等级医院评审中内部审计迎评体会ppt课件.ppt
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1、等级医院评审中内部审计迎评体会四川绵阳四四医院 朱勇2016年8月6日等级医院评审中内部审计迎评体会医院概况l绵阳四O四医院始建于1964年(系原电子工业部部属重点医院)l2014年被评为三级甲等综合医院 l医院占地4.9万余平方米l业务用建筑面积7万余平方米 l开放床位1500张 等级医院评审中内部审计迎评体会人员简况l在岗职工1300余人 l全国“我最喜爱的十大健康卫士”1人l四川省有突出贡献优秀专家3人,省级学术技术带头人5人,省名中医2人l硕士研究生导师10人l博士、硕士百余人l高级专业技术人员190余人等级医院评审中内部审计迎评体会学科建设、教学、科研l中国基层医师心血管疾病培训示范
2、中心,心血管专科医师培训基地,省内首家医院院士工作站,省内首批国务院重大疾病救助四川省农村儿童先天性心脏病定点救助医院 l“全国肝炎防治健康教育计划实施基地”、“全国中医药防治传染病临床基地”、“西京消化病医院绵阳整合医学中心”、“绵阳市心血管疾病防治中心”、“绵阳市消化疾病防治中心”、“绵阳市传染病防治中心”等品牌。等级医院评审中内部审计迎评体会学科建设、教学、科研l省级重点学(专)科4个:心血科内科、消化内科、腹部外科、呼吸内科l西南医科大学、川北医学院、成都医学院等高等院校临床教学基地 l获批为“国家自然基金依托单位”,承担或参与科研项目167项。其中:国际合作项目2项,国家重大科技专项
3、1项,国家自然科学基金面上项目5项,国家卫计委吴阶平基金项目1项,省部级项目8项。等级医院评审中内部审计迎评体会前言 2011年,原国家卫生部印发了三级综合医 院评审标准(2011年版)、三级综合医院评审标准实施细则(2011年版),标志着第二周期医院等级评审工作正式启动。等级医院评审中内部审计迎评体会评审标准第一章 坚持医院公益性 第二章 医院服务第三章 患者安全第四章 医疗质量安全管理与持续改进第五章 护理管理与质量持续改进第六章 医院管理第七章 日常统计学评价 等级医院评审中内部审计迎评体会 在医院评审评价标准有重大调整的情况下,医院内部审计部门如何顺利通过评审并按照评审标准促进审计工作
4、持续改进?等级医院评审中内部审计迎评体会评审主要特点l把坚持医院公益性放在重要地位l新增社会评价l强调基础质量管理l加大日常评价比重l重点是“以病人为中心”等级医院评审中内部审计迎评体会评审包括方面l对医院的书面评价l医疗信息统计评价l现场评价l社会评价关键作用:现场评价等级医院评审中内部审计迎评体会现场评价遵循循环原理lP(plan)计划:方针和目标的确定以及活动计划的制订lD(do)执行:具体实施计划的内容lC(check)检查:检查执行计划的效果,查找问题lA(action)行动:对总结检查结果进行处理,成功的经验加以肯定并推广和标准化,未解决的问题放到下一个PDCA循环中解决、提高PD
5、CA-科学的工作程序PLANPLANPLANPLANDODODODOCHECKCHECKCHECKCHECKACTACTACTACT1 1、分析现状找问题、分析现状找问题3 3、原因分析、原因分析4 4、措施计划、措施计划5 5、对策实施、对策实施落实责任人,落实责任人,实施方法实施方法实施步骤实施步骤6 6、检查效果、检查效果7 7、总结经验、总结经验并进行标准化并进行标准化8 8、今后打算、今后打算2 2、找原因、找原因大循环套小循环举例科室内要成立医疗质量控制小组,开展PDCA要求的科室内部质量持续改进是一个小的PDCA循环,院级质量控制部门要求开展的医院质量持续改进 就是一个大的PDC
6、A循环。等级医院评审中内部审计迎评体会现场评价结果lA 优秀lB 良好lC 合格lD 不合格lE 不适用 不适用:指卫生行政部门根据医院功能任务未批准的项目,或者不同意设置的项目。等级医院评审中内部审计迎评体会现场评价结果判定原则:要达到“B良好”档者,必须先符合“C合格”档的要求;要达到“A优秀”档者,必须先符合“B良好”档的要求。等级医院评审中内部审计迎评体会现场评价结果等级医院评审中内部审计迎评体会现场评价结果等级医院评审中内部审计迎评体会三级综合医院评审:内部审计主要条款 6.6.6(6.6.6.1)建立与完善医院内部控制,实施内部和外部审计制度,有工作制度与计划,对医院经济运行进行定
7、期评价与监控,审计结果对院长负责。等级医院评审中内部审计迎评体会各级标准评审要点:C:1.有医院内部审计制度;2.有内部审计机构及专职审计人员,有明确的岗位职责;3.有年度审计计划,对医院有关部门和项目进行内部审计;对政府采购项目全过程、重大经济事项进行专项审计与监督。等级医院评审中内部审计迎评体会各级标准评审要点:B:符合“C”,并 医院年度财务报告按规定经注册会计师审计有注册会计师签发“医院年度财务审计报告”。等级医院评审中内部审计迎评体会各级标准评审要点:A:符合“B”,并 1.医院对审计报告相关意见和建议有整改的措施及成效追踪;2.向职工代表大会报告审计工作情况。等级医院评审中内部审计
8、迎评体会现场评价方法及要素资料查阅 医院提供内部审计资料包括但不限于:内审机构及专职审计人员岗位设置与职责;实施内、外部审计范围、内容、方法、流程及审计结果的报告与应用;年度审计工作计划编制、实施规范;对医院经济运行进行定期评价与监控,对院内部门和项目进行内部审计,对政府采购项目全过程、重大经济事项进行专项审计与监督范围、方法和程序等的规定;年度财务报告按规定经注册会计师审计、签发的规定和程序;根据审计意见和建议改进工作,向职工代表大会报告审计工作的规定。等级医院评审中内部审计迎评体会现场评价方法及要素调查访谈 评审员对医院审计部门负责人及工作人员进行访谈:审计岗位职责;工作内容、方式;近3年
9、组织或参与对院内部门和项目进行内部审计,对政府采购项目全过程、重大经济事项进行专项审计与监督的名称及工作情况;近3年审计报告主要内容,以及医院财务管理改进的成绩和存在的问题;向职工代表大会报告审计工作情况的形式、时间、报告人和主要内容等。等级医院评审中内部审计迎评体会现场评价方法及要素实地访视 对医院审计部门进行实地访视:近3年年度审计计划及执行记录、审计报告;对医院基建、物资设备采购等使用专用资金项目、部门的审计记录;政府采购项目、重大经济事项的专项审计与监督记录;注册会计师签发的“医院年度财务审计报告”;近3年审计报告问题纠正、财务管理改进的记录、凭证与实例。等级医院评审中内部审计迎评体会
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