如:包装资料不清晰等),先制作客户订单并负责向客户要求补齐资料。4.3跟单员收到客户订单后,4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。4.4客人要求做确认样板时,按以下程序执行。 4.4.1跟单员收到客户订单,1个工作日内出样板单并转交产品技术部。4.4.2如属新开发物料,跟单员在4工作小时内写询问订购表交采购部。4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠
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